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可行性研究报告

2025/03/14报告

爱习作提供的可行性研究报告(精选85篇),经过用心整理,希望能对您有所帮助。

可行性研究报告 篇1

一、项目背景

随着国家对环保的重视,清洁能源的发展已成为当今的主要趋势。光伏发电作为一种稳定、安全、清洁的能源发展模式,已被越来越多的国家和地区采用。本项目旨在利用光伏发电技术,为该地区提供可靠、实用、清洁的能源,并促进当地经济可持续发展。

二、项目介绍

1.项目名称

光伏发电项目

2.项目地点

该项目位于xx省xx市xx县,占地面积约xx公顷。

3.项目规模

总装机容量为xx兆瓦,建设170000块光伏组件。

4.项目技术

本项目采用普通型光伏板技术,具有成熟的技术实力和经验。

5.项目建设周期

预计项目建设周期为12个月,其中土建工程占约3个月,设备安装占约5个月,调试试运行占约4个月。

三、项目投资

本项目总投资为xx亿元,其中建设投资为xx亿元,运营费用为xx亿元,预计可在20年内回收成本。投资将主要用于土建、设备采购、人员培训、项目运营等各方面。

四、项目效益

1.经济效益

本项目建成后,将有效满足当地的能源需求,减少能源消耗,降低能源成本,促进经济可持续发展。预计年发电量达到xx万千瓦时,年收益为xx亿元。

2.环境效益

光伏发电是一种清洁、无污染的能源模式,与传统火力发电相比,可减少大量的污染物排放,对保护环境和生态环境具有重要作用。本项目建成后,可减排二氧化碳xx万吨,大气颗粒物减少xx吨,对环境的改善和保护极为有利。

3.社会效益

本项目的建设不仅为当地居民提供了稳定、可靠的能源供应,还为当地创造了就业机会,促进了当地经济的发展,提高了当地居民的生活质量和幸福指数。

五、风险评估

1.政策风险

随着国家对可再生能源的支持力度加大,光伏发电的政策环境趋于稳定。但也需要关注相关政策的变化,对项目的影响。

2.技术风险

本项目采用的是成熟的光伏板技术。但随着技术的不断升级改进,市场上将会涌现出更好的光伏技术,为项目的'技术风险带来一定影响。

3.市场风险

随着市场竞争的加剧,光伏板的价格和市场需求也将发生变化,对项目的收益带来一定影响。

六、结论

总体来说,光伏发电项目具有较好的可行性和广阔的发展前景。通过对项目投资、效益、风险进行全面评估,本项目有望为当地经济、环境、社会产生积极的效益和影响。建议项目尽快启动,给当地和国家建设美好的环境和未来的美好生活。

可行性研究报告 篇2

一、项目背景

该项目是充分利用得天独厚的自然生态环境,采用现代化的农业生产运作模式进行经营管理,辅以旅游设施和服务,经过精心规划设计和施工,将农业的生产、生态与生活三者结合,形成一片富有田园情趣和地方特色的现代化农业科技生态观光园。

二、规划范围

本农庄位于xx镇,规划占地面积约xx亩。基地三面环山,形成天然屏障,植被丰富,小气候环境条件优越;一面靠近主路,交通便捷,主路另一侧为村庄,从丘陵到田地再到村庄,呈现三级梯度式变化,基地被连绵的山丘自然划分为几个条状地块。

三、规划原则

3.1生态性原则

生态性是创造园区安静、适宜、自然的生产生活环境的基本原则,是提高园区景观环境质量的基本依据。在保护利用的基础上,结合地方风格,正确开发现有资源,充分发挥生态作用,创造良好的生态环境。

3.2参与性原则

应因地制宜营造良好的生境,开展一系列的可参与性的游赏活动,吸引游客广泛参与到园区生产、生活的方方面面,让游客更多层面地体验农村生活,欣赏农业景观,使游客陶醉于原汁原味的乡村文化氛围。

3.3文化性原则

深入挖掘本地地方文化塑造农业观光园独特的文化内涵,并阐释原始农业文明、传统农业文明和现代农业文明的不同内涵,在旅游规划中发掘和培育农业观园的文化意义,提升其文化价值。

四、战略定位

本园区以现代农业为依托,以“生态农业、健康绿色”为经营特点,以现代科技、农业观光为特色,突出展示现代农业设施、新品种、新技术、经济果林、风景林、生态休闲等特色,建设休闲娱乐、风景游览、观光采摘、会议度假、品种展示、农业生产、科技研发、科普教育等多功能于一体的现代农业高新技术和生态观光庄园。

五、规划理念

根据现状,规划理念是回归自然,即游人的心理历程:融入自然——品味自然——回归自然。利用植物、动物造景,生产为辅,充分体现农业之本源宗旨在营造这样的氛围:即游人穿行于各种农业元素之间,体验农耕生活、了解农业文化、感受农业文明,在此过程中返璞归真,获得游览乐趣。可以说,我们在做这样一种尝试,即以园中的植物、动物为本,因地制宜,同时营造各种景观使游人融人其中,与自然和谐共生。游人在园中是游客,更是自然中的一员,既是参与体验者,又是主导这一切的“主人”。我们希望提供休闲度假服务的同时,也能成为游人心灵的家园,回归人性的淳朴自然的场所。

六、总体布局

农业的发展经历了传统农业到现代农业的发展演变,经历了从刀耕火种到机械生产再到科技经营的漫长过程,规划方案的总体格局以农业发展为时间轴,将基地分为:科技示范园区、农事体验园区、花艺游赏园区三个园区。

A科技示范园区:产业开发、科技研究、科普教育。

B农事体验园区:餐饮度假、农事体验、采摘垂钓、休闲观光、陶艺参与。

C花艺游赏园区:林木观赏、花卉欣赏、花艺游乐。

七、规划构想

7.1科技示范园区

(1)引种驯化:以良种驯化为主要功能。植物的引种是指植物被移到自然分布或当前的栽培分布范围以外的地方进行栽培。植物的驯化是指在引种过程中,人们利用植物的变异性和适应性,通过选择使之适应新的环境条件和改变对生存条件的要求。进行引种驯化是为了引入一些国内外的优良蔬菜、花卉、果木品种,丰富本地栽培植物的种类以及发掘那些尚未利用的植物资源。

(2)特色蔬菜瓜果:特色蔬菜区是集观赏、采摘、科普、教育一体的蔬菜展示区,又分为温室特菜区和露地蔬菜区。特色瓜果区主要在日光温室内进行生产和栽培,温室内设置廊架,架下栽植攀援瓜果类,如小西瓜、佛手瓜、节瓜、苦瓜、丝瓜、水果黄瓜、南瓜(巨人南瓜、彩条南瓜、微型观赏南瓜、泉水叮咚瓜)等,廊架旁分片种植哈密瓜等;温室内设置休息亭、坐凳。园内四季皆有景可赏、有果可摘,待果实缀满枝头,游人漫步其间,感受无穷的乐趣。

(3)组织培养区:组培育苗具有很多优点,繁殖速度快、繁殖系数大;繁殖后代整齐一致,能保持原有品种的优良性状;可获得无毒苗;生产可按一定的程序严格执行,生产过程可以微型化、精密化,能最大限度发挥人力、物力和财力,取得很高的生产效率。

(4)种苗生产区:在科技示范园建立种苗生产区,利用种子、种球、扦插等进行繁殖,在人工控制的条件下进行集约化生产,而且不受自然环境中季节和恶劣天气的影响。

(5)科技中心:提供农业高科技研发的场所,多项农业科技合作的基地。中心附有一个会议中心,为科技会议和产业洽谈提供会务场所,作为园区科技项目招商引资的窗口。会议中心设立专门的招商引资宣传栏,主要介绍园区的概况、招商项目、合作事宜等。

(6)科普中心:科技示范是农业观光的重要内容之一,引进新品种、新设施、新技术并运用到生产上展现传统农业随技的发展而变革的辉煌历程,提高观光园的科技内涵,增强园区的新颖性,让更多农民和城市居民了解农业的发展和新的科技成果。

7.2农事体验区

(1)农韵悠歌:从风景林中辟出狭长区域,设置步道,引导人流视线至湖心亭,同时以炎帝神农氏农耕文明为主线进行组景,以地雕和景柱展现农业文明由古至今发展的历程。中部加宽作为集散广场,并与办公楼、专用停产场相连,到达便捷。

(2)平湖塔影:疏浚现有湖泊,作为入口对景和迎宾区的主景,营造曲桥、湖心亭、葡萄长廊等内容,形成丰富的湖面景观,作为入口景观的序列。

(3)悠谷酒店、办公楼:建筑面积分别为2500和700平方米,均为两层的坡屋顶建筑。悠谷酒店内设计300平方米的大厅,以餐饮服务为主,主打农家特色菜肴。以纯天然、绿色、无公害菜品款待顾客,除一部分原材料为园区内自产外,其他材料均由专供生产的基地供应,对购货渠道进行严格把关,确保食品安全和质量。办公楼内设置独立的小型会议室,可以容纳50—100人。

(4)悠谷花溪:利用山谷中的现有田地,营造大面积花卉景观,作为入口轴线的发展。湖泊景观——花卉景观——山林景观构成前中远的三重梯次景观,为景区创造深刻的入口印象。花溪由几种色彩的放射状条带构成,宛如小溪从上游的水库流淌注入口的湖中,有机地将两处水体景观衔接起来。

(5)竹栎生风:利用山地现有的'竹林和栎属植物,营造植物景观,为悠谷景观增添一分神秘,同时作为悠谷酒店的对景,使酒店顾客在品尝美食的同时,欣赏到花卉和竹林优美景观。林中依山就势建造竹廊,作为散步休闲的歇脚之处。

7.3花艺游赏园区

(1)清风碧水:在上风方向的山谷口建造荷兰风车,种植郁金香、风信子等球茎类花卉,阵阵清风掠过碧波,吹拂着芳香的花田。风车成为花田的重要观景点。

(2)七彩花田:主要繁殖人们生活中常见的彩叶植物和花卉品种,如紫叶酢浆草、红花酢浆草,迷你月季、小花三色堇、四季秋海棠、五色椒、鼠尾草、紫茉莉、香雪球等。不同的颜色构成了七彩的魅力花田,每个花田里都配置与相应的花卉有关的雕像或者诗词,让游客感到浪漫花卉生产景象。

(3)绿谷翠溪:对河流采取自然式的设计,为园区边界保留—处充满自然野趣的乡间溪流。采用卵石护坡,在缝隙种植植物。同时在河流转折处布置石块,激起潺潺水声。

(4)荻影浮动:在水库僻静之处养殖草鱼、鲤鱼、鲢鱼等多个种类供客人垂钓。配合局部的景观改造和绿化,包括设置垂钓亭,添加一些服务设施,池塘堤岸边缘放置供垂钓者坐用的天然石块,修建相应的管理用房,配备管理人员,向游客出租渔具、遮阳伞、水桶和小木凳,形成一处天然的垂钓场所。

(5)芳香花园:在临水的山谷和山坡地上种植薰衣草等芳香植物,既可观景,又可养身,该园主题是园艺疗法,即利用植物的色彩、芳香味以及组景等对人体的影响来调节身心,达到身体各项机能的平衡。向游人出售盆栽的芳香植物,用于家庭室内绿化。

(6)绿荫林苑:“绿荫林苑”以发展成型苗木为主,主要培育一些市场上紧缺的大规格的苗木,如香樟、雪松、广玉兰、桂花、银杏、桂花、银杏、美国红枫。

可行性研究报告 篇3

1、立项依据

1.1、项目的目的及意义

1.2、国内外技术发展现状与趋势

1.3、项目的产业化前景分析

2、研究开发内容、方法、技术路线

2.1、主要研究内容

2.2、拟解决的关键技术

2.3、拟采用的方法、技术路线以及工艺流程

2.4、项目的特色和创新突破点

2.5、项目完成后预期实现的技术、经济指标及社会和经济效益,对产业的带动和提升作用。

3、产学研合作优势分析(包括工作基础、合作优势分析等)

3.1、承担单位概况(人员、资产、业务与管理状况)

3.2、本项目现有的研究工作基础(包括已有的阶段性成果、现有科研装备条件、合作单位之间以往合作情况)

3.3、合作单位之间的存在的优势互补(或强强联合)情况分析。

4、以往承担项目完成情况及主要成果(近五年内)(高校的主要以课题团队的成绩为主)

4.1、承担国家省部级有关课题完成情况(立项年度、项目编号、项目名称、计划类型、完成时间、投资规模、完成效果)

4.2、以往科技成果转化情况(技术成果名称、实施单位、实施地点、实施时间、实施效果等)

4.3、项目获奖及已发表的与本课题研究有关的主要论文、专著情况(年度刊物等说明)

4.4、与项目相关的专利或版权情况列表

可行性研究报告 篇4

根据中国互联网络中心(cnnic)的最新统计,截至20xx年12月31日止,中国的网民总数已达到约一亿人!而其中进行过网上购物的网民已达到31.67--即3000多万用户!而随着国内上网费用的下调,网民总数及网上购物的网民比例将有更大的提高。

可见在中国开展电子商务,即在网上开店的时机已经趋于成熟,有眼光的商家已经或正在纷纷建立自己的网上商店。

网上开店,好处多多,最主要的有以下几个突出的优势:

1、投资少,回收快,而且无所谓存货,所以特别适合小商店和个人在网上创业。

(1)从启动资金来看,传统的地面开店,门面租金加装修费,还有首批进货资金,少说也需要几万元的启动资金。而网上开店所需的启动资金却少得多,按照我们的计划,你只要有一台可以上网的电脑和你的勤奋(是用来管理你自己的网站)您就可开店营业!网上商店比同等规模的地面商店要低得多,在网上,您不用为增加营业面积而增加租金,也不用为延长营业时间而增加额外的费用。

(2)从流动资金来看,传统商店的进货资金少则几千元,多则数万元,而网上商店则不需要压资金,您完全可以在有了定单的情况下再去进货。

(3)网上商店进退自如,没有包袱。传统商店当您不想继续经营时,您得先把原来积压的货物处理掉才行,而网上商店因为不需要存货,也就没有这个包袱,您随时都可以更换品种,或者改行做别的生意。启动资金少,经营成本低,特别适合小商店和个人在网上创业。

2、销售时间不受限制,无需专人看守,却可时时刻刻营业。网上商店无限延长了您的营业时间,一天24小时、一年365天不停地运作,无论刮风下雨,无论白天晚上,无须专人值班看店,您可照常营业!

3、销售地点不受限制,小商店也可做成大生意。尽管在地面上您只有一个小商店,或者干脆就没有门面,但在网上,您的生意却可以照样做得很大。一方面,网上商店不受店面空间的限制。尽管您只是街边小店,在网上您可以拥有百货大楼那么大的店面,摆上一万种商品(只要您愿意);另一方面,网上商店不受码头好坏的影响。无论您的码头好坏,就算您是在拐999道弯的小胡同里,在网上,客户一样可以很方便地找到您的店子,不管客户离您的店子有多远,哪怕是离您十万八千里。

4、网上商店人气旺,赚钱没上限。网上人来人往,客流量赛过10个游乐场所!只要您的商品有特色,只要您经营得法,网上商店每天将给您额外带来成千上万的客流量,大大增加您的销售收入。

可行性研究报告 篇5

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

第一章 总 论

1.1大数据云计算中心项目概况

1.1.1大数据云计算中心项目名称

1.1.2建设性质

1.1.3大数据云计算中心项目承办单位及负责人

1.1.4大数据云计算中心项目建设地点

1.2大数据云计算中心项目设计目标

1.3大数据云计算中心项目建设内容与规模

1.4大数据云计算中心项目投资估算与资金筹措

1.4.1大数据云计算中心项目建设总投资

1.4.2资金筹措

1.5大数据云计算中心项目主要财务经济指标

1.6可行性研究依据

1.7研究范围

第二章 大数据云计算中心项目建设背景

2.1宏观形势

2.1.1地理、历史

2.1.2交通

2.2宏观经济运行

2.2.1宏观经济发展(GDP发展)

2.2.2固定资产投资情况

2.2.3人均生产总值

2.2.4人口变化

2.3地区及行业的发展规划

2.3.1城市总体规划(20xx—20xx)

2.3.2城市近期建设规划

第三章 大数据云计算中心市场分析与市场定位

3.1大数据云计算中心市场分析

3.1.1大数据云计算中心市场近况

3.1.2大数据云计算中心市场划分

3.1.3板块特征分析及小结

3.1.4大数据云计算中心 市场总结

3.1.5大数据云计算中心项目机会分析

3.2项目市场定位

3.3大数据云计算中心项目的SWOT分析

3.3.1大数据云计算中心项目优势(STRENGTH)

各地云计算中心建设项目可行性研究报告2

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

第一章 总 论

1.1贵阳云计算中心项目概况

1.1.1贵阳云计算中心项目名称

1.1.2建设性质

1.1.3贵阳云计算中心项目承办单位及负责人

1.1.4贵阳云计算中心项目建设地点

1.2贵阳云计算中心项目设计目标

1.3贵阳云计算中心项目建设内容与规模

1.4贵阳云计算中心项目投资估算与资金筹措

1.4.1贵阳云计算中心项目建设总投资

1.4.2资金筹措

1.5贵阳云计算中心项目主要财务经济指标

1.6可行性研究依据

1.7研究范围

第二章 贵阳云计算中心项目建设背景

2.1宏观形势

2.1.1地理、历史

2.1.2交通

2.2宏观经济运行

2.2.1宏观经济发展(GDP发展)

2.2.2固定资产投资情况

2.2.3人均生产总值

2.2.4人口变化

2.3地区及行业的发展规划

2.3.1城市总体规划(20xx—20xx)

2.3.2城市近期建设规划

第三章 贵阳云计算中心市场分析与市场定位

3.1贵阳云计算中心市场分析

3.1.1贵阳云计算中心市场近况

3.1.2贵阳云计算中心市场划分

3.1.3板块特征分析及小结

3.1.4贵阳云计算中心 市场总结

3.1.5贵阳云计算中心项目机会分析

3.2项目市场定位

3.3贵阳云计算中心项目的SWOT分析

3.3.1贵阳云计算中心项目优势(STRENGTH)

各地云计算中心建设项目可行性研究报告3

贵州重点项目-遵义智慧遵义云计算

中心建设项目可行性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的'可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

第一章 总 论

1.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目概况

1.1.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目名称

1.1.2建设性质

1.1.3遵义智慧遵义云计算中心建设项目承办单位及负责人

1.1.4遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设地点

1.2遵义智慧遵义云计算中心建设项目设计目标

1.3遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设内容与规模

1.4遵义智慧遵义云计算中心建设项目投资估算与资金筹措

1.4.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设总投资

1.4.2资金筹措

1.5遵义智慧遵义云计算中心建设项目主要财务经济指标

1.6可行性研究依据

1.7研究范围

第二章 遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设背景

2.1宏观形势

2.1.1地理、历史

2.1.2交通

2.2宏观经济运行

2.2.1宏观经济发展(GDP发展)

2.2.2固定资产投资情况

2.2.3人均生产总值

2.2.4人口变化

2.3地区及行业的发展规划

2.3.1城市总体规划(20xx—20xx)

2.3.2城市近期建设规划

第三章 遵义智慧遵义云计算中心建设市场分析与市场定位

3.1遵义智慧遵义云计算中心建设市场分析

3.1.1遵义智慧遵义云计算中心建设市场近况

3.1.2遵义智慧遵义云计算中心建设市场划分

3.1.3板块特征分析及小结

3.1.4遵义智慧遵义云计算中心建设 市场总结

3.1.5遵义智慧遵义云计算中心建设项目机会分析

3.2项目市场定位

3.3遵义智慧遵义云计算中心建设项目的SWOT分析

3.3.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目优势(STRENGTH)

各地云计算中心建设项目可行性研究报告4

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

第一章 总 论

1.1山西云计算数据中心建设项目概况

1.1.1山西云计算数据中心建设项目名称

1.1.2建设性质

1.1.3山西云计算数据中心建设项目承办单位及负责人 1.1.4云计算数据中心建设项目建设地点

1.2山西云计算数据中心建设项目设计目标

1.3山西云计算数据中心建设项目建设内容与规模

1.4山西云计算数据中心建设项目投资估算与资金筹措

1.4.1山西云计算数据中心建设项目建设总投资

1.4.2资金筹措

1.5山西云计算数据中心建设项目主要财务经济指标

1.6可行性研究依据

1.7研究范围

山西

第二章 山西云计算数据中心建设项目建设背景

2.1宏观形势

2.1.1地理、历史

2.1.2交通

2.2宏观经济运行

2.2.1宏观经济发展(GDP发展)

2.2.2固定资产投资情况

2.2.3人均生产总值

2.2.4人口变化

2.3地区及行业的发展规划

2.3.1城市总体规划(20xx—20xx)

2.3.2城市近期建设规划

第三章 山西云计算数据中心建设市场分析与市场定位

3.1山西云计算数据中心建设市场分析

3.1.1山西云计算数据中心建设市场近况

3.1.2山西云计算数据中心建设市场划分

3.1.3板块特征分析及小结

3.1.4山西云计算数据中心建设 市场总结

3.1.5山西云计算数据中心建设项目机会分析

3.2项目市场定位

3.3山西云计算数据中心建设项目的SWOT分析

3.3.1山西云计算数据中心建设项目优势(STRENGTH)

各地云计算中心建设项目可行性研究报告5

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

第一章 工业园区云计算、物联网中心建设项目总论

第一节 工业园区云计算、物联网中心建设项目概况

1.1.1工业园区云计算、物联网中心建设项目名称

1.1.2工业园区云计算、物联网中心建设项目建设单位

1.1.3工业园区云计算、物联网中心建设项目拟建设地点

1.1.4工业园区云计算、物联网中心建设项目建设内容与规模

1.1.5工业园区云计算、物联网中心建设项目性质

1.1.6工业园区云计算、物联网中心建设项目总投资及资金筹措

1.1.7工业园区云计算、物联网中心建设项目建设期

第二节 工业园区云计算、物联网中心建设项目编制依据和原则

1.2.1工业园区云计算、物联网中心建设项目编辑依据

1.2.2工业园区云计算、物联网中心建设项目编制原则

1.3工业园区云计算、物联网中心建设项目主要技术经济指标

1.4工业园区云计算、物联网中心建设项目可行性研究结论

第二章 工业园区云计算、物联网中心建设项目背景及必要性分析

第一节 工业园区云计算、物联网中心建设项目背景

2.1.1工业园区云计算、物联网中心建设项目产品背景

2.1.2工业园区云计算、物联网中心建设项目提出理由

第二节 工业园区云计算、物联网中心建设项目必要性

2.2.1工业园区云计算、物联网中心建设项目是国家战略意义的需要

2.2.2工业园区云计算、物联网中心建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3工业园区云计算、物联网中心建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 工业园区云计算、物联网中心建设项目市场分析与预测

第一节 产品市场现状

第二节 市场形势分析预测

第三节 行业未来发展前景分析

第三章 工业园区云计算、物联网中心建设项目建设规模与产品方案

可行性研究报告 篇6

一、基本情况

1.申请设立专项资金单位的基本情况:申报单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的主管部门名称等情况。

可行性研究报告编制单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。

参与管理专项资金的单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。

2.申请设立专项资金单位负责人基本情况:姓名、性别、职务、职称、专业、联系电话、与专项资金相关的主要情况。

3.专项资金基本情况:专项资金名称、性质、使用单位及范围、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况;绩效目标;资金来源渠道和总投入情况(包括人、财、物等方面)。

二、必要性与可行性

1.专项资金设立或变更背景情况。专项资金使用收益范围分析;需求分析;是否符合国家、省和我市的政策,是否属于国家、省和我市政策优先支持的领域和范围。

2.专项资金设立或变更的必要性。专项资金设立或变更对促进事业发展或完成行政事业性工作任务的意义与作用。

3.专项资金设立或变更的可行性。专项资金安排的主要

工作思路与设想;专项资金预算的合理性及可靠性分析;专项资金绩效目标分析,包括绩效指标分析;与同类项目的对比分析;专项资金预期绩效目标的持久性分析。

4.专项资金实施风险与不确定性。实施存在的主要风险与不确定分析;对风险的应对措施分析。

三、实施条件

1.人员条件。专项资金协管部门及负责人的组织管理能力;主要使用单位及参加人员的姓名、性别、职务、职称、专业、对使用范围的熟识情况。

2.资金条件。专项资金投入总额及投入计划;对财政预算资金的需求额;其他渠道资金的来源及其落实情况;专项资金的管理手段。

3.基础条件。专项资金协管部门,使用单位及合作单位完成目标已经具备的基础条件(重点说明使用单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。

4.其他相关条件。

四、进度与计划安排

专项资金使用的阶段性目标情况,分阶段实施进度与计划安排情况。

五、其它需说明的事项

专项资金投资形成资产和收益的产权及管理方式,存续期限届满后资金和资产的清算工作。

可行性研究报告 篇7

时期是实现全面建设小康社会奋斗目标承上启下的关键时期,也是全省深入实施“交通优先发展”战略的重要时期。科学编制和实施好农村公路发展规划,关系到我县农村经济发展,社会主义新农村建设及城乡协调发展。兴仁县交通运输发展规划是在县委、县政府的正确领导下,根据20xx年7月13日全州农村公路建设规划工作会议和国家、省对规划的有关要求及精神,结合我县区域经济发展的实际,成立了规划编制领导小组,明确有关部门及人员进行编写。农村公路发展规划,是在《兴仁县公路交通基础设施建设规划》的基础上,重点考察乡村油路的规划建设问题,深刻领会林树森省长在省交通厅调研时的讲话要点,即:“关于乡村油路问题?在目前投资压力比较大,而投资体制还没有变化之前,乡村道路建设要注意四个问题:一是要搞计划推进,原来怎样安排就怎么去做。

在投资方面,交通部能给多少,省里面能安排多少,地方能出多少,只能按原计划来安排,在目前这个阶段,我们腾不出更多的资金往里投;二是要多跟交通部汇报,反映情况,争取他们加大对我省乡村道路建设的支持力度;三是要发动州、市、地出钱出力,原来确定的谁把路基搞好省里就给谁铺油,这个原则目前不要变。实际上在沿海地区,经济条件好的地方,村镇都要自己拿出钱来修路,你想加快发展,全部依靠国家投资不行,自己也要努力。我们的村镇穷,无钱,但目前也只好如此维持一段时间;四是要完善乡村道路建设规划,形成乡村道路网络,不能只有直进直出的路,形不成路网,要全省形成网络,不要太多断头路。”这就是我们编制的指导思想。也就是说:树立县级经济可持续发展的科学发展观,把国家高速路建设和二级公路建设与交通运输发展规划有机地联系起来,规划上处理好县级规划与部门和国家规划的关系,长远规划与近期规划的关系,解决好路的好与坏是经济发展快与慢的“瓶颈”。兴仁《规划》是紧紧抓住兴仁地处黔西南州中心,北面有#320高速路、西南面有#324高速路。

正在建设的晴隆--~兴仁~兴义高速公路,在兴仁里程43公里,兴仁处建有一个立交互通。这是连接沪昆和汕昆高速公路的连线,对兴仁来说有着十分重要的意义。另一条高速公路是惠水~贞丰~兴仁,途经兴仁的巴铃~陆关~黑石头~大桥河~马金河,在小石桥与晴兴高速公路兴仁立交互通连接。西南面距南昆铁路郑屯车站40公里,兴仁与毗邻的兴义市、安龙县、贞丰县、普安县、晴隆县形成公路网。《规划》公路的走向上形成以晴兴、惠兴高速为骨架兴仁高速路(拟修二至三条由县城连接晴兴高速兴仁立交互通的高速路)和以国道线为骨架的公路布局,即:东面以贵阳为通道,连接四川、湖南;南面经南昆铁路进云南、出广西、广东;西北方向连通六盘水,毕节等。可以说,与东部沿海地区、东南亚沿海国家形成便利快捷的通道。

一、农村公路计划的执行情况

兴仁县位于黔西南州府所在地的东北部,国土面积1785平方公里,辖8镇6乡、4个办事处,286个行政村,人口48万。居住汉、苗、布依、回、彝等民族,有煤、金、锑、铊等丰富的矿产资源。期间在县委县政府的正确领导下,全县实现了乡乡通油路,通乡油路率100%,村村通公路,公路总里程1363公里,其中:省道98公里,县道178.2公里,乡道195.978公里,村道705.246公里,其它公路185.58,其中村公路占公路总里程70.2%。在未实施通达工程之前全县通村公路的通行状况极差,公路路基陕窄,技术标准低,有47%的村不能正常通车。从20xx年至20xx年共实施通达工程553.6公里,小桥6座,使我县的行政村通车率达到100%。

二、期间对农村公路具体管理与做法

兴仁县农村公路建设根据通达工程项目的下达,结合县情实际,通过调研,充分听取乡(镇),村民广大群众的意见,用好用活项目资金,严把质量关,修出让广大人民群众满意的路,真正解决农村通行困难的问题,我们通过探讨摸索,从20xx年基本形成了符合兴仁实际的通村公路建设管理模式和实施办法。

1、加强领导,建立组织机构,明确工作职责,确保通村公路建设的顺利实施。

在县委县政府的领导和州交通局的指导下,成立了以局长为组长的通村公路领导小组,副组长由分管副局长和纪检组长担任,领导小组下设办公室,形成主要领导负总责,分管领导具体抓落实,技术人员监督指导服务,到职到位的工作格局,接受村组干部和人民群众的监督。项目下达后,我们将通达项目实施方案报县政府审批,引起县领导的高度重视,纳入县政府工作的议事日程,明确分管公路建设的副局长和一名技术人员专门负责通村公路建设日常工作,建立通达工程项目专户,由交通局财会人员兼任通村公路的财务工作。乡镇负责通村公路土地占用和村与村之间的协调工作,村委会负责组与组之间的协调工作,组长负责户与户之间的协调工作。同时分管副局长负责协调通村公路建设过程中涉及的料场、炸材、林木、质量安全管理工作。局领导为通村公路建设配备了电脑、相机、并确保工作用车。在工作经费上充分给予保证。确保了通村公路建设的顺利实施。

2、建立健全农村公路建设管理制度和实施方案

我们根据省州对“通达工程”项目管理文件精神和技术质量高级标准的要求,首先建立项目法人制,我们实施的通村公路项目大部分是通达工程项目,除个别项目资金来源和方便实施关系委托项目所在乡镇担任业主组织实施外,其余项目全部由县交通局担任业主组织实施(公路管理所实施部分)。全县通村公路建设局长总揽全局是第一责任人,分管副局长是通村公路建设项目具体落实的责任人,工程技术人员严把质量标准和技术等级的责任人。

其次是履行合同制度,业主和施工单位必须严格按合同条款执行,不得违反规定,工程质量、进度、计量、工程预付款必须合同执行。

三是资金管理制度,整个项目资金设立专户(农村公路建设专项资金帐户),实行专户存储,单独建帐,单位核算,专款专用,不得挪着它用,资金支付先由施工方按工程进度填好计量单,技术员核实签字,分管副局长审核,局长最后把关签字支付工程款,凭合同计量单到会计核算中心拨款。使整个资金拨付无超预付工程款情况。

四是安全生产管理制度,业主同施工方或委托方签订安全生产管理合同,施工方与从施工技术人员、管理人员签订安全生产管理合同,明确安全生产责任,提高安全意识,确保在施工中没有出现安全事故。

五是廉政合同制度,业主对每个项目实施都必须与施工方签廉政合同书,增强透明度,自觉接受纪检监察部门和人民群众监督,提高预防和自觉抵制能力。对通村公路建设的组织实施我们结合工作实际,方便管理,制定了两套工作实施方案:

(1)《通村公路建设质量管理工作实施方案》,主要设定“施工自主负责,群众义务监察,乡镇村责任监理,交通依法监督”的四级质量保证体系模式,实行严格的程序监控和质量管理。在具体操作过程中严把“三关”即“路基路面关、砌体质量关、督促检察关”;严控“四度”即宽度、厚度、强度和平整度。明确规定:违反施工程序的责令停工,质量不合格的停拨工程预付款,发生责任事故全面通报并对相关责任人追究责任,工程质量不达标的限期整改,停止拨付工程款,从而有力地提高了工程质量标准。

(2)《通村公路建设内部资料管理工作实施方案》主要从档案管理的角度规范项目工程实施的完整性,以备审计部门审计,从文件、合同、施工程序、检查记录、计量清单图片、施工设计图、初步验收及复查验收文件、表册等进行收集归纳整理上报。

3、突出重点抓典型,整体推进搞示范从20xx年通达工程项目实施标准提高到7万元/公里,从质量标准要求上应比20xx年实施4万元/公里要高,最主要的是老百姓对这一民心工程的满意程度和修出质量标准高的路。我们从三个方面进行调研,一是筑路材料;二是项目路施工程序;三是施工队伍的考察。

采取五条强有力措施:

一是县交通局对实施通村公路建设主体主动权不能放,自己组织实施一部分、委托公路管理所和有施工管理能力并把资金全部投入公路建设的乡镇为实施单位;

二是选择诚信高的施工队伍,严禁工程分包和转包;

三是规范合同内容增加2cm磨耗层和浆砌片石镶边;

四是严格按项目实施,突出与县道、乡道、村道路网联接,使修好后通村路更好地发挥社会效益和经济效益;

五是搞好协调服务,为施工队伍营造良好的施工环境。

抓了三个典型:

一是由县交通局组织实施的交乐至长田公路6公里,该项工程土石方开挖量和防护工程量大,路基宽只有2米,车辆不能通行,路基土石方开挖靠国家投入的资金是不能完成工程施工的,由村委会一事一议组织群众投工投劳完成路基土石方开挖。

二是雨樟镇政府组织实施的青底至并嘎公路计划7公里,实际修了7.5公里,联通了雨樟和屯脚两个乡镇。该条路路基宽7.5m—4.5m两个等级,由雨樟镇政府投资5万元,对该条路的两座危桥进行了除险加固,充分利用了原有的桥梁,为国家节约资金10余万元,受益群众7412人。

三是公路管理所组织实施的鲁础营至水河7公里,联通兴仁西北环线与楼下至雨樟公路,形成了鲁础营乡的公路路网骨架,通过这三条公路规范了我县通村公路的技术质量标准。

我们组织各施工队及部份乡镇领导到现场参观学习,以会代训的'方式进行培训,使各乡镇和各施工单位,相互之间有学习,有比较,认真总结自己的施工管理方法,有效地提高通村公路的技术质量标准。20xx年11月对全县承建的158.1公里通达工程全面启动,按照施工管理程序组织实施,充分调动各方面的积极性,实行通村公路建设“一事一议”,加强领导和技术指导,对在施工中存在的质量问题责令其施工方进行整改,提高履约认识,严格执行合同规定。经过多方面的努力和乡镇村的积极支持配合,使得我们07年通达工程如期完工验收,取得良好的社会效益和经济效益。同时我县通村公路建设突出五个方面的特点:

一是突出乡(镇)村公路的网络建设,服务效果好。如青底至并嘎公路7.5公里,联通了屯青路和雨青路,搭连地至学堂坪公路9公里,联通了沙兴线和西北环线,鲁础营至水河7公里,联通了西北环线与楼下至雨樟公路,使得村与村之间,不形成断头路,保证了公路的运输畅通。

二是把便民与矿山经济路有机地结合起来。如高武至杨家庄公路,计划里程6公里,实际修了7公里,有效地使矿区公路和通村公路联成路网;

三是覆盖了烤烟基地,为农村经济的发展打下了坚实的基础,如交乐至长田公路6公里,大山乡耳期至马店至猪长箐公路8公里,三是结合新农村试点基础设施建设配套改路,如百德至新元沟边村10公里。

四是解决沿河一带多年来交通闭塞的问题,如大山至红背公路6公里,耳期至孔绕公路6公里。

五是解决少数民族地区交通基点问题,如屯脚格老坝至新山公路4公里,新寨至光明公路4公里,充分反映应兴仁县通村公路建设的合理规划与布局,扬溢着交通引领经济发展的良好局面。

三、农村公路实施完成后的几点体会

1、农村公路在交通行业中项目虽小,但意义却大,他解决了兴仁县面积最大、人口最多的广大农村最根本的“三农”问题。大大节约了劳动力运输成本,使农副产业快速流入市场,提高了农民的经济收入,使地方产业得到健康有效的发展。从落实中央的政策上讲具有十分重要的政治意义。

2、县委县政府领导高度重视农村公路建设,除领导组织实施好通达工程项目外,还从财政纳出上千万元资金抓新农村试点公路建设和草地畜牧业配套工程建设。同时加大通乡油路改造工程力度和矿山经济路建设。取得了良好的社会效果和经济效益。

3、农村公路建设在搞好路网规划的同时,关键在于管理和养护,前些年我只抓建而忽视对村级公路管理养护,路时修时烂,现我们修好验收后按村级行政区域签订管养协议,由村级负责管养,既抓通村公路建设项目的实施,又抓村级公路的管理与养护,明确职责后好路率逐步提高。

4、交通局如何给县委、县政府当好参谋,是抓好农村公路建设和发展的重要环节。抓农村公路建设要有开拓精神和超前工作意识,用科学发展观统领交通工作,随时调整工作思路适应新时期交通工作的需要,让农村公路建设引领农村经济的发展。

5、农村公路建设是推动农村经济工作的主角,除搞好规划设计外,在人民群众中对项目的实施进行公开、公示,接受有关部门和群众监督,管好用好项目建设资金,组织实施好农村公路建设为人民群众搞好服务,为社会各项事业搞好服务和为农村经济的发展搞好服务。

四、农村公路发展规划编制的依据和原则

规划是根据的成功经验和兴仁县的实际情况及发展需求进行编制;其原则:

①项目的申报必须以农村公路基础数据更新为主,包括路线名称、编号、里程等;

②规划建设的建制村要以拉动经济发展、旅游等社会影响大、见效快为主;

③规划建设的项目要先易后难,地质不良或因建设引发地质灾害等区域宜重点考虑项目;

④建制村的畅通点应为村委会或村小学;

⑤规划的项目必须同时考虑该项目连接到上级路网的具体情况,原则上上级路网必须已经是油路(水泥路);

⑥建制村必须按照农村公路基础数据中不通畅的286个建制村进行项目申报;

⑦项目所在地地方必须承担征地拆迁等相关费用。

五、农村公路发展规划的编制要求

1、凡州局作预先安排计划下达现正在实施的,作为首批项目进行编报;

2、重要的乡公路、经济路、港区、码头的连接路、旅游景区路(环库路),优先编报;

3、通达计划下达未实施可以两块补助资金一步到位,实现油路(硬化)的通村路优先编报;

4、编制按286个建制作基数一次性编制(除现已油路硬化)的建制除外;

六、农村公路发展规划的主要内容

1、通达工程(通村公路):21条、189.5KM;工程总投资2757.5万元,其中,中央投资2568.00万元,地方自筹189.5万元。

2、通村沥青(水泥)路147条、705.246KM;工程总投资57359.04万元,其中,中央投资50985.81万元,地方自筹6373.23万元。

3、通乡油路:16条、195.978KM;工程总投资12738.6万元,其中,中央投资11758.7万元,地方自筹979.9万元。

4、路网结构改造(危桥改造):11座264延米;工程总投资456万元,其中,中央投资324万元,地方自筹132万元。

5、路网结构改造(安保工程):8条241.7KM;工程总投资1208.5万元,其中,中央投资966.8万元,地方自筹241.7万元。

6、路网结构改造(灾害防治):8条235KM无工程总投资5242万元,其中,中央投资4894万元,地方自筹348万元。

7、县乡道改造:10条、178.2KM工程总投资11580.08万元,其中,中央投资10689.30万元,地方自筹890.78万元。

8、农村公路新建桥梁(含渡改桥):3座117延米;工程总投资339万元,其中,中央投资281万元,地方自筹59万元。

9、其它农村公路(自然通达工程、乡村连通工程、农业产业区公路、农村旅游点公路、库区公路以及国有林区道路):7条、11.9KM.工程总投资387万元,其中,中央投资357万元,地方自筹30万元。

内容

可行性研究报告 篇8

合同编号:____________

工程名称:____________

委托单位:____________

接受单位:____________

合同编号:____________

签订日期:____________年____________月____________日

甲方:____________

乙方:____________

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,经友好协商,甲方委托乙方编制。为明确甲、乙双方的权利和责任,特签订本协议,双方共同遵守。协议内容如下:

一、签订方式

项目业主为,协议书与签订。

二、报告书内容:

乙方编制内容应符合国家相关规范要求,达到《可行性研究报告》编制的深度规定

三、基础资料交付期限及内容:

为了使乙方能正常、顺利开展《可行性研究报告》的编制工作,甲方应于签订合同前按时提交乙方所要求的各项基础资料:

四、可行性研究报告交付:

1.在甲方提供编制《可行性研究报告》所需资料齐全并按时支付报告编制费后,乙方应在15个工作日内将《可行性研究报告》交付甲方。

2.《可行性研究报告》交付份数:8份,如甲方所需份数超过时,应在《可行性研究报告》交付前5天内提出,并按约定另付所超份数的费用。

五、可行性研究报告编制费用的确定和支付:

经双方协商,项目总投资:____________万元。双方在参考广西区计委、物价局桂价经字[__]88号有关规定的收费标准基础上协商,本项目编制工作报酬总价为____________人民币(____________¥ )。双方协议签订后,乙方须开展《可行性研究报告》编制的相关工作,乙方提交《可行性研究报告》后,甲方须在五个工作日内把编制费用付清给乙方。

六、甲、乙双方职责:

1.甲方应按时提交编制《可行性研究报告》所需的基础资料,并保证所提资料的完整性和准确性。如甲方提交资料的时间超过期限,乙方交付可研报告的日期相应顺延。

2.乙方应按照编制,保证文件质量,按时提交《可行性研究报告》。

3.乙方提交的.《可行性研究报告》,如由于乙方的原因需要进行修改时,由乙方负责;如由于甲方提供的资料不准,或由于甲方的其他原因需要修改或增加新的内容时,则根据修改的工作量的大小,另行约定增加编制费。

4.甲方应维护乙方的编制成果,未经乙方同意,甲方不得擅自修改,不得转让给任何第三方使用。

5.甲方应按时交付编制费用,不应拖延。

七、其它事项:

1.本协议未尽事宜,双方协商解决,变更或补充本协议内容应采用书面形式,补充协议与本协议具有同等效力。

2.协议履行过程中如果发生纠纷,双方应协商解决,协商不成时,可提请百色市仲裁委员会仲裁。

3.本协议经甲乙双方法定代表人或法定代表人授权的代表签字并加盖公章后生效。

4.本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

发包人名称:(盖章)____________

法定代表人:(签字)____________

委托代理人:(签字)____________

住所:____________

邮政编码:____________

电话:____________

传真:____________

开户名称:____________

开户银行:____________

银行帐号:____________

____________年____________月____________日

设计单位名称:(盖章)____________

法定代表人:(签字)____________

委托代理人:(签字)____________

住所:____________

邮政编码:____________

电话:____________

传真:____________

开户名称:________________________

开户银行:________________________

银行帐号:________________________

____________年____________月____________日

可行性研究报告 篇9

安徽重点项目-体育器材制造项目可

行性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的`可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告:

体育器材制造项目建议书

体育器材制造项目申请报告

体育器材制造项目资金申请报告

体育器材制造项目节能评估报告

体育器材制造项目市场研究报告

体育器材制造项目商业计划书

体育器材制造项目投资价值分析报告

体育器材制造项目投资风险分析报告

体育器材制造项目行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)

第一章 体育器材制造项目总论

第一节 体育器材制造项目概况

1.1.1体育器材制造项目名称

1.1.2体育器材制造项目建设单位

1.1.3体育器材制造项目拟建设地点

1.1.4体育器材制造项目建设内容与规模

1.1.5体育器材制造项目性质

1.1.6体育器材制造项目总投资及资金筹措

1.1.7体育器材制造项目建设期

第二节 体育器材制造项目编制依据和原则

1.2.1体育器材制造项目编辑依据

1.2.2体育器材制造项目编制原则

1.3体育器材制造项目主要技术经济指标

1.4体育器材制造项目可行性研究结论

第二章 体育器材制造项目背景及必要性分析

第一节 体育器材制造项目背景

2.1.1体育器材制造项目产品背景

2.1.2体育器材制造项目提出理由

第二节 体育器材制造项目必要性

2.2.1体育器材制造项目是国家战略意义的需要

2.2.2体育器材制造项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3体育器材制造项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

第三章 体育器材制造项目市场分析与预测

第一节 产品市场现状

第二节 市场形势分析预测

第三节 行业未来发展前景分析

第四章 体育器材制造项目建设规模与产品方案

第一节 体育器材制造项目建设规模

第二节 体育器材制造项目产品方案

第三节 体育器材制造项目设计产能及产值预测

第五章 体育器材制造项目选址及建设条件

第一节 体育器材制造项目选址

5.1.1体育器材制造项目建设地点

5.1.2体育器材制造项目用地性质及权属

可行性研究报告 篇10

一、网络安全产品项目总投资估算

二、网络安全产品项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的`资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、网络安全产品项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、网络安全产品项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

可行性研究报告 篇11

一、项目摘要。项目内容的摘要性说明,包括项目名称、建设单位、建设地点、建设年限、建设规模与产品方案、投资估算、运行费用与效益分析等。

二、项目建设的必要性和可行性。

三、市场供求分析及预测。主要包括本项目区本行业发展现状与前景分析、现有生产能力调查与分析、市场需求调查与预测等。

四、项目承担单位的基本情况。包括人员状况,固定资产状况,现有建筑设施与配套仪器设备状况,专业技术水平和管理体制等。

五、项目地点选择分析。项目建设地点选址要直观准确,要落实具体地块位置并对与项目建设内容相关的基础状况、建设条件加以描述,不可以项目所在区域代替项目建设地点。具体内容包括项目具体地址位置、项目占地范围、项目资源及公用设施情况,地点比较选择等。

六、生产等工艺技术方案分析。主要包括项目技术来源及技术水平、主要技术工艺流程与技术工艺参数、技术工艺和主要设备选型方案比较等;

七、项目建设目标、任务、总体布局及总体规模;

八、项目建设内容。项目建设内容主要包括土建工程、田间工程、配套仪器设备等。要逐项详细列明各项建设内容及相应规模。土建工程:详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价。建设内容、规模及建设标准应与项目建设属性与功能相匹配,属于分期建设及有特殊原因的,应加以说明。水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明。配套仪器设备:说明规格型号、数量及单位、价格、来源。对于单台估价高于5万元的仪器设备,应说明购置原因及理由及用途。对于技术含量较高的仪器设备,需说明是否具备使用能力和条件。配套农机具:说明规格型号、数量及单位、价格、来源及适用范围。

九、投资估算和资金筹措。依据建设内容及有关建设标准或规范,分类详细估算项目固定资产投资并汇总,明确投资筹措方案。

十、建设期限和实施的进度安排。根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购、工程施工、安装、试运行所需时间与进度要求,选择整个工程项目最佳实施计划方案和进度。

十一、土地、规划和环保。需征地的建设项目,项目可行性研究报告中必须附国土资源部门核发的建设用地证明或项目用地预审意见。需要办理建设规划报建以及环评审批的,附规划部门规划意见书以及环保部门环评批复。

十二、项目组织管理与运行。主要包括项目建设期组织管理机构与职能,项目建成后组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置等;同时要对运行费用进行分析,估算项目建成后维持项目正常运行的成本费用,并提出解决所需费用的合理方式方法。

十三、效益分析与风险评价。对项目建成后的经济与社会效益测算与分析。特别是对项目建成后的新增固定资产和开发、生产能力,以及经济效益、社会效益等进行量化分析。

十四、招标方案。按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》第十二条规定,编制招标方案。

十五、有关证明材料。各种附件、附表、附图及有关证明材料应真实、齐全。

另外,对项目可行性研究报告的封面要求如下:

项目名称:xx

主管部门:xx

建设地点:xx

可行性研究报告 篇12

xx工程可行性研究报告格式

序言 (介绍该工程项目的基本情况)

正文 (从经济、政治、地理、人文等方面论证该项目的优势、缺点、问题等)

结论和建议 (写明该项目的可行性的理由、存在问题的对策等)

附件 1:分报告

附件2:图片

附件3:参考资料

______工程可行性研究报告组 负责人: 年 月 日

文书要点

(1)可行性研究报告基本知识

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性报告没有固定的格式,根据需要研究的内容确定形式。一般来讲,主要的框架结构应当包括封面、摘要、目录、图表目录、术语表、前言、正文、结论和建议、参考文献以及附件十个部分。可行性研究报告的封面,没有固定的要求,但是项目名称、报告单位、报告时间等内容不可缺少。其中摘要、目录、图表目录、术语表、参考文献与附件等项可根据报告的需要进行选择。前言部分一般包括项目的来由、目的、范围以及本项目的承担者和报告人、可行性研究的简况等。

(2)可行性研究报告主要内容

可行性研究报告的基本内容就是报告的正文部分所要体现的内容。它是结论和建议赖以产生的基础。要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。当项目的可行性研究完成了所有系统的分析之后,应对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。

为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。可行性研究报告一般由一个总论和几个专题构成。

第一,总论。总论即项目的基本情况。在可行性研究报告的编制中,这一部分特别重要,项目的报批、贷款的申请、合作对象的吸引主要靠这一部分。总论的内容一般包括项目的背景、项目的历史、项目概要以及项目承办人四个方面。总论的实质是对项目简明扼要地做一个概述,对项目承办人的形象和思想作相应的描述。在许多情况下,项目的评估、审批、贷款以及对合作者的吸引,其成败在一定程度上取决于总论写作质量的好坏。因此,写作时一定要尽心尽力,既要保证总论的`内容完整、重点突出,又要注意与后面内容相照应。

第二,基本问题研究。可行性研究报告的基本问题研究,是对各个专题研究报告进行汇总统一、平衡后所作的较原则、较系统的概述。项目不同,基本问题研究的内容也就不同。目前较有代表性的有三个:工业新建项目的基本问题研究,技术引进项目的基本问题研究和技术经济政策基本问题研究。其中,工业新建项目的第一方面是市场研究,着重解决项目新建的必要性问题;第二方面是工艺研究,着重解决技术上的可能性问题;第三方面是经济效益研究,着重解决项目的合理性问题。在具体写作过程中,人们常把这三个问题分成十个专题来写。这十个专题为:市场情况与企业规模;资源与原料及协作条件;厂址选择方案;项目技术方案;环保方案;工厂管理机构和员工方案;项目实施计划和进度方案;资金筹措;经济评价;结论。

特别提示

对可行性研究报告的写作要求主要包括以下四个方面:

(1)设计方案。可行性研究报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证,所以必须设计研究方案,才能明确研究对象。

(2)内容真实。可行性研究报告涉及的内容以及反映情况的数据,必须绝对真实可靠,不许有任何偏差及失误。可行性研究报告中所运用资料、数据,都要经过反复核实,以确保内容的真实性。

(3)预测准确。可行性研究是投资决策前的活动。它是在事件没有发生之前的研究,是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计,具有预测性。因此,必须进行深入地调查研究,充分地占有资料,运用切合实际的预测方法,科学地预测未来前景。

(4)论证严密。论证性是可行性研究报告的一个显著特点。要使其有论证性,必须做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,既要作宏观的分析,又要作微观的分析。

可行性研究报告 篇13

项目名称:大化坪镇毛竹深加工项目

项目地点:安徽省霍山县大化坪镇

项目规模:年产竹胶板13500立方米

项目主管单位:大化坪镇人民政府

项目申报单位:大化坪镇人民政府

项目申报时间:二oo八年六月二十日

一、项目的背景

二、项目建设的可行性

1、主要原材料供应的'可行性

2、产品生产技术的可行性

3、产品销售市场的可行性

4、水、电、路条件的可行性

三、项目的环境评价

四、项目的投资规模及预算

五、生产工艺流程

六、效益分析录。

可行性研究报告 篇14

(一)可行性研究报告的概念

可行性研究报告是针对拟开发的新项目、新技术分析其必要性、可能性、客观条件与未来前景的片面报告。可行性研究报告用途较广,无论在自然科学还是社会科学领域,都会被广泛使用。例如.房地产开发公司要开发一个楼盘不是盲目的,要经过一个前期的调查研究阶段,把这个调查研究的过程记录下来,从这个调查研究的结果中分析项目是否可以进行,就是项目的可行性研究论证,把这个过程及结论用书面形式表达出来.就是可行性研究报告.近代科学技术的进步和管理理论与实践的发展,使得一整套可控的科学工作的方法日渐成熟和完善,并且被广泛应用于科学管理的各个方面,同时这也促进了可行性研究报告朝着更加科学和系统的方向迈进。某些大型或者特大型项目的建设.都被要求在实施前进行充分的调查、研究和论证,尽A减少由于人为因索带来的!大失误.我国国家计委早在1983年就颁布了《关子建设项目进行可行性研究的试行管理办法》.其中规定“利用外资的项目、技术引进和设备进口项目、大型工业交通项目(包括l大技术改造项目),都应进行可行性研究。其他建设项目有条件时.也应进行可行性研究”。对于一个企业来说.各种大型项目的开展和实施,也要进行可行性论证,编制可行性研究报告。

(二〕可行性研究报告的特点

1.预侧性

通过直接或者间接的调查研究.收集充分的信息和数据资料,并借用数学、管理学、经济学、心理学等学科的方法,分析和预测可能存在的各种因果关系,从而推演可能的结果,并对项目实施或发展的趋势作出相应的预侧。案例中的各种调查数据和图衷就是最充分的资料.各种分析预侧都是建立在这些数据之上的。

2.论证性

论证是一个推演的过程,科学技术的项目需要耗费巨大的资金,在实施之前。我们会对预侧到的可能结果进行相似或相同环境的局部实验,粉粉是否符合我们的预侧。当然,某些项目的实施较难实现局部的实证(房地产开发项目.商业区域规划项目等),那么就有必要进行实事求是的调查,认真细致的分析,科学合理的推导,并且要注愈听取专家和一般民众的惫见和建议,力求将失误或误差减少到最低程度。

3.综合性

可行性研究报告的编制需要很多学科的知识,既需要自然科学,又需要社会科学;既有时间上的历时性.又有空间上的交盈性;既要有理论的支持,更需要实践的证明。在得出预侧的结论之前,将所有的信息和资料进行有效的提炼、升华和概括,是一个工程洁大的综合性过程。

(三)可行性研究报告的种类

可行性研究报告的种类,基本是按照经济活动的对象来区分的,大致可以分为以下几种。

1.科技类

科技类的可行性研究报告,主耍涉及目前科技前沿领城部分项目的可行性研究,例如,通讯行业, IT行业、航空航天领坡等,我们比较熟悉的如登月工程可行性研究.就是一个科技类系统工程的可行性研究.

2.生产类

生产类的可行性研究报告.主耍涉及的对工程项目的可行性研究,包括范围较广。有机械工程、土木工程、产品开发工程等。

3.经首类

经营类的可行性研究报告,实际上是一个经营项目的可行性研究。例如,在人流密集的地方开设一个小吃店,就要进行一个简单的调查研究,看看地点是否合适。食品的类型是否符合人们的口味,拥带是否方便,在店里就餐的比例会有多大,等等.只有在开业前做好充分的调研工作,将各种可能性进行综合分析,才能有较大的把握将小店经营好。大型企业的经营类可行性研究只是这种类型的扩展而已,即将各种可能性进行充分论证.得出科学的结论。

中工国业(北京)工程技术研究院是由多家工程咨询、规划咨询、投资咨询、产业咨询、节能咨询、环保咨询单位整合组建的工程技术与产业经济研究单位,专业从事项目可行性研究、项目决策分析、市场调查研究、工程规划设计、节能评估咨询、产业园区规划等业务。中工国业(北京)工程技术研究院可编制项目可行性研究报告、可行性研究报告、项目申请报告、可研报告、项目建议书、资金申请报告、节能评估报告、商业计划书、规划咨询报告等,可提供的工程咨询资质专业范围涵盖:综合经济、节能、化工、医药、石化、轻工、机械、电子、建筑、建筑材料、水电、水利工程、钢铁、有色冶金、通信信息、市政公用工程、生态建设和环境工程等专业甲级、乙级、丙级;可提供的工程设计资质:环境工程(水污染防治工程)专项乙级,化工石化医药行业(化工工程)专项乙级,建筑行业(建筑工程)乙级。

可行性研究报告的格式

可行性报告是在市场细分的基础上,企业投资新市场、新产品或改变经营策略的依据,是企业内部统一思想,统一认识的工具.是评估项目风险与回报的最初级文件,是对投资者的第一份承诺书。即使在计划经济年代,可行性报告也是必不可少的`,是企业上项目,要资金的关键文件,但是很多案例告诉我们,企业把项目拿到手之后,可行性报告就失去了意义,项目的结果和成败往往无人负责。进入市场经济之后,很多国有企业还在沿用老思想、老方法去准备可行性报告,而一些民营企业则根本不去管什么可行性报告,凭感觉做决策。应当说,没有可行性报告:企业凭借领导人的聪明才智也可能成功,产品也可能畅销,但是只能碰运气,而非长久之计。那么可行性报告到底能起到什么作用呢?简而言之,可行性报告是为了减小企业的投资风险,提高决策的成功率。

从笔者阅读过的几份可行性报告来看,普遍存在的问题是:一是可行性报告强调为什么要上该项目,但忽视详尽的实施计划和如何实现;二是可行性报告中宏观的、模糊的数据多,而微观的、具体的数据少,很难评估与判断;三是没有或很少量化的衡量标准和责任分配,成败难辨;四是市场预测过于乐观,对“不测风云”认识不足;五是对环境、市场、用户特别是竞争对手的动态和可能的变化评估过粗,难以做到知己知彼。当然极个别企业把市场潜力当做市场规模,或把市场规模作为企业的市场目标,可能会带来更大的灾难。

那么什么样的可行性报告最理想,它应当包括哪些方面,该按什么格式准备呢?首先,可行性报告在一个行业,一个企业集团中格式必须一样,即应当有哪些方面,数据格式什么样是统一的,这样分析和评估的标准才能统一,同时企业也知道如何去搜集信息,整理数据,准备报告;其次,可行性报告的内容主要涉及以下几个方面:一是对环境的变化做出假设、包括经济、政治、技术、文化等方面。二是宏观与微观的市场、用户、竞争信息全部量化,并注明其出处。三是对结果作出三种预测和财务分析,即最佳状况、正常状况、最差状况,如果最差状况可以接受,方能通过。四是详细的实施方案,包括组织、人员、资企、设备、工作流程,以及“里程碑”式的分阶段检查标准和时间表,五是对潜在市场变化,潜在用户变化,潜在竞争形势变化、风险与潜在风险,问题与潜在问题有一个具体的分析和应变措施,把意外情况的影响控制在最低水平,六是对执行的方式,流程有一个明确的描述,以便于他人理解与评估,这里涉及一个根本性的问题,即上级领导或投资者不可能比企业本身更了解市场、用户和竞争、他们把握的应当是内容格式。分析方法和工作流程,并提出供企业自查的建议和问题。

可以说,可行性报告是目标管理的具体体现,是达成共识,统一思想与认识的第一步,如果企业内部、经营者与投资者之间没有共同的理解和共同的语言,是谈不上目标管理的,因为大家对“目标”的认识不一样,对管理的认识也可能不一样。

可行性研究报告 篇15

目 录

第一章 总 论 ......................................................................................... 1

1.1 项目背景............................................................................................... 1

1.2 项目概况............................................................................................... 3

1.3 问题与建议 .......................................................................................... 4

第二章 市场预测 ..................................................................................... 5

2.1 产品目标市场分析 .............................................................................. 5

2.2 价格现状与预测 .................................................................................. 8

2.3 市场竞争力分析 ................................................................................ 10

2.4 市场风险............................................................................................. 11

第三章 建设规模与产品方案 ............................................................... 11

3.1 种禽养殖规模 .................................................................................... 11

3.2 项目产品方案 .................................................................................... 12

第四章 场址条件 ................................................................................... 13

4.1 场址地点与地理位置 .......................................................................... 13

4.2 工程地质与水文地质条件 .................................................................. 15

4.3 气候条件............................................................................................... 15

4.4 土壤条件............................................................................................... 15

4.5 水质条件............................................................................................... 16

4.6 交通运输条件 ...................................................................................... 16

4.7 公用设施社会依托条件(水、电、汽、生活福利) ...................... 16

4.9 相关法律支持文件 .............................................................................. 17

第五章 技术方案、设备方案和工程方案 ........................................... 18

5.1 技术方案............................................................................................. 18

5.2 工程方案............................................................................................. 33

第六章 原材料燃料供应 ....................................................................... 34

6.1 种禽供应............................................................................................. 34

6.2 饲料供应............................................................................................. 34

6.3 电力供应............................................................................................. 34

第七章 项目总体布置 ........................................................................... 34

7.1 总体布置............................................................................................. 34

7.2 公用辅助工程 ...................................................................................... 35

第八章 节水措施 ................................................................................... 37

第九章 环境影响评价 ........................................................................... 37

9.1 项目所在地环境现状 ........................................................................ 37

9.2 项目产生的污染物对环境的影响 .................................................... 38

9.3 环境保护设施与投资 ........................................................................ 38

9.4 环境影响评价 .................................................................................... 39

第十章 经营管理 ................................................................................... 39

10.1 项目法人组建方案 .......................................................................... 39

10.2 专业技术人员培训 .......................................................................... 40

第十一章 项目实施进度 ....................................................................... 40

11.2 项目实施进度安排 ........................................................................... 40

11.3 项目实施进度表 ............................................................................... 40

第十二章 投资估算与资金筹措 ........................................................... 41

第十三章 风险分析 ............................................................................... 43

13.1 项目主要风险因素识别 .................................................................. 43

13.2 风险程度分析 .................................................................................. 43

13.3 防范和降低风险对策 ...................................................................... 43

第十四章 研究结论与建议 ................................................................... 44

14.1 结论 ................................................................................................... 44

14.2 建议 ................................................................................................... 45

第一章 总 论

1.1 项目背景

1.1.1项目名称

果子狸特种养殖项目

1.1.2承办单位概况

项目承办单位:某某果子狸养殖基地

项目申报人:林

1.1.3可行性研究报告编制依据

A、中华人民共和国农业部《野生动物饲养管理准则》;

B、《某某县国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要》;

C、《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会20xx年;

D、某某县某某果子狸养殖基地提供的工程基础资料;

E、《某某县人民政府关于加快畜牧产业的有关决定》;

F、国家发改委发布的'第三版《建设项目经济评价方法与参数》。

1.1.4 项目原由

随着人们生活水平的不断提高,美味、营养的绿色保健食品已成为人们追求的新目标,家禽、家畜的营养结构和肉质越来越不能满足人类对健康消费的需要。而野禽、野兽肉质鲜嫩香醇、野味浓郁为众人所知,人人爱吃。它风味独特,营养丰富,低脂肪高蛋白、富含各类维生素、氨基酸、微量元素。

我国古代药典记载,果子狸其味甘、性平;补中益气,治诸疰,

可行性研究报告 篇16

第一章 总论

一、项目概况

二、编制依据

三、编制原则

四、研究范围

五、项目主要技术经济指标

六、研究结论

第二章 项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

二、项目建设必要性分析

第三章 行业市场分析

第四章 项目选址

一、选址原则

二、区位条件

第五章 产品方案与建设规模

一、产品方案

二、建设规模

第六章 技术、设备方案

一、技术方案

二、设备方案

第七章 工程技术方案

一、总图运输方案

二、公用配套工程

第八章 节能分析

一、设计依据

二、建设项目能源消耗种类和数量分析

三、能耗指标分析

四、节能措施和节能效果分析

五、结论

第九章 环境保护

一、设计依据及原则

二、建设地环境条件

三、项目建设和生产对环境的影响

四、环境保护措施方案

第十章 劳动安全卫生与消防

一、劳动安全卫生

二、消防

第十一章 组织机构与劳动定员

一、组织机构

二、劳动定员与职工培训

第十二章 项目实施进度计划

一、项目实施原则与步骤

二、工程进度安排

第十三章 招标方案

一、招标概述

二、发包方式

三、招标组织形式

四、招标方式

第十四章 投资估算与资金筹措

一、投资估算

二、资金筹措

第十五章 财务评价

一、评价原则额、参数及依据

二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

三、成本费用估算

四、盈利能力分析

五、财务生存能力分析

六、不确定性分析

七、财务评价结论

第十六章 风险分析及规避

一、项目风险因素

二、风险规避对策

第十七章 结论与建议

一、结论

二、建议

可行性研究报告 篇17

委托方(甲方):

编制方(乙方):

为了保证太澳国家重点公路河南省境高速公路工程可行性研究编制任务顺利完成,依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、国家发展计划委员会计价[1999]1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》、国家发展计划委员会、建设部计价格[20xx]10号文发布的《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)和《河南省经济合同管理条例》,经甲乙双方协商一致,订立本合同,条款如下:

一、项目任务名称:

太澳国家重点公路河南省境高速公路工程可行性研究。

二、勘察设计任务依据:

受甲方委托。

三、工程概况:

1、工程建设地点:

河南省

2、工程概况及投资额:

公路等级为四车道高速公路,路基宽度为26米,计算行车速度为100km/h,主线长约116.7km,投资总额约肆拾贰亿元人民币(¥:4200000000元)。

四、研究成果要求:

1、研究成果应符合国家现行有关法律、经济技术政策与标准、工程技术规范、行业规定等;

2、交通量预测应符合本项目实际情况,不追求为得出好效益而取用较高数据的方式;

3、工程建设内容应充分考虑高速公路安全快适、服务设施齐全并兼顾远期发展;

4、研究阶段应充分与地方商议,取得地方政府对线位和工程结构物的认可,避免在工可审查时再出现大的争议;

5、应充分调查工程建筑材料的价格和地方建筑材料的采运位置,确保工程造价控制在预计的范围内;

6、本项目按国家规定的`建设项目资本金制度实施,项目投资及经济效益分析均以动态投资计算。

五、双方责权与义务:

1、甲方责权与义务:

(1)上报河南省交通主管部门组织评审乙方编制完成的《工可报告》,评审费用由甲方负担;

(2)在编制本项目工可报告的过程中,有权随时了解编制工作进展情况;

(3)有权在符合国家有关技术标准、规范、批准的建设规模前提下,提出适合本项目具体情况的设计改进要求;

(4)由于甲方原因造成工可重大修改或变更,应另按增加的工作量支付给乙方编制费用,并相应推迟文件提交时间;

(5)按合同规定拨付编制费用。

2、乙方责权与义务:

(1)按合同签订时现行的国家有关法律、法规、技术规范和标准编制该项目的工程可行性研究报告积极参与工程可行性研究的评审,并对所编制工可报告的质量负责;

(2)对于甲方委派人员了解编制工作进展情况和提出合理的改进要求时,应当配合和接受合理意见;

(3)负责工程可行性研究报告的修改和完善,直至可行性研究报告通过评审;

(4) 于20xx年2月25日前提交可行性研究报告二十八份;

(5)地质勘察报告作为工可报告的附件,应另本编制,提交的数量同工可文本一致。

六、编制可行性研究计费的依据、标准、金额和支付:

1、本项目依据国家计划委员会计价格[1999]1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》及国家发展计划委员会、建设部计价格[20xx]10号文发布的《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)进行收费;

2、经甲乙双方友好协商,甲方暂按工程估算总造价42亿元

(以政府主管部门批准的工可总估算为准)向乙方支付约叁佰壹拾捌万捌仟玖佰元人民币,作为乙方编制工程可行性研究报告的费用(包括OD调查、工程物探、地质勘察的费用)。如果工程设计仍由乙方负责编制,则工可阶段地质勘察费应在工程勘察设计费中扣除;

3、支付

(1)在本合同签订之日起七天内,甲方向乙方支付50万元工程可行性研究编制费用;

(2)在20xx年2月15日前,甲方向乙方支付200万元工程可行性研究编制费用;

(3)在工程可行性研究报告通过评审后七天内,由甲方一次性付清工程可行性研究编制费用的余额。

七、违约责任:

甲方:按《建设工程勘察设计管理条例

》办理。

乙方:按《建设工程勘察设计管理条例》办理。

太澳国家重点公路河南省境高速公路工程可行性研究的知识产权属于甲方所有,未经甲方同意,乙方不得泄露给任何第三方,否则,乙方应向甲方赔偿一百万元到三百万元的经济损失。

八、其他事项:

1、其他未尽事宜,需经合同双方协商解决,并作出补充规

可行性研究报告 篇18

引言

生物质发电项目隶属于可再生能源行业。生物质是指通过太阳光合作用而直接或间接产生的各种有机体,包括植物和各种藻类。而人类生活产生大量生物质废弃物,如废弃木纤维、农作物秸秆、城市有机垃圾、工农业有机废水、城市污泥和农业生物废弃物等均蕴含大量生物质能,是可再生能源的一种。

近年来中国能源、电力供求趋紧,国内外发电行业对资源丰富、可再生性强、有利于改善环境和可持续发展的生物质资源的开发利用给予了极大的关注。于是生物质能发电行业应运而生。

世界生物质发电起源于20世纪70年代,当时,世界性的石油危机爆发后,丹麦开始积极开发清洁的可再生能源,大力推行秸秆等生物质发电。自1990年以来,生物质发电在欧美许多国家开始大发展。

中国作为农业大国,耕种面积和务农人数均处于世界前列,发展生物质发电具有天然的优势。我国农作物秸秆等生物质资源丰富,每年产生农业废弃物6-7 亿吨,保守预计用于发电可投产装机约5000 万千瓦。

国家政策鼓励发展生物质能源。《国家可再生能源中长期规划》提到可再生能源占总能源消费量在20xx 年达到10%,20xx 年要达到15%左右。其中生物质发电20xx 年要达到550 万千瓦,20xx 年达到3000 万千瓦。截止目前国家已在税收、财政等多方面出台了扶持生物质发电产业的政策,生物质发电与水电、风电、太阳能等其他可再生能源发电形式比较生物质发电享受优惠政策最为充分。

中经纵横认为,目前生物质发电行业处于成长阶段,中国具有发展生物质发电的天然优势,且受到国家政策扶持,行业发展前景良好。生物质发电项目的上马将会带来良好的经济效益和社会效益。

目录

第一章 申报单位及项目概况

1、项目申报单位概况

包括项目申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。

2、项目概况。

包括拟建项目的建设背景、建设地点、主要建设内容和规模、产品和工程技术方案、主要设备选型和配套工程、投资规模和资金筹措方案等内容。

第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析

1、发展规划分析

拟建项目是否符合有关的国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划等要求,项目目标与规划内容是否衔接和协调。

2、产业政策分析

拟建项目是否符合有关产业政策的要求。

3、行业准入分析

项目建设单位和拟建项目是否符合相关行业准入标准的规定。

第三章 资源开发及综合利用分析

1、资源开发方案

资源开发类项目,包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水(力)、森林等资源的开发,应分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等,评价是否符合资源综合利用的要求。

2、资源利用方案

包括项目需要占用的重要资源品种、数量及来源情况;多金属、多用途化学元素共生矿、伴生矿以及油气混合矿等的资源综合利用方案;通过对单位生产能力主要资源消耗量指标的对比分析,评价资源利用效率的先进程度;分析评价项目建设是否会对地表(下)水等其它资源造成不利影响。

3、资源节约措施

阐述项目方案中作为原材料的各类金属矿、非金属矿及水资源节约的主要措施方案。对拟建项目的资源消耗指标进行分析,阐述在提高资源利用效率、降低资源消耗等方面的主要措施,论证是否符合资源节约和有效利用的相关要求。

第四章 节能方案分析

1、用能标准和节能规范

阐述拟建项目所遵循的国家和地方的合理用能标准及节能设计规范。

2、能耗状况和能耗指标分析

阐述项目所在地的能源供应状况,分析拟建项目的能源消耗种类和数量。根据项目特点选择计算各类能耗指标,与国际国内先进水平进行对比分析,阐述是否符合能耗准入标准的要求。

3、节能措施和节能效果分析

阐述拟建项目为了优化用能结构、满足相关技术政策和设计标准而采用的主要节能降耗措施,对节能效果进行分析论证。

第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析

1、项目选址及用地方案

包括项目建设地点、占地面积、土地利用状况、占用耕地情况等内容。分析项目选址是否会造成相关不利影响,如是否压覆矿床和文物,是否有利于防洪和排涝,是否影响通航及军事设施等。

2、土地利用合理性分析

分析拟建项目是否符合土地利用规划要求,占地规模是否合理,是否符合集约和有效使用土地的要求,耕地占用补充方案是否可行等。

3、征地拆迁和移民安置规划方案

对拟建项目的征地拆迁影响进行调查分析,依法提出拆迁补偿的原则、范围和方式,制定移民安置规划方案,并对是否符合保障移民合法权益、满足移民生存及发展需要等要求进行分析论证。

第六章 环境和生态影响分析

l、环境和生态现状

包括项目场址的`自然环境条件、现有污染物情况、生态环境条件和环境容量状况等。

2、生态环境影响分析

包括排放污染物类型、排放量情况分析,水土流失预测,对生态环境的影响因素和影响程度,对流域和区域环境及生态系统的综合影响。

3、生态环境保护措施

按照有关环境保护、水土保持的政策法规要求,对可能造成的生态环境损害提出治理措施,对治理方案的可行性、治理效果进行分析论证。

4、地质灾害影响分析

在地质灾害易发区建设的项目和易诱发地质灾害的项目,要阐述项目建设所在地的地质灾害情况,分析拟建项目诱发地质灾害的风险,提出防御的对策和措施。

5、特殊环境影响

分析拟建项目对历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等可能造成的不利影响,并提出保护措施。

第七章 经济影响分析

1、经济费用效益或费用效果分析

从社会资源优化配置的角度,通过经济费用效益或费用效果分析,评价拟建项目的经济合理性。

2、行业影响分析

阐述行业现状的基本情况以及企业在行业中所处地位,分析拟建项目对所在行业及关联产业发展的影响,并对是否可能导致垄断等进行论证。

3、区域经济影响分析

对于区域经济可能产生重大影响的项目,应从区域经济发展、产业空间布局、当地财政收支、社会收入分配、市场竞争结构等角度进行分析论证。

4、宏观经济影响分析

投资规模巨大、对国民经济有重大影响的项目,应进行宏观经济影响分析。涉及国家经济安全的项目,应分析拟建项目对经济安全的影响,提出维护经济安全的措施。

第八章 社会影响分析

1、社会影响效果分析

阐述拟建项目的建设及运营活动对项目所在地可能产生的社会影响和社会效益。

2、社会适应性分析

分析拟建项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,评价该项目与当地社会环境的相互适应性。

3、社会风险及对策分析

针对项目建设所涉及的各种社会因素进行社会风险分析,提出协调项目与当地社会关系、规避社会风险、促进项目顺利实施的措施方案。

……

可行性研究报告 篇19

1、标题:×××项目可行性研究报告

2、内容:根据国家和有关部门关于该类项目的广度和深度规定,结合项目具体情况编列,其提纲如下:

依据国家产业政策、产业目录、宏观调控政策,在项目建议书基础上进一步进行调研,提出项目背景、项目建设的必要性和经济意义,以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想。

产品市场现状调查和预测分析;竞争对手现状和发展分析;产品的竞争能力分析;市场营销战略。

产品规模方案的选择。

工艺技术方案选择。

资源、原材料、燃料来源和供销的可能性评价。

公用设施建设方案。

建厂条件和厂址方案:地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输,以及水、电、气和社会经济状况及其发展趋势;厂址比较和选择意见。

生态环境影响和对策。

节约能源、水和土地资源措施。

职业安全、卫生和消防论证及措施。

生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想。

编制投资估算。提出资金筹措办法。

经济分析和风险分析。

综合评价及结论。

3、项目实施单位条件、经济技术能力情况和项目实施领导组织、人力配备情况。

4、项目可行性研究报告编制单位:

×××单位或委托×××院、所编制。

5、项目可行性研究报告编制时间。

×××年×××月×××日。

6、附件:如单项调研报告、委托某专业单位单项、调研咨询报告及函、电报传真、网络查询资料等。

可行性研究报告 篇20

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节

约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的'因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、氯碱工业项目环境保护

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、氯碱工业项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、氯碱工业项目节能方案

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、氯碱工业项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、氯碱工业项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

可行性研究报告 篇21

第一部分 加工项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

一、加工项目背景

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)项目产品市场前景

(二)项目原料供应问题

(三)项目政策保障问题

(四)项目资金保障问题

(五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题

(七)项目人力保障问题

(八)项目风险控制问题

(九)项目财务效益结论

(十)项目社会效益结论

(十一)项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 加工项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、加工项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)项目发起人以及发起缘由

(三)……

二、加工项目建设必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、加工项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 加工项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

一、加工项目产品市场调查

(一)加工项目产品国际市场调查

(二)加工项目产品国内市场调查

(三)加工项目产品价格调查

(四)加工项目产品上游原料市场调查

(五)加工项目产品下游消费市场调查

(六)加工项目产品市场竞争调查

二、加工项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。

(一)加工项目产品国际市场预测

(二)加工项目产品国内市场预测

(三)加工项目产品价格预测

(四)加工项目产品上游原料市场预测

(五)加工项目产品下游消费市场预测

(六)加工项目发展前景综述

第四部分 加工项目产品规划方案

一、加工项目产品产能规划方案

二、加工项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

三、加工项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

(三)促销策略

……

第五部分 加工项目建设地与土建总规

一、加工项目建设地

(一)加工项目建设地地理位置

(二)加工项目建设地自然情况

(三)加工项目建设地资源情况

(四)加工项目建设地经济情况

(五)加工项目建设地人口情况

二、加工项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

(四)项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 加工项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、加工项目环境保护

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、加工项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、加工项目节能方案

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、加工项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、加工项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

第七部分 加工项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、加工项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、加工项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

第八部分 加工项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

一、加工项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

二、加工项目实施进度表

三、加工剂项目实施费用

(一)建设单位管理费

(二)生产筹备费

(三)生产职工培训费

(四)办公和生活家具购置费

(五)其他应支出的费用

第九部分 加工项目财务评价分析

一、加工项目总投资估算

加工项目可行性研究报告总投资估算

图:项目总投资估算体系

二、加工项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的.计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、加工项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、加工项目总成本费用估算

加工项目可行性研究报告总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

加工项目可行性研究报告投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

加工项目可行性研究报告资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

第十部分 加工项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。加工项目可行性研究报告财务净现值

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。

一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

加工项目可行性研究报告财务内部收益率

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)项目投资收益率ROI

项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

加工项目可行性研究报告投资收益率ROI

ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。

(五)项目投资利税率

项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。

(六)项目资本金净利润率(ROE)

项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

加工项目可行性研究报告资本金净利润率

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

(七)项目测算核心指标汇总表

二、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分 加工项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关粉线及防控措施

第十二部分 加工项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

二、附件

凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

1、项目建议书(初步可行性报告)

2、项目立项批文

3、 厂址选择报告书

4、 资源勘探报告

5、 贷款意向书

6、环境影响报告

7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

8、需要的市场预测报告

9、引进技术项目的考察报告

10、 引进外资的名类协议文件

11、其他主要对比方案说明

12、其他

三、附图

1、 厂址地形或位置图(设有等高线)

2、 总平面布置方案图(设有标高)

3、 工艺流程图

4、 主要车间布置方案简图

5、 其它

可行性研究报告 篇22

第一部分 光伏电站项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

一、光伏电站项目概况

(一)项目名称

(二)项目承办单位

(三)可行性研究工作承担单位

(四)项目可行性研究依据

本项目可行性研究报告编制依据如下:

1、《中华人民共和国公司法》;

2、《中华人民共和国行政许可法》;

3、《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号;

4、《产业结构调整目录20xx版》;

5、《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;

6、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会20xx年审核批准施行;

7、《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会20xx年

8、 企业投资决议;

9、 地方出台的相关投资法律法规等。

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、光伏电站项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)项目产品市场前景

(二)项目原料供应问题

(三)项目政策保障问题

(四)项目资金保障问题

(五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题

(七)项目人力保障问题

(八)项目风险控制问题

(九)项目财务效益结论

(十)项目社会效益结论

(十一)项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

表1 技术经济指标汇总表

序号

名称

单位

数值

1、项目投入总资金 万元 26136.00

1.1、固定资产建设投资 万元 18295.20

1.2、流动资金 万元 7840.80

2、项目总投资 万元 20647.44

2.1、固定资产建设投资 万元 18295.20

2.2、铺底流动资金 万元 2352.24

3、年营业收入(正常年份) 万元 36590.40

4、年总成本费用(正常年份) 万元 23783.76

5、年经营成本(正常年份) 万元 21954.24

6、年增值税(正常年份) 万元 2783.61

7、年销售税金及附加(正常年份) 万元 278.36

8、年利润总额(正常年份) 万元 12806.64

9、所得税(正常年份) 万元 3201.66

10、年税后利润(正常年份) 万元 96xx.98

xx、投资利润率 % 62.03

12、投资利税率 % 71.33

13、资本金投资利润率 % 80.63

14、资本金投资利税率 % 93.xx

15、销售利润率 % 46.52

16、税后财务内部收益率(全部投资) % 29.32

17、税前财务内部收益率(全部投资) % 43.98

18、税后财务净现值FNPV(i=8%) 万元 9147.60

19、税前财务净现值FNPV(i=8%) 万元 xx761.20

20、税后投资回收期 年 4.66

21、税前投资回收期 年 3.88

22、盈亏平衡点(生产能力利用率) % 42.05

四、存在的问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

1、项目总投资来源及投入问题

项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。

项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。

2、项目原料供应及使用问题

项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。

3、项目技术先进性问题

项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。

第二部分 光伏电站项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、光伏电站项目建设背景

(一)光伏电站项目市场迅速发展

光伏电站项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……

(二)国家产业规划或地方产业规划

我国非常中国光伏电站领域的发展,国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强,突出表现在如下几个方面:

(1)稳定国内外市场;

(2)提高自主创新能力;

(3)加快实施技术改造;

(4)淘汰落后产能;

(5)优化区域布局;

(6)完善服务体系;

(7)加快自主品牌建设;

(8)提升企业竞争实力。

(三)项目发起人以及发起缘由

二、光伏电站项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,关键设备引进国外厂商,其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于xxxx年,xxxx年改制为股份有限公司,经过多年的技术改造和生产实践,公司创造出一流的光伏电站工艺和先进的管理技术,完全能够按照行业标准进行生产和检测,其新技术方案的引入,将有效保证本项目顺利开展。

(四)模式可行性

光伏电站项目实施由项目发起公司自行组织,引进先进生产设备,土建工程由公司自主组织建设。项目建成后,项目运作由该公司全资注册子公司主导,项目产品面向国内、国际两个市场。目前,国内外市场发展均较为迅速,市场空间放量速度加快,市场需求强劲,可以保证产品有效销售。

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 光伏电站项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

一、光伏电站项目产品市场调查

(一)光伏电站项目产品国际市场调查

(二)光伏电站项目产品国内市场调查

(三)光伏电站项目产品价格调查

(四)光伏电站项目产品上游原料市场调查

(五)光伏电站项目产品下游消费市场调查

(六)光伏电站项目产品市场竞争调查

二、光伏电站项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。

(一)光伏电站项目产品国际市场预测

(二)光伏电站项目产品国内市场预测

(三)光伏电站项目产品价格预测

(四)光伏电站项目产品上游原料市场预测

(五)光伏电站项目产品下游消费市场预测

(六)光伏电站项目发展前景综述

第四部分 光伏电站项目产品规划方案

一、光伏电站项目产品产能规划方案

二、光伏电站项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

三、光伏电站项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人情况分析

(三)促销策略

第五部分 光伏电站项目建设地与土建总规

一、光伏电站项目建设地

(一)光伏电站项目建设地地理位置

(二)光伏电站项目建设地自然情况

(三)光伏电站项目建设地资源情况

(四)光伏电站项目建设地经济情况

近年来,项目所在地多元产业经济迅速发展,第一产业基本稳定,工业经济发展势头强劲;新兴产业成为当地经济发展新的带动力量;餐饮娱乐、交通运输等第三产业蓬勃发展;一大批改制企业充满活力,民营经济发展发展步伐加快。重点调产工程扎实推进,经济多元化支柱产业结构正在形成,综合实力明显增强……

(五)光伏电站项目建设地人口情况

(六)光伏电站项目建设地交通运输

项目运作立当地,面向国内、国际两个市场,项目建设地交通运输条件优越,目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。公路四通八达,境内有3条国道、2条省道,高速公路建设步伐进一步加快,将进一步改善当地的公路运输条件,逐渐优化的交通条件有利于项目产品销售物流环节效率的.提升,使得产品能够及时投放到销售目标市场。

二、光伏电站项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

(二)土建规划总平面布置图

(三)场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

(四)项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

序号

建设项目

建筑结构

建筑方式

施工面积(m2)

1、办公楼 框架结构 多层建筑 90xx

2、展厅 砖混结构 单层建筑 18xx

3、公寓 砖混结构 多层建筑 37847

4、餐厅 砖混结构 多层建筑 2703

5、1号车间 轻钢结构 单层建筑 6308

6、2号车间 轻钢结构 单层建筑 7209

7、3号车间 轻钢结构 单层建筑 8xx0

8、后序处理、库房 轻钢砖混结构 单层建筑 7209

9、锅炉房及其它辅助实施 框架砖混结构 单层建筑 18xx

10、小计 8xx00

xx、绿化设施 5407

12、厂区硬化周围美化 4506

13、总施工面积(m2) 90xx2

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 光伏电站项目光伏电站、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、光伏电站项目环境保护方案

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、光伏电站项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、光伏电站项目节能方案

按照国家发改委的规定,节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定,建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能20xx吨标准煤以上的项目,项目建设方都必须出具《节能专篇》,作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后,项目方可立项。因此,对建设规模超过发改委规定要求的项目,《节能专篇》如同《环境评价报告》一样,是项目建设前置审核的必须环节。

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、光伏电站项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、光伏电站项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

第七部分 光伏电站项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、光伏电站项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、光伏电站项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训

本项目采用“标准化培训”实施人员培训,所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行,力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后,公司根据各人表现确定岗位,然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性,也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间,这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。

可行性研究报告 篇23

一、立项背景

随着经济的发展,人们对健康和生活质量的追求越来越高。特别是在老龄化社会的背景下,康养产业正在成为未来的重要发展方向。本次研究旨在探讨一种基于现有的体育设施和环境条件,开展康养项目的可行性,并为未来的投资和实施提供决策参考。

二、项目概述

本项目主要是以运动和康养为主题,建立运动、健康和康养为一体的.综合性服务平台。通过对现有的体育设施和理论研究,调查分析相关市场及需求,提出项目建设方案,让社区居民通过运动参与康养项目,提高健康水平和生活质量。

三、市场需求及竞争状况

康养产业是一个发展中的新兴产业,目前在市场上还没有形成明显的竞争格局,但相关领域的竞争则非常激烈。据相关统计,近年来我国养老服务进入加速发展阶段,预计到20xx年,全国养老服务需求仍将保持快速增长,康养产业市场潜力巨大。

在我们的研究区域内,社区场馆虽然数量较多,但由于管理不规范、设施陈旧等问题,运营效益不尽如人意。而我们的康养项目正是以优质服务、先进设备、专业管理为核心特色,将市场需求准确定位到健康、愉悦、舒适的三大关键点。

四、技术可行性

本项目现有的体育设施和环境条件,从理论上满足启动康养项目的要求。通过专业的管理团队、技术支撑、人员配备、服务模式等方面的改善,使其完全符合现代康养服务的要求,做到以人为本,让“运动、康复、休闲”三点有机融合,以达到协调身体、心灵和社交的目的。

五、财务可行性

投资方案的制定是判断康养项目是否可行的重要条件。基于现有的场馆设施、人员配备、设备投入及预期收入等方面进行了充分的调研后,我们制定了投资规模约1亿元,预计建设周期为10个月的投资方案,年均收益率可达10%,预计运营3—5年后退出,具有可行性。

六、实施计划

在选择场地、设备采购、人员招募、营销推广等方面,我们将逐步进行规划实施。在具体实施过程中,将注重市场调研和拓展、人员培训和管理、组织活动等方面的工作,以提高项目管理的透明度和科学性。

七、风险措施

康养项目在实施过程中会面临一定的风险。我们将通过招募高素质的运营管理团队,制定运营细则及协议,严格执行会计验收制度,严肃处理经营活动中的违法违规行为,保证康养项目的安全、透明、规范运营。

八、结论与建议

本次康养项目的可行性研究提出了一系列科学规范的建设方案,具有一定的可行性和价值性。鉴于市场需求和竞争环境的变化,我们建议在实施计划中加强组织、管理和推广等方面的工作,以最大限度地发挥项目的效益。

可行性研究报告 篇24

天津金东升商品砼有限公司,经汉沽区工商部门核准批建,注册资金20xx万元。在汉沽区杨家泊镇桃园村租赁了50亩土地,已建成二台3m3机组的生产线,年生产能力在120m3万以上,现将该站项目的调研论证报告如下:

一、有稳定可靠的市场

我们地处滨海开发区,该地区已启动,从站到海边20公里的范围内无其他搅拌站,多项大小工程已相继启动,商品砼的用量相当惊人,并有部分自己的.工程,加之镇政府的大力支持,该镇所有的商品砼全部由我公司供给,本站的规模在汉沽和宁河地区无站可比,目前商品砼的资金回笼较为可靠,预估该站在此最少要经营十年以上的时间。

二、有高效的设备和可靠的技术人员

该站由世界品牌的三一重工承建,有高效力、高技术、低耗能的生产品,全部电脑控制操作,每台可生产150m3/小时的商品砼,聘用了上海住总集团有多年拌站工作经验的总工程师及其他人员。

三、经济效益回报率高

按目前市场商品砼的价格和原材料进价及人员工资等情况,可确保每立方商品砼的税后利可达50元。

四、目前该站的投资情况

拌楼已全部建好等资金到位即可调试机械,二十天左右可出混凝土,一月后可对外销售。办公室、地磅、试验室主体已完工,装修粉刷后即可使用。目前已投入人民币500万元,银行按揭435万元,现急需资金500万元可投入正常营业。

综上所述,新建混凝土搅拌站,投资项目成熟风险小回报率高,经济效益显著。

可行性研究报告 篇25

英德现有人口105万,国土面积5671平方公里,是广东省国土面积最大的县级行政区;佛冈现有人口约33万,国土面积105平方公里。

近年来随着经济的发展,英佛一级公路的通车,两地往来、务工、经商的群众越来越多,人民群众的出行要求也越来越高。目前我市英德-佛冈的客运班线没有开通,许多乘客更是无直通车可坐,要通过青塘或其它地方转车,费用高时间又长,群众热切要求开通英德至佛冈客运班线,以方便群众搭乘。 班线客流概况 英德与佛冈两地均为劳务输出大县,且两地毗邻,来往打工、探亲、经商的人数增长率十分之高,近几年业,众多商家纷纷在英德、佛冈开办工厂,设立公司。随着两地经济、文化、旅游业的迅猛发展及英佛一级公路(全程约45公里)的开通,两地旅客纷纷诉求开通英德至佛冈客运班车。据此我公司已初步统计调查每天往来两地旅客不低于300人以上,实载率可达60%,开通该班线路已迫在眉睫。 运营方案 为适应时势,方便两地经济文化交流,进一步方便两地往来旅客提供安全、快捷、舒适的运输服务,拟购置两辆23+1+1座少林SLQ6792CE中型高级客车运营,以经营承包方式,承包者全额购置车辆运行英德至佛冈。每天约(7:30、9:00、10:30、13:00、15:00)时发车,(10:30、12:00、13:30、16:00、17:30)时返回,途经大站、下石太等地。

效益分析 1、拟投入两辆20万元/辆左右25座/辆中型高级客车按公司6年承包期限计算,每辆每月成本支出为:上缴规费4538元,车辆全保险1100元,燃油费5400元,折旧费2780元,维修费1500元,路桥通行费6750元,司乘薪酬2300元,共七项合计共款24368元。 2、营业收入按中型高级座席客运班车计算,基准运价0.16元/人公里,最高上浮0.208元/人公里,公路客运附加费0.03元/人公里,车辆通行费45元/(45公里X45%)=0.067元/人公里,计算得全票价13元,上限票价15元,预计平均实载率60%,执行票价为13元则每车每月总营收29250元,扣减客运站劳务费6%后,平均每车每月营收27495元,则平均盈利3127元,每年盈利37524元。按经营6年期限每车盈利225144元。同时开通英德至佛冈班线对促进两地的`经济建设、文化交流、旅游业将起至推动作用,产生良好的社会效益。 其它相关经营者产生的影响: 英佛一级公路属新开通公路,与英德、佛冈县城相连,全程及途经乡镇没有开通客运班车。

因此,开通英德至佛冈线路是与其它经营者是没有影响的。 综上所述,我们认为新开通英德至佛冈的客运班线无论是市场潜力还是满足英佛两地群众出行都是必要的可行的。开通英德至佛冈客运班线势必会进一步促进两地经济的发展。

可行性研究报告 篇26

一、项目背景

星巴克年内总涨幅已近两成仍旧门厅若是表明喝咖啡不仅是以成为一种流行,同时也成了一种文化,一种情调和一种生活方式。随着咖啡文化的流行,校园也成为了咖啡文化入驻的重要场所。咖啡厅已正在成为人们与人沟通和自我享受的一个重要场所,它的价值在于它能提供给消费者高层次的精神享受。咖啡不仅仅是一种饮料,而是一种氛围文化和生活追求。经济和社会的发展必然映射到校园中来,咖啡文化消费在校园市场大有可为。

(一)项目名称

校园咖啡可行性研究报告

(二)项目单位

BF有限责任公司

(三)可行性研究报告编制依据

1、《中华人民共和国合伙企业法》;

2、《中华人民共和国行政许可法》;

3、企业投资决议;

4、宁波市出台的相关投资法律法规等。

(四)项目提出的理由与过程

虽然目前宁波市分布有众多的咖啡厅,但万里学院内咖啡行业存在着空白,目前无一家咖啡店。而万里学院钱湖校区位于高教园区有师生2万余人,周边高校众多,人口极为密集,有很大的潜在消费人群。同时万里师生整体上知识文化素质比较高,接受了较多西方思想和生活方式,易于接受新事物,有强烈的追求较高品位的生活方式的欲望,有一部分群体消费水平较高,有较多的可支配收入购买非生活必需品。在万里学院里面经营一家咖啡店,一方面可以丰富教师与学生的生活,另一方面对于经营者而言,潜力巨大,大有可为。在中国,绝大多数消费者把吃西餐当作是一件奢侈的事。柔和的灯光、典雅的装潢、精致的餐具、彬彬有礼的侍应生在好些人看来是一种遥不可及的贵族消费的体现,是与千千万万普通的大学生无关的一种存在。我们的咖啡厅,将成为同学相聚、情侣交流、与朋友洽谈的首选的浪漫之地。创办咖啡厅的主要目的是给我校在校学生提供实习的机会,让学生在学习的同时参与实践,从而增高学生的综合素质,因此,由在校本科学生担当咖啡厅的所有管理和服务人员是该咖啡厅的一大特色。

二、餐饮行业市场分析

(一)咖啡行业市场现状分析

对家庭经济充裕的在校大学生,他们在校期间的业余时间大多用来发展自己的兴趣,追求生活的乐趣。大学生是社会消费的一个特殊群体,尽管他们在经济上尚未独立,但已是消费创新的主力军之一:今天的大学生消费已经不仅仅为啦满足生存的需要,更多地是为啦展现自我创新能力、向社会展示新潮前卫。学生手中的钱多啦,其消费领域也越来越宽。目前拥有手机、CD机、电脑等高等消费品的大学生日渐增多,旅游、同学聚会和恋爱消费也日趋增加。目前大学生的消费状况不尽合理,如储蓄观念淡薄、消费结构存在不合理因素、过分追求时尚和名牌,存在攀比心理、恋爱支出过度等。消费不仅仅是个人行为,还会受到社会的政治气候、经济状况、文化环境等因素影响。学生到咖啡厅主要是追求一种高品味的感受。尽管学生有相当一批咖啡消费者是因为文化和时尚而消费咖啡,但在很大一部分学生人看来,西餐厅与中餐厅没本质的不同,学生更注重实际,从很大水平上讲,西餐在他们看来那就另一种味道的饮食。首先,为啦消除人们对西餐的隔阂,双鱼座咖啡厅将自己的定位调整为以中档消费者为主,在原来的基础上实行全面降价。在营销策略上实行“欲取先予”,进行市场开发,让更多的学生消费者走进咖啡厅。

(二)餐饮行业市场需求预测

1.在所调查的本科生总体中,每月生活费主要集中在800到1000之间,占37.1%,其次是800以下和1000以上,分别占26.2%和21.9%,这三者占据了总体的85.2%,构成了本科生消费群体月生活费的主体。可见,在宁波市物价水平的大环境下,学生消费群体可支配收入不显得特别紧张,同时也并不宽裕。

2.在对咖啡和西餐的消费偏好的调查中,可以发现,大约四分之一的目标消费群体态度是“喜欢”,大约一半的群体态度为“一般,没有特别偏好”,这两者占据了总体的大部分,不喜欢的顾客只占15%左右。

3.在对咖啡和西餐消费频率的调查中,可以发现,有四分之一强的目标顾客选择“会经常去”,三分之一的顾客选择“偶尔去”,而选择“不会去,没有此需求”的潜在顾客也占到了四分之一强,和上面的比较之后,我们发现,有一部分潜在消费者(约10%)对咖啡和西餐怀有好感,但是需求的意识处于沉睡状态,经过宣传和市场开发,这部分消费者有望成为咖啡和西餐的忠实消费者。

4.在去咖啡厅的消费目的的调查中,可以发现,聚会和用餐的目的占据了一半以上的比例,谈事占了大约10%,这说明了校园消费群体去咖啡厅消费是因为有需求和事情才去,并非为了单纯的追求精神的享受。这暗示我们在消费者分析中,更应该重视团体消费(而非散客消费)。同时除开咖啡这项主营业务之外,应该适当增加一些辅助的业务。

5.在每次的消费额的调查中,可以发现,接受每次10~20元的消费额的消费者占据了25.3%,少于十元占据了22.4%,可以接受20~30的消费额的群体占了13.5%,三者共占了六成以上的份额,这说明大部分的消费者消费能力仍是有限的,暗示我们的定价策略中应该采取中档偏低的价格。

6.在影响消费的因素的调查中,可以发现,口味和价格是最重要的影响因素,分别占据了34.2%和33.5%,另外气氛和私密性分别为12.5%和13.6%,这暗示我们应该为潜在顾客提供大众化价格高品质享受的服务,同时,重视气氛的营造(私人的空间和宜人的气氛)。

三、市场竞争力分析

现有竞争者主要有三类:

一是奶茶店,主要面向低档消费者,这一类消费者居多,我们学校周围奶茶1元/杯,还提供座位和桌子来方便学生交流,环境虽然差一点,但奶茶店是我们最首要的竞争者

二是比较高档专业的ktv,主要面向学生唱歌喝酒。这类餐厅环境闲适,风格独特。

这类餐厅更适合中高档消费群体,在我们学校周围通常价格在20元/时,100多元就能够尽情享受一晚上,最首要的`是它由私人包厢,这一点我们咖啡店需要留意一下,价格略低于咖啡厅又高于奶茶店,面对的主要是对环境有特别需求者和追求时尚者。

最后就是咖啡厅,我们学校附近没咖啡厅,因此现在咖啡厅最首要的对手是前两类,市场的竞争仍是非常激烈的。而我们的咖啡厅是万里学院内唯一家,在周围也是规模最大的一家,只要做好宣传和市场细分,我们能够垄断这个市场。

四、市场营销策略

(一)定位

要成为一个市场的领导者,一定有相当的消费者。可是学生消费西餐的人并不多,怎么样才干吸引消费者呢?为啦打破人们对西餐的隔阂,降低价格,“先惠人,后惠己”,进行市场开发,让更多的人走进西餐厅,双鱼座应采取啦一个大胆的策略:定位在满足第二、三类消费者的需求上。面向中档消费者为主,兼有西餐的舒适和中餐的随意,走中式西餐的道路。

(二)产品创新

贴近学生的生活,对西餐的内容和做法要进行啦大胆的调整,好些学生风味的菜式都能在这里找到。在双鱼座,既有咖啡也有茶类,既有牛扒也有白饭。要对西餐进行改良,虽然学生喜欢西餐厅的幽雅环境,但终究是东方人,吃不惯正宗的西式菜肴。双鱼座的管理者要意识到啦学生市场的消费特点,适时做出调整和改变。在双鱼座不但能品尝到正宗西式食肆、地道菜,而且,还有男女生爱吃的点心、蛋糕等甜品可供选择。

改变要以市场为导向,我是个学生,我很啦解我们学生的需求,我不会为啦喝咖啡而喝咖啡,对双鱼座而言它所吸引的并非是一小部分追求正宗西餐的消费者,而是更广大的消费群体,他们追求的不是正宗,而是合适。

五、传播策略

可以组织一些具体活动(例如沙龙,舞会,英语角等)吸引人气,达到传播效果。

网站和广播广告:利用学生使用较多的学校网站(bbs,学校学生网站等)或者校园广播投放一定量的广告和公告。

人脉推广:鉴于高校是人去相当密集的场所可以利用咖啡消费者的口碑传播,例如可以招聘比较多的轮班流动的学生兼职服务员,通过每个人的交往半径进行人脉推广。

官方传播:可以争取学校官方的合作,例如记者团的采访,校级院级的报纸的详细介绍,做好公关,公关的传播方式效果很好。

利用社团:社团作为高校重要的组织,对每一个高校学子有巨大的影响。也是一种极佳的营销渠道。可以和社团建立友好关系,采取措施鼓励社团群体消费。例如,咖啡厅专门有区域可以提供给社团,社团非正式活动可以利用咖啡厅场所进行。

软文传播:鉴于潜在顾客年龄较轻,易于接受感性事物,可以采取软文传播方式。例如各种受众较广的媒介(bbs等)以心情故事的方式,提到该咖啡厅,在不经意间就对潜在顾客产生影响,唤起消费咖啡的意识和体验欲望。

不过对双鱼座而言更首要的还是一种口碑效应。学生在吃的地方讲求实际,但作为开放的大学,我们学生也更加成熟,愿意为良好的就餐环境消费,尤其是对环境有特别需求者。双鱼座一定要抓住啦这一点,店里环境要独具个性并体现潮流。消费者在双鱼座就餐要能体验到一种文化,然后他们就会传递给亲朋好友,进而形成啦口碑。

六、产品、工艺及设备方案

(一)产品方案

蓝山咖啡巴西咖啡曼特宁咖啡意大利咖啡雀巢咖啡卡布基诺拿铁咖啡茉香冰咖啡

雀巢冰咖啡浓缩咖啡美式香醇(冰、热)

(二)工艺方案

过滤法:将咖啡粉加入滤袋或滤纸中,慢慢注入新鲜开水,直至咖啡湿透为止,随即再分二至三次注待定量的水全部流入壶中,即可饮用。

ESPRESSO法:需要借助意式咖啡机来调制。意大利咖啡机有足够的压力迫使热水穿过非常幼细并经过挤压的咖啡粉末,吸取咖啡最为浓郁的口味,然后滴入下面的杯中。

自动渗滤法:将新鲜冷水倒入电热咖啡壶的水箱,再在过滤器内加入适量咖啡粉,开启电源,待水全部滴完后即可

(三)设备方案

1、咖啡机(双头):28000~80000元

2、磨粉机:5000~6500元

3、滴滤咖啡机:800~8000元不等

4、水处理设备(过滤掉水中的杂质和怪味,保证咖啡的味道):200~800元

5、奶缸:用来热奶或做奶沫。32盎司奶缸所盛牛奶和奶沫,可供制作两三杯咖啡。

6、温度计:测奶温,可保证制作的饮料味道和质量上保持一致。

7、压粉器:用来将咖啡粉压实,在煮咖啡时使用。

8、其它:勺、量杯、计时器、香料瓶、奶油发泡器、摩卡泵、清扫刷、咖啡杯。

9、耗材包括:奶制品、香味糖浆(果露)、纸制品、吸管等。

七、成本

(一)房租:

房租是咖啡馆投入资金中较多的一部分。以100平为例,桂林路商圈的房租为3000—6000。为保证半年的运营,我们首期需要准备7个月的房租(1个月房租为押金)(二)人力成本:

按咖啡馆营业面积、目前咖啡馆市场平均工资水平和员工倒班工作安排,咖啡馆需要的员工为3人:

咖啡师一名(两年以上咖啡师经验):2500—3000元/月

咖啡师兼服务员一名(初学咖啡制作6个月左右,可倒班):1200—1500元/月

服务员一名:1200—1500元/月。

按最高算,人力成本:5000元/月。

(三)一次性投入成本

1、装修

装修的弹性较大,且可控制性较强,以及很多人的咖啡馆优势所在,装修预算100000——150000元。包括:设计、硬装(地板、墙面、水电、木料等)、软装(灯饰、布艺、装饰等)、桌椅沙发、杯具、茶具、餐具等。

2、设备

设备预算:40000元。包括:虹吸壶、半自动双头咖啡机、磨豆机、消毒柜、冰箱、制冰机、收音机、电脑、投影仪、音响、烤箱、微波炉等。

3、公司注册

工商、税务、卫生、消防等一切注册费用:5000元。(考虑到政府公关的费用)

(四)原料成本:(按菜单内容定)

1、咖啡

包括:咖啡豆、单品咖啡豆、咖啡辅料等约500—1000元/月

2、奶茶

包括:茶底、鲜奶、辅料等约300—500元/月

3、茶约300—500元/月

4、简餐(不开火)

包括:三明治、甜点类约1000—20xx元/月

原料成本为:20xx——4000元/月(一般原料成本占售价的5%—10%)

(五)水电工商费用

包括税费、水、电、煤气、电话费、网费、设备维护及临时性费用等:1000元/月

(六)杂费(宣传活动经费。设备维护)

举办各类活动。包括网站、宣传、活动嘉宾劳务费等,5000元/月

八、投资估算依据

经营预算分析2房租4000元/月X6个月=2.4万

装修自己设计中等装修10万

机器设备4万

公司注册0.5万

餐饮原物料半年准备2万

水电工商1000元/月X6个月= 0.6万

人员工资(一个店长,二个店员)5000元/月X6个月= 3万

杂费(含宣传、机器维修)5000元/月X6个月= 3万

以上合计25万再准备5万备急

合计需准备启动资金30万(150股)

其中装修。机器设备。公司注册一次性投入费用合计为14.5万;日常经营费用(房租+水电+工资+杂费)合计1.5万/月(日均费用500元/天,即每天营业额达到500元,即可让咖啡馆持续经营下去)

九、经营假设:

100平方装修后共40个座位,预计人均消费25元,客满系列大概五成,也就是平均50%的就座率,转台数为2(转台就是一天的经营时间中,一台有多少轮客户就坐),也就是48人次

预估营业额:3万/月(日营业额为40*50%*2*25=1000元)36万/年

预估毛利额为:2.7万/月(产品平均毛利按90%计算)32.4万/年

预估经营费用:1.5万/月18万/年

预估净收入:1.2万/月14.4万/年

总收益率:假定按5年的经营周期计算,5年的总净收入为14.4*5=72万,再去除一次性投入的14.5万元,5年咖啡馆的总收益率为396%(=(72—14.5)/14.5)

成本回收周期:一次性投入的14.5万元在12个月左右能全部收回。(=14.5/1.2)

股东收益:假设每年净收入50%用于分红(其余要预留30%做为企业发展基金,20%做为奖励基金),则每年可分配利润为7.2万元,则每股可分配480元,每股的年收益率为24%(注:目前人民币一年定期存款利率为3.5%,五年期为5.5%)

十、融资方案

xx各出资7.5万元

十一、结论

结合以上分析得出如下结论:校园咖啡厅前景看好,建议从战略发展着手,在公司投资承受宽松的限度内,确认投资规模。建议以品牌发展为目标,来取得利润最大化。

可行性研究报告 篇27

第一章 研究定位及主要方法

第一节 研究目的

第二节 研究内容

第三节 研究方法

第四节 数据来源

第五节 分析依据

第二章 无酒精香水项目投资环境分析

第一节 社会宏观环境分析

第二节 无酒精香水项目相关政策分析

一、国家政策

二、无酒精香水行业准入政策

三、无酒精香水行业技术政策

第三节 地方政策

第三章 无酒精香水项目总论

第一节 无酒精香水项目背景

一、无酒精香水项目名称

二、无酒精香水项目承办单位

三、无酒精香水项目主管部门

四、无酒精香水项目拟建地区、地点

五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

六、研究工作依据

七、研究工作概况

第二节 可行性研究结论

一、市场预测和项目规模

二、原材料、燃料和动力供应

三、选址

四、无酒精香水项目工程技术方案

五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、无酒精香水项目建设进度

八、投资估算和资金筹措

九、无酒精香水项目财务和经济评论

十、无酒精香水项目综合评价结论

第三节 主要技术经济指标表

第四节 存在问题及建议

第四章 无酒精香水项目背景和发展概况

第一节 无酒精香水项目提出的背景

一、国家及无酒精香水行业发展规划

二、无酒精香水项目发起人和发起缘由

第二节 无酒精香水项目发展概况

一、已进行的调查研究无酒精香水项目及其成果

二、试验试制工作情况

三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、无酒精香水项目建议书的编制、提出及审批过程

第三节 无酒精香水项目建设的必要性

一、现状与差距

二、发展趋势

三、无酒精香水项目建设的必要性

四、无酒精香水项目建设的可行性

第四节 投资的必要性

第五章 无酒精香水行业竞争格局分析

第一节 国内生产企业现状

一、重点企业信息

二、企业地理分布

三、企业规模经济效应

四、企业从业人数

第二节 重点区域企业特点分析

一、华北区域

二、东北区域

三、西北区域

四、华东区域

五、华南区域

六、西南区域

七、华中区域

第三节 企业竞争策略分析

一、产品竞争策略

二、价格竞争策略

三、渠道竞争策略

四、销售竞争策略

五、服务竞争策略

六、品牌竞争策略

第六章 无酒精香水行业财务指标分析参考

第一节 无酒精香水行业产销状况分析

第二节 无酒精香水行业资产负债状况分析

第三节 无酒精香水行业资产运营状况分析

第四节 无酒精香水行业获利能力分析

第五节 无酒精香水行业成本费用分析

第七章 无酒精香水行业市场分析与建设规模

第一节 市场调查

一、拟建无酒精香水项目产出物用途调查

二、产品现有生产能力调查

三、产品产量及销售量调查

四、替代产品调查

五、产品价格调查

六、国外市场调查

第二节 无酒精香水行业市场预测

一、国内市场需求预测

二、产品出口或进口替代分析

三、价格预测

第三节 无酒精香水行业市场推销战略

一、推销方式

二、推销措施

三、促销价格制度

四、产品销售费用预测

第四节 无酒精香水项目产品方案和建设规模

一、产品方案

二、建设规模

第五节 无酒精香水项目产品销售收入预测

第八章 无酒精香水项目建设条件与选址方案

第一节 资源和原材料

一、资源评述

二、原材料及主要辅助材料供应

三、需要作生产试验的原料

第二节 建设地区的选择

一、自然条件

二、基础设施

三、社会经济条件

四、其它应考虑的因素

第三节 厂址选择

一、厂址多方案比较

二、厂址推荐方案

第九章 无酒精香水项目应用技术方案

第一节 无酒精香水项目组成

第二节 生产技术方案

一、产品标准

二、生产方法

三、技术参数和工艺流程

四、主要工艺设备选择

五、主要原材料、燃料、动力消耗指标

六、主要生产车间布置方案

第三节 总平面布置和运输

一、总平面布置原则

二、厂内外运输方案

三、仓储方案

四、占地面积及分析

第四节 土建工程

一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

二、特殊基础工程的设计

三、建筑材料

四、土建工程造价估算

第五节 其他工程

一、给排水工程

二、动力及公用工程

三、地震设防

四、生活福利设施

第十章 无酒精香水项目环境保护与劳动安全

第一节 建设地区的环境现状

一、无酒精香水项目的地理位置

二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

五、现有工矿企业分布情况

六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况

七、大气、地下水、地面水的环境质量状况

八、交通运输情况

九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料

十、环保、消防、职业安全卫生和节能

第二节 无酒精香水项目主要污染源和污染物

一、主要污染源

二、主要污染物

第三节 无酒精香水项目拟采用的环境保护标准

第四节 治理环境的方案

一、无酒精香水项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

二、无酒精香水项目对周围地区自然资源可能产生的影响

三、无酒精香水项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

五、绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化

第五节 环境监测制度的建议

第六节 环境保护投资估算

第七节 环境影响评论结论

第八节 劳动保护与安全卫生

一、生产过程中职业危害因素的分析

二、职业安全卫生主要设施

三、劳动安全与职业卫生机构

四、消防措施和设施方案建议

第十一章 企业组织和劳动定员

第一节 企业组织

一、企业组织形式

二、企业工作制度

第二节 劳动定员和人员培训

一、劳动定员

二、年总工资和职工年平均工资估算

三、人员培训及费用估算

第十二章 无酒精香水项目实施进度安排

第一节 无酒精香水项目实施的各阶段

一、建立无酒精香水项目实施管理机构

二、资金筹集安排

三、技术获得与转让

四、勘察设计和设备订货

五、施工准备

六、施工和生产准备

七、竣工验收

第二节 无酒精香水项目实施进度表

一、横道图

二、网络图

第三节 无酒精香水项目实施费用

一、建设单位管理费

二、生产筹备费

三、生产职工培训费

四、办公和生活家具购置费

五、勘察设计费

六、其它应支付的费用

第十三章 投资估算与资金筹措

第一节 无酒精香水项目总投资估算

一、固定资产投资总额

二、流动资金估算

第二节 资金筹措

一、资金来源

二、无酒精香水项目筹资方案

第三节 投资使用计划

一、投资使用计划

二、借款偿还计划

第十四章 财务与敏感性分析

第一节 生产成本和销售收入估算

一、生产总成本估算

二、单位成本

三、销售收入估算

第二节 财务评价

第三节 国民经济评价

第四节 不确定性分析

第五节 社会效益和社会影响分析

一、无酒精香水项目对国家政治和社会稳定的影响

二、无酒精香水项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

三、无酒精香水项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

四、无酒精香水项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

五、无酒精香水项目对合理利用自然资源的影响

六、无酒精香水项目的国防效益或影响

七、对保护环境和生态平衡的影响

第十五章 无酒精香水项目不确定性及风险分析

第一节 建设和开发风险

第二节 市场和运营风险

第三节 金融风险

第四节 政治风险

第五节 法律风险

第六节 环境风险

第七节 技术风险

第十六章 无酒精香水行业发展趋势分析

第一节 我国无酒精香水行业发展的主要问题及对策研究

一、我国无酒精香水行业发展的主要问题

二、促进无酒精香水行业发展的对策

第二节 我国无酒精香水行业发展趋势分析

第三节 无酒精香水行业投资机会及发展战略分析

一、无酒精香水行业投资机会分析

二、无酒精香水行业总体发展战略分析

第四节 我国无酒精香水行业投资风险

一、政策风险

二、环境因素

三、市场风险

四、无酒精香水行业投资风险的规避及对策

第十七章 无酒精香水项目可行性研究结论与建议

第一节 结论与建议

一、对推荐的拟建方案的结论性意见

二、对主要的对比方案进行说明

三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

四、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

五、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

六、可行性研究中主要争议问题的结论

第二节 我国无酒精香水行业未来发展及投资可行性结论及建议

第十八章 财务报表

第一节 资产负债表

第二节 投资受益分析表

第三节 损益表

第十九章 无酒精香水项目投资可行性报告附件

1、无酒精香水项目位置图

2、主要工艺技术流程图

3、主办单位近5年的财务报表

4、无酒精香水项目所需成果转让协议及成果鉴定

5、无酒精香水项目总平面布置图

6、主要土建工程的平面图

7、主要技术经济指标摘要表

8、无酒精香水项目投资概算表

9、经济评价类基本报表与辅助报表

10、现金流量表

11、现金流量表

12、损益表

13、资金来源与运用表

14、资产负债表

15、财务外汇平衡表

16、固定资产投资估算表

17、流动资金估算表

18、投资计划与资金筹措表

19、单位产品生产成本估算表

20、固定资产折旧费估算表

21、总成本费用估算表

22、产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表

可行性研究报告 篇28

【报告说明】

可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

国统调查报告网(即中金企信国际咨询公司)拥有10余年项目可行性报告撰写经验,拥有一批高素质编写团队,卓立打造一流的可行性研究报告服务平台为各界提供专业可行的报告(注:可出具各类项目的甲级资质)。

项目可行性报告用途(企业投融资、国家发改委立项、银行贷款申请、申请进口设备免税、境外投资项目核准、政府资金项目申报)

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,

在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

由于可行性研究报告属于订制报告,以下报告目录仅供参考,成稿目录可能根据客户需求和行业分类有所变化。

提供国家发改委甲级资质

【主要用途】发改委立项 ,政府批地 ,融资,贷款,申请国家补助资金等

【关 键 词】罗非鱼项目可行性研究报告、申请报告

【交付方式】特快专递、E-mail

【交付时间】5-10个工作日

【表现形式】文字分析、数据比较、统计图表

【报告格式】WORD 版+PDF 格式+精美装订印刷版

【交付方式】特快专递+电子邮件

【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商。

【报告说明】

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告, 此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录, 并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容, 为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的'技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素, 运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测

建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性, 经济上的合理性, 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。 审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)

为客户提供国家发委甲级资质

第一章 罗非鱼项目总论

第一节 罗非鱼项目背景

一、罗非鱼项目名称

二、罗非鱼项目承办单位

三、罗非鱼项目主管部门

四、罗非鱼项目拟建地区、地点

五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

六、罗非鱼项目可行性研究报告编制依据

七、罗非鱼项目提出的理由与过程

第二节 可行性研究结论

一、市场预测和项目规模

二、原材料、燃料和动力供应

三、选址

四、罗非鱼项目工程技术方案

五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、罗非鱼项目建设进度

八、投资估算和资金筹措

九、罗非鱼项目财务和经济评论

十、罗非鱼项目综合评价结论

第三节 主要技术经济指标表

第四节 存在问题及建议

第二章 罗非鱼项目投资环境分析

第一节 社会宏观环境分析

第二节 罗非鱼项目相关政策分析

一、国家政策

二、罗非鱼行业准入政策

三、罗非鱼行业技术政策

第三节 地方政策

第三章 罗非鱼项目背景和发展概况

第一节 罗非鱼项目提出的背景

一、国家及罗非鱼 行业发展规划

二、罗非鱼项目发起人和发起缘由

第二节 罗非鱼项目发展概况

一、已进行的调查研究罗非鱼项目及其成果

二、试验试制工作情况

三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、罗非鱼项目建议书的编制、提出及审批过程

第三节 罗非鱼项目建设的必要性

一、现状与差距

二、发展趋势

三、罗非鱼项目建设的必要性

四、罗非鱼项目建设的可行性

第四节 投资的必要性

第四章 市场预测

第一节 罗非鱼产品市场供应预测

一、国内外罗非鱼市场供应现状

二、国内外罗非鱼市场供应预测

第二节 产品市场需求预测

一、国内外罗非鱼市场需求现状

二、国内外罗非鱼市场需求预测

第三节 产品目标市场分析

一、罗非鱼产品目标市场界定

二、市场占有份额分析

第四节 价格现状与预测

一、罗非鱼产品国内市场销售价格

二、罗非鱼产品国际市场销售价格

第五节 市场竞争力分析

一、主要竞争对手情况

二、产品市场竞争力优势、劣势

三、营销策略

第六节 市场风险

第五章 罗非鱼行业竞争格局分析

第一节 国内生产企业现状

一、重点企业信息

二、企业地理分布

三、企业规模经济效应

四、企业从业人数

第二节 重点区域企业特点分析

一、华北区域

二、东北区域

三、西北区域

四、华东区域

五、华南区域

六、西南区域

七、华中区域

第三节 企业竞争策略分析

一、产品竞争策略

二、价格竞争策略

三、渠道竞争策略

四、销售竞争策略

五、服务竞争策略

六、品牌竞争策略

第六章 罗非鱼行业财务指标分析参考

第一节 罗非鱼行业产销状况分析

第二节 罗非鱼行业资产负债状况分析

第三节 罗非鱼行业资产运营状况分析

第四节 罗非鱼行业获利能力分析

可行性研究报告 篇29

随着全球温室气体排放量不断增加,全球对清洁能源的需求也日益增大。光伏发电技术因其可再生、清洁、安全等特点,在全球能源转型中扮演着重要角色。本文将对光伏项目进行可行性研究,并给出分析结论。

一、项目概述

本项目建设地点为中国南部的某地,占地面积为200亩。预计建设光伏发电站5万千瓦,将建设屋顶光伏和地面光伏两种建设方式。本项目计划总投资为1.5亿元人民币,预计建设周期为12个月。

二、市场分析

本项目建设地处中国南部明显的太阳能资源优势区,加之政策的扶持,光伏发电市场前景十分广阔。

1.政策扶持

中国政府近年来出台了多项政策鼓励光伏发电建设,例如“分布式光伏并网电价补贴政策”、“光伏扶贫”等。此外,国际间的环保协定也为光伏市场提供了巨大的增长潜力。

2.光伏市场规模

随着全球清洁能源市场的不断扩大,光伏市场也逐渐走向成熟。据国内外市场研究报告数据统计,中国光伏市场规模自20xx年开始爆发型增长,20xx年到20xx年市场复合增长率预计将达到14.4%。

3.地区太阳能资源

本项目建设地处中国南部的.太阳能资源优势区,全年太阳辐射总量在1000w/m2以上,是建设光伏电站的理想选址。

以上市场分析表明,建设光伏项目的前景广阔,市场规模稳步上升,加之政策扶持和地区太阳能资源优势,本项目建设可行。

三、技术可行性

光伏发电是一种可再生、清洁、安全的能源发电方式。随着技术的不断进步,光伏组件发电效率得到了显著提高,同时成本也得到了大幅降低。本项目选用高效光伏组件和现代化的电站管理系统,确保技术上的可行性和经济性。

四、资金可行性

本项目总投资为1.5亿元人民币,其中资本金为6000万元,拟通过银行贷款和自筹资金的方式解决资金问题。按照建设周期为12个月计算,全年计息贷款利率为5%,还款期为5年,本项目初步计算平均年化收益率为10%以上。

五、环境可行性

由于光伏发电技术使用太阳辐射能直接转化为电能,不产生任何有害物质。建设光伏发电站对环境几乎没有任何负面影响。

六、风险分析

1.风险因素

本项目的主要风险因素包括:地方政策是否支持、大型光伏项目的市场竞争、光伏组件价格波动、资金流动性风险和技术变革带来的挑战。

2.风险应对措施

本项目需要重点考虑地方政策是否支持和大型光伏项目的市场竞争。对此,项目方应该主动了解和参与相关政策的制定和实施,同时加强市场分析和营销,在价格、质量、售后等方面提升市场竞争力。资金流动性风险和技术变革风险则需要在项目运营中严格控制和管理,保证资金和技术的稳定性和可持续性。

七、结论

综合以上可行性分析,本光伏项目可行性较高,有望在建设初期实现效益,同时做好长期规划和管理,有利于项目运营的可持续性发展。建议在项目筹建中加强市场分析、政策了解和技术创新,规避项目风险,确保项目成功运营,为新能源产业发展做出贡献。

可行性研究报告 篇30

根据教育部有关建立“工程训练教学示范中心”的标准,结合我校培养“应用型、复合型”的人才培养目标,经过对现有工科实践教学管理体制的改革,对教学实习资料、课程体系、教学方法的更新,对教学设备和教学条件的进一步整合和完善,努力将我校工程训练中心建成拥有一流师资队伍和教学条件,到达一流教学水平,取得一流教学成果的工程训练示范中心。使“构建多元化的实践教学体系,保证应用型人才培养目标的实现”成为我校鲜明的办学特色之一。

为我校开展素质教育,提高学生工程实践能力,培养适应新世纪国家经济建设与社会展需要的、具有竞争能力的高素质创新型人才供给必要条件。

我校建设工程训练中心的指导思想是:结合学校实际情景,建设一个体现综合大学特点的、实训功能较完善的、各专业学生能够共享的、到达“工程训练教学示范中心”标准的工程训练中心。

我校建设工程训练中心的总目标是:

一、完整、综合的工程训练体系。

(1)树立“大工程”意识,建设一个涵盖完整的具有现代工业体系资料的、体现我校办学特色、能够同时容纳300-400人进行工程训练及部分专业基础实验教学的基地。中心应对全校学生,即要适合工科学生的实训,也接纳其它学科学生的培训,为全面提高大学生综合能力、学生创新教育供给场所,同时还具有面向社会服务的辐射作用。

(2)对学生技能的培训逐渐改变传统的讲课、实验、实习相分离的'作法,逐步构成学前认知、学时实验、学后综合三位一体的实训模式。

(3)打破传统的专业划分界限,体现综合知识培养,按工业系统认知、传统制造技术、现代制造技术、工业系统控制技术等四个层面建立统

(4)改变传统的教学模式,从以教师为中心转向以学生为中心,增加综合性、创新性的训练项目的比例,提高大学生自主创新意识、发挥大学生工作室的作用,为大学生供给全开放的能力培训场所。

(5)建成贴合国家标准的“工程训练教学示范中心”。在20xx年前,申报省级或国家级高等学校实验教学示范中心。

阶段性目标:

第一阶段(20xx年1月-4月):制定xx大学工程训练中心建设方案,并组织校内、外专家进行实地论证。

第二阶段(20xx年5月-9月):完成学校机械实习工厂2000m2厂区改扩建和设备更新工作;改造传统制造技术基本训练实训室,建设先进制造技术基本训练室(一期);整合信息工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、美术学院部分实验室、素质教育中心工作室,建成适合学校发展建设需要的工程训练体系。

第三阶段(20xx年10月-20xx年6月):学校建成3000-4000m2的工程训练中心新址建设和配套设备的购置工作,实现工程训练中心的建设目标。

第四阶段(20xx年7月-20xx年10月):工程训练中心建设完善、提高和运行阶段。学校将在完成预期建设目标的基础上,做好项目的绩效分析和申报示范中心的准备工作。

主要预期的经济效益和社会效益指标:

经过学校集中投入,我们力争建成贴合国家标准的“工程训练教学示范中心”,满足教学要求。项目建成后,将极大地改变我校工程实训条件,为学生创新能力的培养奠定基础,从而大力提高我校的办学实力、办学水平和办学质量。主要预期的经济效益和社会效益指标如下:

(1)构建集教与学为一体、理论教学与实践教学为一体、课内与课外教学为一体的实践教学基地。该项目的建成,将全面提升我校办学条件、提升教学效果、保证教学质量,扩大学校影响。

(2)成为全校所有学生“认识工业”的平台;成为全校工科类专业基础和综合性工程训练的“技术实践”平台;成为全校所有本科学生进行科技制作、科技竞赛和科技创新的实践平台。

(3)实现教学改革对工程训练中心的需要。即,实现工科基础实验教学与工程训练中心对全校工科学生从入校到离校按五个层次进行训练:

第一层次为工业系统认知训练。(适合于1-2年级的学生)

第二层次为传统制造技术基本训练。(适合于2-3年级的学生)

第三层次为先进制造技术基本训练。(适合于2-3年级的学生)

第四层次为工业系统控制和制造技术综合训练。(适合于3-4年级的学生)

第五层次为创新实践与学生课外科技活动。(适合于所有年级的学生)

每个层次为一个教学实践模块,每个模块按不一样专业大类都有不一样的训练资料,使不一样专业的学生在有限的时间内都能获得最佳工程训练效果。

(4)经过校企合作等形式,面向社会开展联合教学、培训和服务。建成后每年为学校带来约60-100万元的经济效益。

项目总投入情景(包括人、财、物等方面):

xx大学工程训练中心建设,是我校“十一五”发展规划中的重点建设项目,学校成立工程训练中心建设专门领导小组,在20xx年底前,将建成5000-6000m2、设备总值达2000万元的工程训练中心。

本项目申请资金总额1500万元,其中申请中央财政补助900万元,地方财政补助400万元,学校配套200万元(不含学校用于场地建设经费)。

二、必要性与可行性

1.项目背景及实施项目的必要性。

党的十六大报告明确指出:我们要“坚持教育创新,深化教育改革,优化教育结构,合理配置教育资源,提高教育质量和管理水平,全面推进素质教育,造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”。全面推进素质教育,实践教育和创新教育是我们高校的重要使命,也是新时期人才培养对我们工程训练工作的迫切要求。利用高等教育得天独厚的人才资源,建设工程训练中心,培养具有创新意识和创新能力,会动脑、会实践、懂设计、懂操作的综合型、创新型、高素质工程技术人员是我国社会主义经济建设发展的迫切需要,也是高等教育义不容辞的职责。目前全国高等院校几乎都建成了各有特色、门类齐全、设施先进的工程训练中心,成为学生工程实践训练的基地和学生课外科技活动的园地。我校是一所培养应用型人才的地方综合大学,筹建工程训练中心,无疑是必须的和高瞻远瞩的。

工程训练中心将认真贯彻执行我校“培养高素质应用型、复合型人才”的培养目标,密切配合各专业基础系列课程教学改革与实践,启迪学生的创新思维、开发创新潜能、培养创新能力、强化工程训练、提高学生运用现代科学技术解决工程实际问题的能力和实践动手能力,构建集教与学为一体、理论教学与实践教学为一体、课内与课外教学为一体的实验基地。并经过校企合作等形式开展联合教学与培训,开展科学研究活动。该项目的建成,将全面提升我校办学条件、提升教学效果、保证教学质量,扩大学校影响。

2.项目实施的可行性。

主要工作思路与设想:

(1)工程训练中心是全天候开放的教学基地,能够同时容纳300~400人进行实训。实训主要以现场技能培训为主、同时也为部分专业实验供给条件。

(2)工程训练中心摒弃传统的管理模式,采用现代信息化管理,包括网上预约实训;进入中心各实验室的注册准入管理;试验台及仪器的示教使用、操作示范等;设备使用情景的监控等;学生实训指导等可实现现场指导和网络信息化教学平台兼顾的方式。

可行性研究报告 篇31

1引言

1。1编写目的:阐明编写可行性研究报告的目的,提出读者对象。 此可行性研究,是对提出的投资开发建议、工程项目建设方案或研究课题建议的所有方面,进行尽可能详细的调查研究和作出鉴定,并对投产后的经济效果进行预测,以判断它是“行”还是“不行”。需要说明的是可行性并非最优而是可行,只有在可行的基础上才能进一步求出最优方案。

1。1项目背景:

●所建议开发软件的名称:网上商城

●项目的任务提出者:网上销售商

开发者:兰州商学院20xx级信息管理与信息系统 李强 实现软件的单位:待定

●项目与其他软件或其他系统的关系:暂无

1。3定义:

所有者:网上商城系统的投入者,即网络销售商,他们是网上商城的所有者,可以对后台根据需要随时进行管理。

管理员:网上商城系统的后台管理者,受网上商城系统所有者的委托,按照所有者的意愿,对系统进行管理。

会员:网上商城系统的客户端使用者,他们是网上商城系统的顾客,也是购买者,不能对网站进行管理。

2可行性研究的前提

2。1要求:

●功能:能实现用户在线注册并进行网上交易,生成订单,实现货物的配送,并能使网上商城所有者能进行后台管理,在后台管理上能充分体现出本网站的可重构性。

●性能:有良好的兼容性和健壮性,具备良好的数据处理能力,具备一定的安全性。

输入:用户资料或管理员资料,用户商品需求信息或管理者需要修改的商品或其它信息。

输出:商品特征,商品价格或生成订单,商品的内容,前台的界面。

●安全与保密要求:较低

●完成日期:20xx年5月完成。

2。2目标:

●人力与设备费用的节省

●处理速度的提高

●控制精度或生产力的提高

●管理信息服务的改进

●决策系统的改进

●人员工作效率的提高

2。3 条件、假定和限制:

●建议开发软件运行的最短寿命:3年

●经费来源和使用限制:网上销售商的投资

●法律和政策方面的限制:不得传播法律禁止的内容,对广告内容负责。

●硬件、软件、运行环境和开发环境的条件和限制:P41。6G以上处理器 128M以上内存计算机、Windows98、Windows20xx/2003、WindowsXP操作系统,网络连接设备。

●可利用的'信息和资源:互联网、图书馆、电子商务班专业机房●建议开发软件投入使用的最迟时间:20xx年6月

3对现有系统的分析

3。1设备:P4 1。6G 处理器 256M内存计算机、网络连接设备。

3。2工作负荷:具备同时处理300人在线的数据处理能力。

3。3费用支出:如职工薪水、计算机等硬件设备、房屋租赁费、水电费、支持性服务费用、软件费用、网络通信费用、其它材料等。

3。4人员:数据库管理员,网上商品管理员,订单管理员,商品配送员,网络工程师等。

3。5局限性:A、系统的安全性能有待提高。

B、在线支付存在技术和信誉上的问题(国情所致)。

4所建议技术可行性分析

4。1对系统的简要描述

1)提供专业的、全面的电子商务解决方案,使您可以轻松实现网上销售。

2)自助式开放性的数据平台,为您提供充满个性化的设计空间。

3)功能全面、操作简单的购买界面,让您在家中 也可实现正常进行购买,并得到送货上门服务。

4)严谨实用的全新商品数据库,便于客户查询搜索您的商品。

5)提供安全可靠的网上支付系统,提供您最方便的结算方式。

6)可代理物流配送,替您解决配送问题。

4。2技术可行性评价:

●在限制条件下,功能目的是否达到:可以达到

●利用现有技术,功能目的是否达到:可以达到

●对开发人员数量和质量的要求,说明能否满足:可以满足 ●在规定的期限内,开发能否完成:可以完成

5所建议系统经济可行性分析

5。1收益/投资比

由支出/收益对比表可以看出:系统在运转的开始

i)由于要构建这个商城,需要配置或者租用各种设备,购买各种软件或维持系统运转的必备品,还要支付各种培训费用,基本没有收益; ii)在系统开始运转以后,由于商品的采购费用、库存费用、管理费用、运输费用、维护费用,以及系统的运转维护费用,都是商城的巨大开销;

iii)在系统运转后不久,商城的效益就可以体现出来:低成本、高效率、反应速度快、库存费用低都将成为本网站商城立足于长期发展的支柱,其收益很快会超过支出,并逐渐实现盈利,为经营者代来丰厚利润。

5。3 敏感性分析:指一些关键性因素,如:

●系统生存周期长短

●系统工作负荷量

●处理速度要求

●设备和软件配置变化对支出和效益的影响等的分析

6社会因素可行性分析

6。1 法律因素:

●合同责任:待定

●侵犯专利权:无

●侵犯版权:无

6。2 用户使用可行性:

●用户单位的行政管理:自定

●工作制度:自定

●人员素质等能否满足要求:可以满足

经过研究,此系统的用户无使用方面的问题。

7可行性研究

7。1技术可行性

网上商城可分为:

用户资料管理系统、后台管理系统、定单管理系统、在线系 付系统、广告管理系统等。

a.用户资料管理系统可行性分析

用户资料管理系统是面向广大的会员用户的的,即网上顾客。它允许客户在网站上注册并创建个人资料。实现此系统的数据库使用Microsoft Access数据库,实现数据库的连接,存放用户资料或用户修改后的资料。

b.后台管理系统可行性分析

后台管理系统,是体现本商城核心思想的板块。通过后台管理系统,可以实现商城界面风格的改变,关键是可以根据网上销售商的需要,实现在线交易商品种类的转变。管理员通过对商品种类、价格和数量的管理,及时更新后台的数据库,实现商城的这主要功能。

为实现这个功能,经过确实的需求分析,我采用了功能强大的ASP,HTML作为开发工具,选择MicrosoftFrontPage作为网页制作工具,使用了简单易用的vbscript和丰富多彩的javascript作为脚本语言,以多媒体超链接实现用户的交互功能,使用了目前比较流行的Flash制作简单的动画充实网站的页面,用了Photoshop编辑图片,使用MicrosoftAccess为数据库平台,作为后台管理的核心,满足系统的商品管理、界面管理、会员管理等功能的需要。系统分为产品管理、会员管理、日常信息管理、其它信息管理等几大模块。

c.定单管理系统可行性分析

已注册成会员的顾客可以随意在本商城中挑选商品,并进行购买,将其放入购物车,会员顾客只要按照系统提示填写相关的资料即可完成订单的生成。此系统的核心是购物车功能的实现。

d.在线支付系统可行性分析

通过在线支付系统,可以实现网上支付,也可以实现网下支付,在当前中国国情下,此系统的实现需要通过和各个主要银行的合作。

e.广告管理系统可行性分析

通过广告管理系统,可以为网站所有者带来巨大的收益,增加利润。此系统功能的实现,需要在后台设置广告管理系统,只要通过修改数据库中广告的内容即可。

7。2经济可行性

项目成本:网站开发费用;

网站推广费用;

网站运营器费用;

网站商品成本;

网站产品配送成本等。

项目效益:从网站广告系统中获得的收益,从商品交易中获得的的利润。

经过分析,效益将超过成本,因此经济上是可行。

3、操作可行性

网上商城的版权将受到独家保护,受到国家法律保护,其正常运行也要遵守《消费者权益保护法》等法律规章制度,要得到工商部门的许可。当然,任何蓄意攻击本网站的个人或组织将会受到法律的追究,并承担一切直接或间接的经济损失。

8 结论意见

经过全方位的可行性分析,本商城网站具备开发的条件,从支出收益比中也可以看出,商城运营后能带来利润。因此得出结论:可以着手开发。

可行性研究报告 篇32

第一部分、投资项目总论

总论作为可行性报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

第二部分、投资项目建设可行性

第三部分、投资项目市场需求分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

第四部分、投资项目产品规划方案

第五部分、投资项目建设地与土建总规

第六部分、投资项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

第七部分、投资项目组织和劳动定员

在可行性报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

第八部分、投资项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

第九部分、投资项目财务评价分析

第十部分、投资项目财务效益

第十一部分、投资项目风险分析及风险防控

第十二部分、投资项目可行性研究结论与建议

可行性研究报告 篇33

一、项目概述

本项目旨在利用太阳能光伏发电技术,建设一座100兆瓦光伏发电站,该电站将位于中国云南省曲靖市马龙区。该项目总投资约为2.5亿美元,预计建设周期为24个月。

二、市场分析

1.能源市场需求

随着人口的增加和经济的发展,全球能源需求量持续增长,尤其是对可再生能源的需求越发强烈。作为最为成熟的可再生能源之一,太阳能光伏发电在全球各地的需求可谓日益旺盛。据国际能源署(IEA)预测,到20xx年将有20xx多 GW的光伏发电装机容量,提供的电力将占总电力需求的14%。

2.政策环境

我国作为全球最大的发展中国家之一,对新能源的支持力度逐年加强。同时,国家明确了《十三五》能源规划,提出在20xx年前,全国新能源装机容量达到1.9亿千瓦,再到20xx年达到3亿千瓦以上。与此同时,国家对新能源电力上网电价、资金支持等方面也做出了明确的政策规定。

3.经济环境

光伏发电的成本逐年降低,已经趋近于传统化石能源的水平。同时,全球经济形势稳定,资金流动性较高,给投资光伏发电提供了有利条件。

三、资源分析

1.气候条件

本项目位于中国云南省曲靖市马龙区,属于亚热带季风性气候,年平均气温16.1℃,日照时间长,适宜太阳能发电。

2.日照条件

该地区在一年中大部分时间都有充足的日照时间,为太阳能光伏发电提供了良好的条件。同时,根据实地勘察,该地区地面平整度高,适宜建设大型光伏发电站。

3.地理环境

该地区有良好的物流和交通基础设施,离附近的城市曲靖市中心仅有20公里,离曲靖市的火车站、机场也比较近,便于项目建设和货物运输。

四、技术选型

光伏发电的核心技术是光伏组件,其通过太阳能电池将光能转换为电能。因此,光伏组件的品质对光伏发电的效率和寿命都具有重要影响。本项目将采用高质量的光伏组件,以确保电站的可靠性和长期收益。

五、资金投入

本项目总投资约2.5亿美元,其中设备采购费用约为1.8亿美元,建设费用约为0.5亿美元,其他费用为0.2亿美元。资金将从国内外多方面渠道筹集,包括国内外银行贷款、国内外投资者认购光伏电站发行的债券等等。

六、收益预测

1.电力收入

本项目实施后,每年将可以产生7.8亿度的电能,并可以享受国家对于光伏发电的优惠政策,预计售电价为0.15元/度。因此,每年这座电站的电力收入将达到1.17亿美元。

2.碳资收入

随着全球对低碳环保的追求,碳排放交易已成为国际贸易新业态。该项目成功运营后,将可以收获丰厚的碳资收入。根据预测,每年该电站贡献的`碳资收入将达到0.5亿美元。

3.其他收入

该电站还将从光伏设备组件生产和其他配套服务等方面获得一定的收入,预计每年收入约为0.2亿美元。

七、项目风险

1.所处地区的政治和安全环境对项目的影响。

2.光伏电池生产市场的行情波动会影响光伏发电项目的运营收益。

3.光伏发电项目的建设周期较长,可能会受到资金和市场变化等多种因素的影响,可能会出现不可预期的风险。

八、总结

本项目的可行性分析显示,光伏发电在该区域建设具有非常明显的优势,具有良好的市场前景、政策支持和资源环境。在选好地点,技术选型和资源分析的基础上,潜在收益和风险也已做出细致的评估。因此,本项目可行性高,具有很好的投资和发展前景。

可行性研究报告 篇34

【报告说明】

可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

国统调查报告网(即中金企信国际咨询公司)拥有10余年项目可行性报告撰写经验,拥有一批高素质编写团队,卓立打造一流的可行性研究报告服务平台为各界提供专业可行的报告(注:可出具各类项目的甲级资质)。

项目可行性报告用途(企业投融资、国家发改委立项、银行贷款申请、申请进口设备免税、境外投资项目核准、政府资金项目申报)

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,

在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

由于可行性研究报告属于订制报告,以下报告目录仅供参考,成稿目录可能根据客户需求和行业分类有所变化。

提供国家发改委甲级资质

【主要用途】发改委立项 ,政府批地 ,融资,贷款,申请国家补助资金等

【关 键 词】罗非鱼项目可行性研究报告、申请报告

【交付方式】特快专递、E-mail

【交付时间】5-10个工作日

【表现形式】文字分析、数据比较、统计图表

【报告格式】WORD 版+PDF 格式+精美装订印刷版

【交付方式】特快专递+电子邮件

【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商。

【报告说明】

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告, 此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录, 并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容, 为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素, 运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测

建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性, 经济上的合理性, 技术上的.先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。 审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)

为客户提供国家发委甲级资质

第一章 罗非鱼项目总论

第一节 罗非鱼项目背景

一、罗非鱼项目名称

二、罗非鱼项目承办单位

三、罗非鱼项目主管部门

四、罗非鱼项目拟建地区、地点

五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

六、罗非鱼项目可行性研究报告编制依据

七、罗非鱼项目提出的理由与过程

第二节 可行性研究结论

一、市场预测和项目规模

二、原材料、燃料和动力供应

三、选址

四、罗非鱼项目工程技术方案

五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、罗非鱼项目建设进度

八、投资估算和资金筹措

九、罗非鱼项目财务和经济评论

十、罗非鱼项目综合评价结论

第三节 主要技术经济指标表

第四节 存在问题及建议

第二章 罗非鱼项目投资环境分析

第一节 社会宏观环境分析

第二节 罗非鱼项目相关政策分析

一、国家政策

二、罗非鱼行业准入政策

三、罗非鱼行业技术政策

第三节 地方政策

第三章 罗非鱼项目背景和发展概况

第一节 罗非鱼项目提出的背景

一、国家及罗非鱼 行业发展规划

二、罗非鱼项目发起人和发起缘由

第二节 罗非鱼项目发展概况

一、已进行的调查研究罗非鱼项目及其成果

二、试验试制工作情况

三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、罗非鱼项目建议书的编制、提出及审批过程

第三节 罗非鱼项目建设的必要性

一、现状与差距

二、发展趋势

三、罗非鱼项目建设的必要性

四、罗非鱼项目建设的可行性

第四节 投资的必要性

第四章 市场预测

第一节 罗非鱼产品市场供应预测

一、国内外罗非鱼市场供应现状

二、国内外罗非鱼市场供应预测

第二节 产品市场需求预测

一、国内外罗非鱼市场需求现状

二、国内外罗非鱼市场需求预测

第三节 产品目标市场分析

一、罗非鱼产品目标市场界定

二、市场占有份额分析

第四节 价格现状与预测

一、罗非鱼产品国内市场销售价格

二、罗非鱼产品国际市场销售价格

第五节 市场竞争力分析

一、主要竞争对手情况

二、产品市场竞争力优势、劣势

三、营销策略

第六节 市场风险

第五章 罗非鱼行业竞争格局分析

第一节 国内生产企业现状

一、重点企业信息

二、企业地理分布

三、企业规模经济效应

四、企业从业人数

第二节 重点区域企业特点分析

一、华北区域

二、东北区域

三、西北区域

四、华东区域

五、华南区域

六、西南区域

七、华中区域

第三节 企业竞争策略分析

一、产品竞争策略

二、价格竞争策略

三、渠道竞争策略

四、销售竞争策略

五、服务竞争策略

六、品牌竞争策略

第六章 罗非鱼行业财务指标分析参考

第一节 罗非鱼行业产销状况分析

第二节 罗非鱼行业资产负债状况分析

第三节 罗非鱼行业资产运营状况分析

第四节 罗非鱼行业获利能力分析

可行性研究报告 篇35

项目可行性研究报告一般包括以下几部分:

背景条件

这部分需要简述项目提出的背景,技术开发状况,产品的主要用途、性能和社会经济效益,申请单位实施该项目的条件和优势等。项目发展历程的简要叙述是背景部分要交代的重要内容,包括项目目前的开发进程情况及应用情况,申请单位实施项目的条件主要包括基建项目立项情况;座落地、建设期、建筑面积及建设进度状况;项目完成时实现年生产能力,项目产品达到的技术质量标准。需要注意的是,在背景介绍的结尾要用简要的文字说明申请项目符合基金项目申报指南中的哪个范围,并注明该项目符合国家有关扶持政策及环保政策等。

技术可行性分析

技术论述是很多项目评审的关键点,是可行性报告中分量最重的部分,是申报单位需要投入最大精力关注的部分。主要包括关键技术及创新点,关键技术的开发和效果论述;项目技术指标与国内外同类技术全面综合对比情况;申请单位及其技术依托单位、合作单位的研究开发实力。关于技术开发的描述应尽量清晰明确,在不透露技术机密的前提下将技术特点、产品性能描述详尽,最好配以拓扑图或电脑截图直观说明。技术创新点在技术分析中是最重要的评审点,一定要高度重视。需要注意的是创新点描述不可过多、过泛,最好集中在6条左右,将每一个创新点展开论述,力求使创新点具有足够说服力和可信度。切忌创新点过多,导致每一点都空泛,失去新意。

市场需求和财务分析

一般基金项目都要求项目具有良好的市场预期和发展前景,所以要将目前与未来、国内与国外的市场情况论述清楚。可从以下角度出发:国内市场状况及产品的发展前景,在国内市场的竞争能力和市场占有率;国际市场状况及产品的发展前途,在国际市场的竞争能力,可列表对比说明;市场风险分析及应对策略,风险可分为技术风险、市场风险、政策风险等,应分别说明采取何种策略规避风险。财务分析方面,项目的预期成本投入与经济效益是衡量项目可行性的重要指标,技术指标过硬但不能取得良好收益的项目同样会被淘汰。通过财务分析可证明项目在经济指标上的可行性及投入的'必要性。一般针对项目的财务分析主要包括投资估算及资金筹措、经济效益和社会效益分析。具体分析内容主要包括:

项目投资估算:说明对项目的总投资(总投资分为已完成投资和预计新增投资),并分别对项目的已完成投资和预计新增投资的使用情况及预计使用情况进行分析和估算,要求列表说明并列示投资明细。

资金筹措方案:主要分析预计新增投资的资金来源,并说明到位时间。

投资使用计划:按项目实施年度说明各阶段资金用途、金额及构成。此计划又可分为固定及流动投资两部分。流动投资主要可分为开发人员工资、销售费用、管理费用及一些评审鉴定费等。

项目产品的生产成本、销售收入估算:成本可由费用与产品数量的比值估算得出。

财务分析:以动态分析为主,提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、 投资利润率、财务净现值等指标。这些数据都可由历年成本费用与销售收入列表计算得出。

不确定性分析:主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析,对项目的抗风险能力作出判断。此项分析需由财务专业人员编制完成。这部分分析有的项目不要求。

专业化咨询的优势所在

专业化的咨询公司可以为企业提供撰写材料以及其他相关服务, 帮助企业完成繁杂的申办事务,使企业少走弯路并提高项目申报的成功率。可提供的服务分为几个阶段:首先帮助企业进行项目诊断,确定企业及项目是否符合项目申报条件;其次指导企业准备编制项目所需的材料;再次为企业编制项目申报材料并为企业校审材料;最后为企业办理项目申报手续并全力促成项目申报成功。它的优势主要在于以下几个方面:

项目诊断与申报策划:通过专业人员审核与外部专家咨询相结合,一方面对拟申报的项目进行技术、市场及经济可行性分析,另一方面对拟申报项目与申报的立项要求及支持水平的符合程度进行诊断,据此选择、定位好项目,从而规避项目申报风险。

编制合格的项目材料:项目申报是一项专业性强的工作,工作量大,头绪繁多,专业人员有充沛的精力并善于与研发人员沟通,对不同项目的评审特点具有更加清晰明确的认识,在对原始资料进行整理、编辑和加工时能够准确切入重点,从而提高申报项目获得政府资金资助的成功率。

熟悉项目申报流程:项目申报是一个系统的工程,涉及企业诊断、项目筛选、申报策划、材料编写、标准化录入、项目申报、项目评审、关系协调、项目实施、项目验收等具体操作过程,必须由懂细则、知方法、明内情专业人才科学地分工与协作才能保证每步工作扎实严谨并顺利完成。

可行性研究报告 篇36

一、项目名称及建设性质

(一)项目名称

温州智慧农业项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目,依托xx产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以智慧农业装备为核心的综合性产业基地,年产值可达5000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限公司

三、战略合作单位

xxx(集团)有限公司

四、项目提出的理由

智慧农业是农业的根本出路,国家也在智慧农业或智慧农业产业化上给予更多的政策及扶持。20xx年的一号文件中,明确了以“农业供给侧结构性改革”为主线,提到了加快科技研发,实施智慧农业工程,推进农业物联网和农业装备智能化;20xx年文件的主旨为“实施乡村振兴战略”,提到了发展数字农业,推进物联网实验和遥感技术的应用。

农业作为我国的第一产业,在社会发展中占有十分重要的地位,我国是一个农业大国,同时也是世界第一的农机生产和使用大国,农业耕地面积广,但农业生产效率低,生产成本较高。近年来,随着互联网、人工智能、信息技术以及物联网的快速发展,全球产业逐渐向数字化、智能化方向发展,传统农业也不断与新兴科技技术结合,逐渐向精准农业、智慧农业转变。在智慧农业的大背景下,智能农业装备也迎来了良好的发展时机。

五、项目选址及用地综述

(一)项目选址方案

项目选址位于xx产业发展示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

温州,简称温或瓯,是浙江省地级市,长江三角洲中心区27城之一,国务院批复确定的中国东南沿海重要的商贸城市和区域中心城市。截至20xx年,全市下辖4个区、5个县、代管3个县级市,总面积11612.94平方千米,建成区面积260.62平方千米。20xx年末全市常住人口为930万人,其中市区人口305.2万人;城镇化率为70.5%,全市户籍总人口832.4万人。温州地处中国华东地区、浙江东南部、瓯江下游南岸,东濒东海、南毗福建、西及西北部与丽水市相连、北和东北部与台州市接壤,是中国数学家的摇篮、中国南戏的故乡、中国海鲜鸡蛋之乡、中国鞋都,温州人被国人称之为东方犹太人。温州是国家历史文化名城,素有东南山水甲天下之美

誉。温州古为瓯地,也称东瓯,公元323年建郡,为永嘉郡,传说建郡城时有白鹿衔花绕城一周,故名鹿城。唐朝时(公元675年)始称温州,至今已有20xx余年的建城历史。温州是中国民营经济发展的先发地区与改革开放的前沿阵地,在改革开放初期,以南有吴川,北有温州享誉全国。20xx年中国百强城市排行榜排37位。20xx年,温州市生产总值(GD)6006.2亿元,比20xx年增长7.8%。20xx年,全年全市实现生产总值(GD)6606.1亿元,按可比价计算,同比增长8.2%。20xx年12月,温州入选20xx 中国大陆最佳地级城市30强。

(二)项目用地规模

项目总用地面积13993.66平方米(折合约20.98亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照智慧农业装备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积13993.66平方米,建筑物基底占地面积9740.99平方米,总建筑面积16372.58平方米,其中:规划建设主体工程10058.64平方米,项目规划绿化面积1121.79平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计79台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费1482.51万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:智慧农业装备xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx有限公司所选择的'供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量777126.67千瓦时,折合95.51吨标准煤,满足温州智慧农业项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量2194.26立方米,折合0.19吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx产业发展示范区市政管网供给。

3、温州智慧农业项目项目年用电量777126.67千瓦时,年总用水量2194.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.70吨标准煤/年。达产年综合节能量35.40吨标准煤/年,项目总节能率29.56%,能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

(一)产业发展政策符合性

由xxx有限公司承办的“温州智慧农业项目”主要从事智慧农业装备项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(20xx年本)》(20xx年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性

温州智慧农业项目选址于xx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

可行性研究报告 篇37

编制单位:郑州经略智成企业管理咨询有限公司

可行性研究报告按用途 :

(1)用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。这类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际作方案

(2)用于国家发展和改革委(以前的计委)立项的可行性研究报告。项目建议书、项目申请报告,该文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写,是大型基础设施项目立项的基础文件,发改委根据可研报告进行核准、备案或批复,决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

(3)用于银行贷款的可行性研究报告。商业银行在贷款前进行风险评估时,需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国家开发银行等国内银行,若该报告由甲级资格单位出具,通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格,但要求融资方案合理,分析正确,信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可研报告,该文件类似用于银行贷款的可研,但工商注册的可行性报告不需要编写单位有资格。

(4)用于境外投资项目核准的可行性研究报告。项目申请报告,

企业在实施走出去战略,对国外矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告或项目申请报告、报给国家发展和改革委或省发改委,需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时,也需要可行性研究报告和项目申请报告。

(5)用于企业上市的可行性研究报告。这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。经略智成为多家创业板和中小板企业提供可行性研究报告编写服务(包括已经上市和正准备上市的),积累的丰富的编写经验。公司拥有行业内最为丰富的数据库、一流的市场调查和行业分析能力、高素质的复合型人才以及丰富的上市公司可行性研究报告编写经验。

(6)用于申请政府资金(发改委资金、科技部资金、农业部资金)的可行性研究报告。这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格.

建设工程,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。其中“房屋建筑”指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间,满足人们生产、居住、学习、公共活动等需要。根据专业数据显示:20xx年我国建筑业总产值再创历史新高,实现总产值7.59万亿元,同比增长24.1%;建筑业增加值22333 亿元,比上年增长18.2%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润2663 亿元,增长21.0%,其中国有及国有控股企业697亿元,增长23.9%,产值利润率达到 创纪录的3.51%,行

业盈利能力逐步增强。从长远来看,未来50年,中国城市化率将提高到76%以上,城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞,也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。

【建设工程行业发展】

“十二五”期间,我国对外承包合同额将继续保持增长,建设工程行业应利用这一有利条件,扩大工程机械出口。“十二五”期间,低碳经济,绿色化、人性化和安全性愈加受到重视。挖掘机市场中端市场为主的韩系品牌市场份额已经呈现明显的下降趋势,中国企业正在从低端向高端市场突进,以外资品牌占绝对优势的市场格局有望在国内龙头企业的发力下得到有效的改观。近几年,中国建设工程行业并购重组事件频繁,大企业初现的同时,伴随的是中小型企业逐渐退出,中国建设工程行业大浪淘沙的年代或许已经到来。

随着建设工程行业竞争的不断加剧,大型建设工程企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的建设工程生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对产业发展环境和产品购买者的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的建设工程品牌迅速崛起,逐渐成为建设工程行业中的翘楚!

【建设工程发展趋势】

(1)制度创新。通过建立现代企业制度,进行公司制改造和构造合理的企业集团内部运行机制,实行制度创新。建筑施工企业管理机制

需要对这些新情况、新问题,进行新的创新,构建科学、规范、有效、合理、协调的管理制度体系,从各个方面促进建筑施工企业管理的正常正确运行。从企业功能定位出发,确定制度创新的具体形式;建立和完善法人治理结构;建立国有资产管理监督营运体系。

(2)机制创新。企业机制创新要以人事、劳动、分配三项制度改革为重点。加大管理人员定期考核力度,建立优胜劣汰的用工机制,建立有效的经营管理者激励机制。加快配套法规建设,建立和完善招标投标法律体系。健全制度,规范管理,维护招标活动中当事人的合法权益。

(3)管理创新。在市场经济条件下,根据市场经营环境的'变化和内部条件的改变,对传统的企业组织、经营理念、管理模式、方式和方法等进行调整和改进,建筑施工管理创新的必由之路是坚持管理机制的不断创新。在现阶段,建筑施工企业面临的发展问题是必须与时俱进,坚持管理机制的创新。由以物为中心的管理向以人为中心的管理转变;由企业自我评价向用户满意转变;由生产经营型向资本经营型转变;由企业整合向全面创新转变。

(4)项目管理的信息化趋势。随着现代化技术的不断更新与完善,计算机技术与网络技术不断的得到普及,这使得计算机信息管理系统受到越来越多的重视。在这样的环境推动下,给项目管理带来很多新的特点,与计算机结合的项目管理是项目管理发展的必然趋势,通过现代化的技术手段可以实现建筑企业的综合管理和信息实时共享,为企业带来了更大的利润空间,所以,新时期的项目管理必将成为信息化管理。

第一章 建设工程项目总览

一、建设工程项目名称

二、建设工程项目承担单位及负责人

三、可研报告编写单位

四、可研报告编制依据

五、建设目标、规模、内容、周期

六、总投资及来源

七、经济及社会效益

八、结论与建议

第二章 建设工程项目背景和发展概况

这一部分主要应说明项日的发起过程,提出的理由,前期工作的发展过程,投资者的意向,投资的必要性等建设工程项目可行性研究的工作基础。为此,需将建设工程项目的提出背景与发展概况作系统叙述,说明建设工程项目提出的背景,投资理由,在建设工程项目可行性研究前已经进行的工作情况及其成果,重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述建设工程项目发展概况的同时,应能清楚地 提示出建设工程项目可行性研究的重点和问题。

一、建设工程项目提出的背景

(一)国家或行业发展规划

(二)建设工程项目发起人以及发起缘由

二、建设工程项目发展概况

建设工程项目的发展概况指建设工程项目在建设工程项目可行性研究前所进行的工作情况,包括:

可行性研究报告 篇38

一、总说明

(一)项目一般概况

1、项目名称:仲坪村黄牛繁育饲养

2、建场地址:石门镇仲坪村

3、项目负责人:任南洙

4、技术依托单位:XX县畜牧总站

(二) 仲坪村基本概况

仲坪村位于石门镇的北部。全村总户231户,总人口880,现有耕地327公顷(水田40公顷,旱田287公顷),林草地资源丰富。耕地的土质比较脊薄,农业生产条件较差,该村目前仍是石门镇的贫困村,至今尚有人均纯收入不足800元的贫困户12户(包括特困户,救济户),贫困程度较为严重。兰泥村贫困严重的主要原因,一是经济基础太差,自我发展能力不足;二是属于半山区,资源缺乏,几乎没有副业收入。

(三)项目建立依据

延边黄牛无论是役用还是食用,在国内都是属于牛类中的优良品种。在食用方面,因其脂肪含量低,蛋白质含量高,并富含钙、锌、硒等无机盐,是一种深受人们欢迎的美味佳肴和强身滋补佳品。改革开放以来,随着人民生活水平的不断提高,人们的食肉结构也发生了较大的变化,牛肉以其味道鲜美,营养丰富,喜食的人日益增多,食用量逐年加大,市场上牛肉供不应求,价格累累上涨。目前,全州内的黄牛养殖多是家庭牧养形式,这种牧养形式受草原面积所限,难以形成较大的生产规模,生产数量非常有限。因此,随着牛肉食用量的逐年加大,市场上的供求矛盾也越来越突出。据有关部门统计,全州每年由商贩从外地倒运进来的肉牛达几万头,既增加了费用又降低了牛肉的质量,而且仍不能满足市场需求。由此可见,牛肉的市场潜力是相当大的。很显然,仅仅依靠过去那种牧养方式是无法解决这一供求矛盾的。因此,许多经济发展比较好的地区,都采取了比较先进科学的圈养方式进行饲养,即使没有草原也照样进行规模发展,如山东省的许多地区、我省的农安、榆树等县市都有着典型的成功经验,获得了非常可观的经济效益。从实践中看,该项目实属投资小、见效快、易行可靠的好项目。

(四)项目建设的必要性

由于仲坪村耕地土质较差,每逢雨季来时,常常受到山洪的侵袭,水冲沙压情况十分严重且村民的主要收入主要是靠种植传统作物,一直摆脱不了靠天吃饭的束缚和贫困。由于农民的积累少,资金缺乏,无其它增收项目,加上许多不利的生产条件,经济发展仍然很滞后,经过反复调查、论证,我们认为充分利用本村林地、草地面积多的优势,发展黄牛养殖是使村民增收致富的好项目,也是十分可行和非常迫切的大事。

(五)项目开发的意义

牛肉味道鲜美,营养丰富,具有强身健体之功效,为延边各族人民所喜爱,尤其是延边黄牛,更具特色深受国内外市场的欢迎。但是,在传统的牧养条件下生产数量有限,远远满足不了市场需求。因此,我们抓住有利时机开发这一项目,对于发展特色产业和地方民族工业,促进农村经济快速发展,都具有普遍的现实意义。

二、市场预测及产品销售方向

我州农村虽然有着悠久的养牛历史,但基本上是牧养方式和传统的喂饲方法。因此,繁殖率低、生长慢、生产周期长,经济效益不明显,从而导致了市场供不应求的矛盾越来越突出,牛肉价格不断上升。目前,州内市场上的牛肉价格每公斤已达到20元之多,仍不能满足需求。据调查,仅石门镇牛的日屠宰量是3头左右,加上节日农民宰杀的牛,大约年屠宰量为1,500头左右,而石门镇每年牛的出栏数包括牛仔和役牛也不足2,000头。由此可以看出,一个乡镇生产的肉食牛满足不了自身需求,那么县城的牛肉供应则是一个很大的空缺,牛肉价格不断上升也就不足为奇了。因此,可以预测,该项目的销售工作,可在就地就近完成,如果不是因为管理等企业自身因素,在较长时间内也一定会保持良好的发展势头和较高的经济效益。

三、技术分析

由于过去所采取的家庭牧养方式,在品种选育、营养调配、疾病防疫等诸方面都缺乏科学性,因而牛的退化现象严重,普遍个体小、生长慢、得病多,结果是生产费用大,经济效益不佳。近几年,经专家潜心研究,成功探索出一套具有较高科学性的饲养技术。这一技术在全国普遍推广以来,使养牛业均取得了成功并获得了较大的经济效益。其主要技术要点如下:

1、选择和培育优良品种。目前推出的饲养技术很重要的.一点就是品种改良,首先要选择体大、健壮、色纯、繁殖力和抗病力都强的母牛,形成一定量的繁殖群。其次是为了保证品种优良,一般应采用人工冷配。这样,培育出的牛个体大、体质好、生长快,一般2周岁即可成为大牛出栏。

2、为便于科学管理,采用圈养方式进行养殖。在圈养条件下,一是牛的运动量减少,能量消耗低,有利于长肉增重,比一般牧养的牛同期增重40%左右。二是便于集中管理,省时、省工、省饲料。三是易于保持卫生,利于防病,也可减少环境污染。四是受气候条件的影响较小,可以人为地促使母牛增加繁殖力。由此可见,圈养是发展养牛的一种优化办法。

3、讲究科学的营养配比和喂饲方法。饲养肉牛,要求它

生长快,育肥快。根据这一需求,对牛本身所需的蛋白质、脂肪、碳水化合物、无机盐、维生素和水份等营养成份,按照利于肉牛的发育和生长,对饲料进行科学配方并采取科学的喂饲方法。一般按公牛、母牛、成牛、小牛分群分舍饲养,按自繁和外购分区分舍饲养,还要采取定时定量喂饲,去势快速育肥等科学喂饲方法,以此提高经济效益。

4、圈养方式使传染病的防治有了基本保证。新的饲养技术在牛的传染病以及其他各种疾病的防治上取得了重大突破。首先是可以采取严格的防疫措施加以预防,如进行科学饲养,提高牛的一般性抵抗力;搞好圈舍卫生,保持良好的生活环境;与外界隔绝,加强检疫和接种疫苗等。其次是采取有效措施,及时、彻底地消灭已发生的传染病或其他疾病。

四、投资概算及项目计划

1、投资概算

仲坪村黄牛养殖项目计划总投资215万元,其中申请省财政扶贫资金150万元,其余65万元,由当地农民自筹解决。

2、项目计划

该项目计划总投资215万元,全部用于购买仔牛共500头,建五座300平方米的牛舍共1500平方米。

五、项目实施后的经济效益和社会效益

仲坪村黄牛养殖项目实施后,按年出栏仔牛460头,每头1500元计算,三年便可全部收回成本,并使母牛总数固定在400头左右。以滚雪的方式滚动发展,使全村每年人均收入可增加500元—800元左右,使农民的收入不断增长,大多数的贫困户也可在短期内脱贫乃至富裕起来,因而其社会效益和经济效益都十分突出。

可行性研究报告 篇39

(一) 农业项目预可研报告格式

(二) 水利水电项目预可研报告格式

(三) 社会发展项目预可研报告格式

(四) 城市基础设施项目预可研报告格式

(五) 煤矿安全改造项目预可研报告格式

(六) 产业园区项目可行性研究报告大纲

工业项目预可研报告格式

一、总论

1、 项目名称

2、 承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况)

3、 拟建地点

4、 建设规模

5、 建设年限

6、 概算投资

7、 效益分析

二、市场预测

1、 产品市场供应现状 2、 价格现状与预测 3、 产品市场需求预测

三、资源条件评价(指资源开发项目)

1、 资源可利用量(矿产地质储量、可采储量等)

2、 资源品质情况(矿产品位、物理性能等)

3、 资源赋存条件(矿体结构、埋藏深度、岩体性质等)

四、建设规模与产品方案

1、 建设规模(达产达标后的.规模) 2、 产品方案(拟开发产品方案)

五、建设条件分析

1、 场址建设条件(地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等)

2、 其它条件分析(政策、资源、法律法规等)

六、技术方案、设备方案和工程方案

(一)技术方案

1、 生产方法(包括原料路线) 2、 工艺流程

(二)主要设备方案

1、 主要设备选型(列出清单表) 2、 主要设备来源

(三)工程方案

1、 建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案(附平面图、规划图)

2、 建筑安装工程量及“三材”用量估算 3、 主要建、构筑物工程一览表

七、主要原材料、燃料供应

1、 主要原材料、辅助材料品种、质量与年需要量 2、 燃料品种、质量与年需要量 3、 材料的运输方式

八、环境影响评价

1、 项目建设和生产对环境的影响(三废、噪声、粉尘污染等) 2、 环境保护措施方案

九、组织机构与人力资源配置

1、 组织机构设置(法人组建方案、管理机构方案、管理机构图)

2、 人力资源配置(生产作业班次、劳动定员数量及技能要求)

3、 员工培训

十、项目实施进度

1、 建设工期 2、 进度安排

十一、投资估算及资金筹措

(一)投资估算

1、 建设投资估算(先总述总投资,后分述建筑工程费、设备购置安装费等)

2、 流动资金估算

3、 投资估算表(总资金估算表、单项工程投资估算表)

(二)资金筹措

1、 自筹资金 2、 其它来源

十二、效益分析

(一)经济效益

1、 销售收入估算(编制销售收入估算表)

2、 成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表)

3、 利润与税收分析

4、 投资回收期(编制现金流量表)

5、 投资利润率

(二)社会效益

十三、结论

农业项目预可研报告格式

一、总论

1、 项目名称

2、 承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况)

3、 拟建地点

4、 建设规模

5、 建设年限

6、 概算投资

7、 效益分析

二、市场预测

1、 产品市场供应现状

2、 价格现状与预测

3、 产品市场需求预测

三、建设规模与产品方案

1、 建设规模(种植规模、养殖规模、农副产品加工规模)

可行性研究报告 篇40

可行性研究报告是项目实施主体为了实施某项经济活动需要委托专业研究机构编撰的重要文件,其主要体现在如下几个方面作用:

1. 用于向投资主管部门备案、行政审批的可行性研究报告

根据《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号的规定,我国对不使用政府投资的项目实行核准和备案两种批复方式,其中核准项目向政府部门提交项目申请报告,备案项目一般提交项目可行性研究报告。

同时,根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,对某些项目仍旧保留行政审批权,投资主体仍需向审批部门提交项目可行性研究报告。

2. 用于向金融机构贷款的.可行性研究报告

我国的商业银行、国家开发银行和进出口银行等以及其他境内外的各类金融机构在接受项目建设贷款时,会对贷款项目进行全面、细致的分析平谷,银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下,才会同意贷款。项目投资方需要出具详细的可行性研究报告,银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下,才会同意贷款。

3. 用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告

此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。

4. 用于申请进口设备免税的可行性研究报告

主要用于进口设备免税用的可行性研究报告,申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。

5. 用于境外投资项目核准的可行性研究报告

企业在实施走出去战略,对国外矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委,需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时,也需要可行性研究报告。

6. 用于环境评价、审批工业用地的可行性研究报告

我国当前对项目的节能和环保要求逐渐提高,项目实施需要进行环境评价,项目可行性研究报告可以作为环保部门审查项目对环境影响的依据,同时项目可行性研究报告也作为向项目建设所在地政府和规划部门申请工业用地、施工许可证的依据。

可行性研究报告 篇41

在讨论云计算给教学带来的变化之前我们首先要了解一下到底什么是云计算。云计算是将所有的计算资源集中起来,构成一个计算资源池并由软件实现自动管理,它是基于因特网的超级计算模式,在远程的数据中心,云计算甚至可以让你体验每秒超过10万亿次的运算能力,如此强大的运算能力几乎无所不能。

虽然云计算下的教育教学在中国的发展刚刚起步,可是却引起了很大的关注度,越来越多的学校和教师关注到了云计算下的教育教学。根据美国新媒体联盟(the new media consortium)与ed—ucause learning initiative联合发表的20xx年horizon report分析预测:云计算将在未来的一两年成为学校的主流技术,它将影响教师的教学方式和学生的学习方式,再次带来教育上的大变革。

将云计算应用到教育教学领域内,在“云”环境下利用云服务平台构建个性化的教学环境,以辅助教师教学,促进教师和学生之间的交流,促进学生协作学习,个性化学习,和终生学习。学校和教师可以利用云计算支持的教育云服务,构建个性化教学的信息化环境,可以促进学生高级思维能力和群体智慧发展。云计算辅助教学可以帮助教师构建三类教学系统,即教学信息自动传递系统、教师指导调控系统和学生自主学习系统。而且还能够构建三类教学环境,即学校教学环境、群体学习环境和学生个人自主学习环境;

研究问题

云计算将给教育教学带来哪些变化和影响?

研究方法

本文主要采用文献研究法,通过cnki和文库对关于云计算下的教育教学和云计算方面的文献进行检索,然后对检索到的文献进行阅读、分析、归纳,来总结在云计算下的教育教学都将有哪些变化。文献研究法主要指搜集、鉴别、整理文献,并通过对文献的研究,形成对事实科学认识的方法。

研究结果

基于“云”环境的教育教学,能充分利用云服务支持学生的学习与创新。而且在提高教学效果的同时降低教学媒体等硬件成本,从而整体提高教学质量。云计算将给教育教学带来的变化如下:

①学生的变化;利用云服务构建的个性化学习管理环境,能进一步促进学生的个性化学习。让学生的自主创新能力得到充分的发挥。并能提升学生收集信息,分析性息,处理信息的能力更好的适应当今的信息化社会。

②学校管理的变化;基于“云”环境的学校管理,利用云服务套件构建全校的教学管理系统。不但能促进同校教师和管理层的沟通交流,教师与教师之间的交流,同时也能使处于偏远地区的学校和发达地区的学校进行很好的沟通交流。

③教学模式的变化;由于云计算提供的云服务,更适合于学生的自主学习,这样就使教学方式自然而然的就变成了以学生为主导的教学方式。在基于云服务的网络协作平台的支撑下,探究型、协作型得教学模式也将得到更广泛的应用。

④教育资源的变化;由于经济发展的不平衡,很多偏远地区的教育的投入比经济发达地区的投入要少很多,以至于经济欠发达地区的教育设备非常的落后。可是一旦云计算应用实施,这样即使是经济欠发达地区可以和经济发达地区共同享有同样的资源设备。因此云计算进一步的促进了教育资源的公平化。

⑤教育设备经费投入的变化;云计算可以为学校节约计算机、网络交换等硬件设备的购买和维护成本,学校可以依附大公司提供的'云服务,即使是一台配置很差的计算机也能运行计算量很大的科学计算。不管是在家中还是在学校,也不管使用什么客户端,接入云端后,都会获取到同一个虚拟桌面,就像使用同1台计算机系统。这样学校的教育设备的投入经费就会减少,而增加其它方面经费的投入。

⑥教师之间交流的变化;云计算可让你以在任何地方继续你的工作,也可以在多种设备上共享你的数据。启用云服务提供的共享机制还能轻松的把文档与其他人协作共享。例如使用google apps,就可以与同事一起协同完成教学设计文本和演示文档,并同其他教师分享。因此教师之间的交流不仅仅限于同校教师之间的交流,还可以和其他学校的教师进行交流。教师之间的交流不会受到地域的限制。

研究讨论

在中国云计算的实施才刚刚开始,而云计算下的教育教学也刚刚起步,很多的

文献都还是属于理论的展望阶段缺乏一定的实践性。而且本文收集的资料有限,不够全面,可能分析存在一定的片面性。

研究结论

云计算必将给教育带来一系列的变化,比如:教学理念的变化,教学方式的变化,学习方式等变化。云计算使学生的学习更加的自主化,教师的教学更加个性化,学校的管理更加人性化,教师之间的交流更加的广泛和深入化,也必将促进教育的巨大变革。可是关于云计算辅助下的教育教学的研究大多停留在理论阶段,缺乏可行性分析,也没有具体的调研,缺乏科学的信度和效度。对于云计算的研究没有自己的理论和实践的创新点。而且云计算下辅助教学推广很差,更多的教师对于云计算也是处于不熟悉、不了解的阶段。我们现在要做的不是简单的理论思考,而是对实践的具体应用。也就是将云计算这样先进的技术应用到我们的教学实践中去,从而推进我国教育的发展,缩小与国外教育之间的差距。加快推进我国教育的现代化。

可行性研究报告 篇42

遵照上级公司指示精神,为了尽快在xx市及其周边地区再新建一批比较现代化的加油站,以利发挥xx公司石油经营的整体优势,

进一步扩大成品油自销量,实现批零销售网点的良性循环,我公司特抽出精干力量组成专班,经过二个月时间的调研与考察,已初步选定xx县xx区xx镇xx村为新建加油站站址,筹建xx加油站,为此作了如下可行性研究和效益论证,现报告如下:

一、选址简况

该站地处a地至b地的国道旁,是xx省及xx省通往xx省运输的必经之路,汽车从a地开往b地,进入xx市

二、建设规模构想

纵观近年来加油站经营状况,尽管xx站所处地理位臵优越,但市场竞争日趋激烈,实践证明中小型加油站是缺乏生命力的,要能同现代的大型加油站抗衡,我们必须要建造形式新颖,加油大厅宽敞明亮,电脑计量,车辆进出方便,经营品种齐全,配套服务健全的更现代化的大型加油站,才能立足激烈的市场竞争而处于不败之地。我们初步构想在x亩土地上建造一座加油楼(地上两层,地下一层),拥有xx台加油机的加油大厅,还附有汽车小修,副食品店、快餐店、洗手间、休息室、保管室等。这座楼长x米,宽x米,框架式建造结构、坚固而美观的篷布做屋顶,在加油大楼后面建造一座宽xx米、深xx米的办公楼,也为三层(地上两层,地下一层),润滑油经营部设在地上一楼,除办公室外,还设有保管室、休息室。预计投资总额为xxx万元,初步预算如下:

1、收购旧加油站一个,价值xx万元;

2、办理新征用土地x亩(顷)的手续费用x万元;3、两栋三层楼房土建费用xxx万元;

4、消防设施、防爆设施、油罐、加油机、水电安装等计xx万元。

投资的资金来源向上级公司拨款。

三、经营范围及经营资金运算

xx站经营范围:经营汽油、柴油及xx牌润滑油的销售,冲洗汽车,经营副食等;浴室、餐厅也可以附随着开设营业。以成品油销售为主营业务。

轻油计划设x个油罐(品种有70#汽油、90#汽油、0#柴油等),计划储存量为xxx吨。润滑油为听装销售。

预计经营成品油需要的`流动资金xx万元,由上级公司借用,油站每月按银行贷款利率计付贷款利息。

四、经济效益测算

(一)经济效益测算的依据:

1、加油站按比较现实的预计,日平均销油量为15吨;

2、人工工资及福利费按xxx人匡算;

3、固定资产按xx万元计算,使用期平均x年;

4、使用土地租金每年暂按x万元计算;

5、综合毛利率按xx%计算;

6、销售税金及附加参照经济效益较好的xx站的实绩计算;

7、经营费用、管理费用参照了加油站的平均水平;

8、财务费用的应计利息,按年息xx%计算

(二)效益测算表:

1、商品销售收入xx千万元(xx吨/天x360天x加权平均进价/吨x含税价)

2、商品销售成本xx千万元(xx吨x360天x加权平均进价/吨x含税价)

3、销售毛利x千万元

4、毛利率xx%

5、销售税金及附加xx

6、经营费用xx

(1)运杂费xx

(2)工资xx

(3)福利费xx

(4)仓储保管费xx

(5)商品损耗xx

(6)其他xx

7、管理费用xx

(1)折旧费xx

(2)修理费xx

(3)土地租用费xx

(4)业务招待费xx

(5)水电费xx

(6)低值易耗品摊销xx

(7)其他xx

8、财务费用xx

9、本年计划利润xx

(三)投资回报率为:xx

(四)投资回收期:x年

如果xx站每天平均销油量达到xx吨,即如果较计划多销x吨,一年则可多销xx吨,按每吨毛利xx元计算,可增加利润xx万元,(假定费用不变,则净增利xx万元),那么,投资回收期只需x年,如果xx站日平均销油量达到xx吨,则二年半就可收回全部投资。

(五)即便投资回收期为x年,我们认为成绩仍是显著的,因为:

1、该加油站可为本公司分流富余人员xx人,这本身就是效益;

2、多开辟一个零售渠道,为上级公司一年多销xx吨油,如果xx站日平均销量能达到xx吨,一年就可销油xx吨,相当于20xx年前上级公司销油量的总和。

(六)在效益测算中,有的费用打得偏紧(如人工工资及福利费、修理费、业务招待费、其他费用等),但有些收入可予以弥补,如全年销售润滑油收入预算xx万元左右(每日销xxxx升,一年xx吨,每吨盈利xx元计算),此外,油站办的附属经营的业务如汽车小修、餐厅、浴室、便民商店收入,可以达到以副养副的目的。

可行性研究报告 篇43

一、可行性研究报告的概述

可行性研究报告是在项目建议书的基础上对投资项目的可能性、有效性进行具体、深入、细致的综合评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案而编制的书面报告。可行性研究报告要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响投资项目的各种因素,诸如技术水平、经济效益、生或合作条件、财务与管理结构等,运用大量的资料论证拟建项目是否可行。但是在写作上,可行性研究报告应当以中国的产业政策为指导,根据中国目前特定行业领域对外商投资企业的要求进行编写,使得可行性研究报告的撰写更具有针对性。

可行性研究报告的'撰写是具有决定性意义的工作,是投资方在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的过程。可行性研究报告的撰写应当在调查分析的基础上,综合论证项目建设的必要性、经济上的合理性、技术上的先进性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学的依据。

一般情况下,可行性研究报告由中外合营各方共骗制。可行性研究报告中方合营者主管部门审查,转报审批机构批准后,合营者才可以签订合资经营企业协议、合同、章程。实务中,可行性研究报告主要由中方或中方委托的专业机构编制。

二、可行性研究报告的内容

就可行性研究报告的内容来说,应当包括:投资主体的基本情况;市场和生产规划;原材料供应规划;项目选址;技术、设备和土建工程;生产组织、劳动定员和人员培训;环境保护方案;项目实施进度;资金估算和来源;经济分析。具体来,包括以下各方面的内容:

(一)项目的基本概况

(二)投资主体基本情况

(三)项目预期模式

(四)市场与销售

(五)生产所需资源、原材料、燃料、动力

(六)环境保护

(七)企业组织与人员培训

(八)总投资概算

(九)生产成本预算

(十)财务指标分析

(十一)外汇平衡分析

(十二)敏感性分析

(十三)综合评价结论

(十四)主要附件

1.合营各方所在国(地区)政府主管部门颁发的营业执照副本;

2.合营各方法定代表人身份证明;

3.合营中方的资产负债表、损益表,合营外方的资信证明,如银行存款;

4.国内外市场需求情况调研和预测报告以及产品外销比例;

5.有关主管部门对原材料、辅料、配套件、元器件国产化及能源、交通等主要料、资金、地址、环保、消防、劳动安全、卫生设施、外汇收支等安排的意见。

项目各方除了需要向审批机关提交可行性研究报告外,作为附件,还应向审机关提交下述文件:项目建议书及批准文件;项目各方所在国政府出具的合法业证明;国内外市场需求情况预测报告;有关主管部门对项目所需原材料、资金的安排意见;审批机关要求提交的其他文件。

可行性研究报告 篇44

一、项目的背景

大化坪镇位于大别山腹地,霍山县西南部,佛子岭水库上游,全镇总面积230.9平方公里,辖13个行政村,1个居委会,206个村民组,2.6万人,山场面积27.4万亩,是个典型的山区乡镇。全镇毛竹面积5万亩,是全县毛竹面积最大的乡镇之一,毛竹蓄积量1000多万根,年采伐量200万根,素有“金山药岭名茶地、竹海栗园水电乡”之美誉。

由于地形复杂,一般坡度在30度以上,年平均气温14℃-15℃,年降水量1300mm,土壤为普通黄棕壤,山土黄棕壤,土层以砂砾质为主,质地疏松,海拔一般在250-750之间,境内峰峦起伏,沟壑纵横,风景秀丽,海拔落差大,雨水充足,四季分明,气候宜人,由于优越的地理和气候条件,非常适宜于毛竹的生长,且生长的毛竹具有竹厚空小的特点,因而所加工的产品深受消费者的喜爱。

二、项目建设的可行性

(一)原材料供应的可行性

大化坪镇属里山区,全镇毛蓄积量大,年采伐量达200多万根,该项目的实施,年需求量为150万根,占年采伐量的65%,同时项目所需的毛竹无论大小均可利用,因此仅本镇年采伐量就可保证项目所需,只要认真组织收购即可。

(二)产品生产技术的可行性

该项目采用先进的工艺技术和设备,经过熟练工人的认真操作即可。

(三)产品销售市场的可行性

近年来,随着人们生活水平的不断提高,以及对绿色产品的需求不断扩大,竹制品被广泛运用于工农业生产的各领域,同时城镇居民对竹制品的需求量也在逐年增加,因而投资开发竹制品加工,具有广阔的市场前景。

(四)水、电、路条件的可行性

大化坪镇拥有丰富的'水、电资源,小水电装机容量1万多千瓦,同时淠河源头辉阳河纵穿全镇,因而可完全保证项目所需的水、电条件。

大化坪境内公路里程已达200多公里,村组道路已基本贯通,鹿俞路、迎白路、大青公路、龙太路、白千路纵横交错,交通十分便利,六潜高速也从镇边境而过,因而为项目的实施提供了便捷的交通条件。

三、项目的环境评价

大化坪竹制品加工项目是以毛竹为原料进行加工,同时对毛竹的梢头、枝桓进行综合利用,由于毛竹属再生资源,通过有计划地采伐,对环境无任何影响。

四、项目的投资规模及预算

按年生产竹胶板13500m3设计,项目总投资1820万元,其中:设备及固定资产投资520万元,定额流动资金投资根据测算的产品成本,考虑到三项资金占用因素,测算为1300万元,项目正式投入机械生产后,年创产值5494.5万元,实现利税1140.7万元。

五、生产工艺流程

六、效益分析

(一)经济效益分析以年产竹胶板13500m3计算1、每立方米竹胶板可获利润

(1)每立方米竹胶板直接成本原材料采购1938元锯材费50元干燥费50元人工工资300元电费150元辅助材料250元税金250元小计2988元

(2)每立方米竹胶片间接费用销售费用280元管理费用104元财务费用103元小计487元生产每立方米竹胶板成本费用为3475元

(3)每立方米竹胶板可获利润

按每立方米市场销售价格4070元计算获利润为:4070-3475=595元2、年生产13500m3可获利润为:

13500×595=8032500元实现税金3375000元共计实现利税

11407500元

(二)社会效益

该项目的实施可使当地丰富的毛竹资源就地加工升值,全年实现利润1140.7万元,同时可安排50人就业,全年支付工资50万元,同时该项目符合国家的产业政策和当地经济发展的规划,是对资源的合理开发和利用,是优先扶持的项目。

可行性研究报告 篇45

一、前言

光伏项目是指利用太阳能进行光电转换的一种可再生能源项目。随着全球能源问题的日趋严重,光伏项目成为了越来越多国家和地区重点发展的新能源项目,具有经济效益好、环保效益显著等优点。本报告旨在对一家企业的光伏项目进行可行性研究,以期为企业决策提供依据。

二、背景

该企业为一家中型制造企业,旗下分布有多家工厂,主要从事高科技行业的制造业务。当前,随着国家环保政策的逐渐推行,该企业也开始着眼于环保领域,于是计划进行一项光伏项目,在生产线上设置光伏设备,将光能转化成为电能,以满足企业对电能的需求,并进行清洁生产。

三、市场分析

(一)光伏项目发展前景

光伏项目在全球范围内的发展前景十分广阔。近年来,多个国家制定了与光伏项目相关的政策,包括补贴政策、减税政策和政府采购政策等,以刺激光伏产业发展。在我国,政策支持力度也逐步加强,随着中央和地方政府对光伏产业的扶持,市场规模不断扩大,发展前景乐观。

(二)行业竞争态势

目前,在我国光伏市场上,已经形成了多家知名光伏企业,企业之间的竞争非常激烈。一些大型企业因为技术和生产上的优势,已经形成了一定的行业地位,持续保持着稳定的市场份额。同时,冷启动的.企业在激烈竞争中也难以立足。当然,在市场占有率较低的情况下,光伏项目仍有大量的市场和机会。

四、技术分析

(一)光伏设备的性能和参数

光伏设备通过将太阳能转换成电能进行工作,包括光伏模块、逆变器、控制器等核心设备。在设计视频方面,要考虑设备的功率、电压、电流、效率等关键指标,以确定光伏设备的规格。

(二)光伏设备的投资与收益分析

企业的经济效益是进行光伏项目时最为重要的考虑因素之一。在进行设备投资时,应主要考虑投资量、设备价格、税收政策等影响因素,并对设备预计年收益率进行精确估算。然后进行光伏项目的投资与收益分析,包括静态投资回收期、动态投资回收期、内部收益率、净现值等指标进行分析。

五、风险分析

(一)政策风险

市场风险和政策风险是光伏项目的两大风险因素。政策风险主要指相关政策法规的调整对项目发展可能造成的影响,包括国家关于光伏产业的政策支持、税收优惠政策等的变更。

(二)技术风险

光伏项目作为先进的能源技术,也存在技术风险。主要是指对于光伏设备可能存在的故障以及科技进步对设备的淘汰风险.

六、总结

本报告对一家制造企业进行光伏项目的可行性研究,通过市场分析、技术分析和风险分析,得出该项目值得推进的结论。通过合理的技术方案设计,确定设备的选型和价格,进行光伏项目预计年收益率进行精确估算。需要注意的是光伏项目也存在政策和技术两个方面的风险,项目实施需要充分考虑到这些风险因素,进行前期充分的思考、设计和准备,以实现光伏项目的可持续发展。

可行性研究报告 篇46

一、项目的提出

二十世纪九十年代初,我国民办教育事业开始兴起并蓬勃发展,国家对民办教育也采取了政策扶持,开辟多种渠道吸引社会力量办学。《社会力量办学管理条理(试行)》、《民办教育促进法》的颁布,为民办教育的发展提供了法律保障。

为了适应社会主义市场经济发展的需要和经济全球化对人才的需求,安庆三环集团充分利用各类资源优势,筹建河北衡水中学安徽分校,面向合肥市乃至全省招生,为社会提供优质的教育服务。

二、市场分析

合肥市及辖区经济分析:合肥市经过三十多年的改革开放,走在了全省经济的前头,积蓄了大量的经济资源,保持着经济的高速发展,经济潜力很大,人均收入处于全省前列,造就了一大批具有中高资产阶层,这是一个经济实力很强的区域体。

消费观念分析:“望子成龙,望女成风”是中国人的传统,家长特别注重对孩子的教育和投资,都希望子女能接受良好的教育。

办学的地域及生源分析:省会及附近均有许多大型住宅区,人口稠密;铁路、公路、航空等交通便利,生源的覆盖面较大。

合肥地区教育文化氛围分析:合肥市正在创建教育强市,长丰县又出台了引进优质教育资源的项目要求,有比较好的政策支持,正好符合集团发展教育的需求。

三、办学资源分析

资金优势:集团经过了几十年创业和企业滚动式发展,积累了雄厚的资金,有足够的资金做保证,具有可持续发展的投资条件。

人才优势:河北衡水中学安徽分校将招聘并组合三个方面的优秀人才,一是来自河北衡水中学的一线骨干教师,他们富有先进的管理经验,比例约为30%;二是安排三环高中的一线教师先到衡水培训三个月,然后上岗任教,比例约为30%;三是向 社会招聘211师范类学校的毕业生,先到衡水培训三个月,然后上岗任教,比例约为40%。衡水中学和三环高中现都拥有擅长精细管理的管理人员;并且有比较多的教师资源储备;还拥有专职的督导人员进行教育督导,充分利用优质的人力资源培训教师队伍,这些是我们特有的师资优势。

教育理念的优势:两校校长和管理干部都是科研型,专家型,复合型的人才,不但有校长的经历,而且有成功的管理经验;都有丰硕的教育、科研成果和先进的教育理念,工作具有开拓性、创造性。

四、组织机构

河北衡水中学安徽分校的领导机构:

领导班子:校长 1名,副校长3名(其中衡水中学安排2名副校长,分别主管初中部和高中部教学研讨和常规管理工作)。

管理体制:董事会领导下的校长负责制。

五、财务分析

投资估算:河北衡水中学安徽分校建筑面积约4万平方米,由安庆三环集团投资,预计总投资2。5~3亿元人民币。

六、学校的发展规划

学校拟于20xx年秋季开始筹建,20xx年学校初中部和高中部将同时招生,届时高中部将招生480名高一新生,初中部将招生320名七年级新生。以后每年按20%的比率增加招生人数,力争到20xx年达到容纳6000人的办学规模。我们有信心渴望她能在安徽引领着创新与改革的风浪,成为一个势不可挡的“弄潮儿”。我们坚信她以史无前例的锐气和力量,快速成长为让学生向往、家长满意、社会认可的学校。

七、师资队伍建设

学校教育要运行良好,师资队伍建设至关重要。恰当的师资队伍的年龄结构比例,老中青应该是大约1:3:6。近年来大量本科师范院校的毕业生走入社会,学校将大量招聘211学校优秀师范本科毕业生。师范大学优秀的毕业生,在有经验的中年教师的培训指导和帮助下,一般只需要几个月多至半年,即可胜任教学工作。可以说,只要学校尊重教育法律法规,从严把关,招聘到并在较短时间内培训出一只称职的、乃至优秀教师队伍,不是多大的难题。

以青年教师为骨干,建设教育队伍,还有以下优势:一是青年教师知识观念新颖,一般没有偏见,不会固执己见,可塑性强;二是青年教师风华正茂,血气方刚,工作热情高,精力充沛,更适合民办学校全方位管理的工作模式和工作强度,更善于开创性的开展教研改革;三是他们和学生的心理层面也更接近,具有亲和力,更容易取得较好的教育效果。

当然青年教师相对于中老年教师也有其不足。主要是教育教学的经验相对匮乏,工作的耐力、持久力和稳定性较差。所以校方在招聘和使用的过程中,既要重视教师的教育教学能力,也尤其要重视其师德和品性,帮助他们扬长补短,成为合格、优秀的教育工作者。

为了稳定优质教师队伍,学校必须将“待遇留人,感情留人,事业留人”的用人理念,落到实处。必须宽严相济,将科学化管理和人性化管理结合起来。

八、教职工和学生的管理

对教职工的.管理,应体现公平性、科学性和人性化的特点。公平性,就是唯才是举,在涉及教职工的切身利益的各个方面都平等对待,不搞小团体和拉帮结派。科学性是公平性的保障,只有科学的管理,才能最大限度的维护公平,科学性通常体现为量化管理和管理的透明度。量化管理的最大好处是具有可操作性,避免人为因素对公平的破坏;透明度则是上情下达、下情上达的保障。作为学校的最高管理层,一定要保证信息渠道畅通,才可以保证政令畅通,提高工作和管理的效率。为了达到管理的科学化,一个学校,如同一个国家一样,必须制度健全,做什么事情都有章可循。当然制度的制定和完善是一个过程,必然要经过自上而下和自下而上的几次反复。人性化主要是一种管理理念,在管理过程和细节上体现出来。人性化和科学化表面上看起来是矛盾的对立的,但生活的本质就是矛盾对立的统一体。高明的管理者必然既通过科学化使管理有效而有序,又能通过人性化使职工心情舒畅,达到建立和谐单位(校园)的目的。

就学校而言,管理的直接目标应该有两个。基本目标是保障学校的安全和教育次序的正常。高级目标是提高效率,通过高效率的管理,换得优质的教育,教学质量,使学校的各项工作 良性的循环。在具体实施过程中,参照衡水中学管理精细化模式和三环高中成功的管理经验,结合分校实际,要将教育教学目标明细化、具体化,通过目标责任制,确保局部目标和整体目标的实现。

对学生的管理,其基本原则、方法和对教职工的管理是一致的。在操作上,可以实行分层级管理——管理的最基本的单位是班级,其次是年级,再高一个层级是部门,最后是总校。在整体管理理念和原则确定和一致的前提下,上一层级的管理者可以鼓励下一层级的管理者积极发挥主观能动性,开创性的开展管理工作,提高管理效益。

可行性研究报告 篇47

第一章概况

合营企业的名称

合营企业的地址

中方负责人

外方负责人

1.合营的由来

介绍双方从接触到签约的简单经过、中方企业的生产历史及寻求外资合营的目的。

2.项目主办人简介

介绍中方企业的简况,包括企业的地理环境、厂房设施、职工队伍、技术力量、生产能力及能源交通等。介绍外方的生产情况、技术能力以及国际地位等。

第二章合营目标

1.合营的模式

2.合营的规模

确认合营企业的总投资额和注册资本,双方各占投资总额的比例及投资的方式。

3.工艺过程

包括工艺流程、产品纲领及生产工艺等。

4.市场预测

介绍合营企业产品的市场销售情况及双方的销售责任(应附国际国内市场供

应情况的调查报告)。

5.产品销售方案

作出若干年内产品外销与内销的计划,并规定双方的'销售渠道与销售责任。

第三章合营企业的组成方案

董事会的组成及权限,整个合营企业各办事机构的组成框架(附图)

1.公司职工定员

2.职工来源及培训

职工来源包括管理人员和工人。培训应作出初步计划,对不同层次的职工进行不同级别的培训。

3.薪金及工资

第四章生产原料供应方案

1.主要原料

说明每一种主要原料所需求量以及供应的渠道。

2.水、电、燃料

说明每日(或每年)的消耗量和解决的途径。

3.包装材料

说明年需求量和解决的途径。

4.主要设备生产能力的预算及购置计划(应列表说明)

第五章安全环保

应根据我国环境保护法及有关安全规定、工业卫生标准的要求执行。

1.污染物的处理

说明本产品的生产是否产生废水、废气、烟尘及噪音等以及处理措施。

2.环境美化

3.劳动安全保护措施

第六章技术经济分析

1.技术上的合理性和可实现性

说明本企业与外方合营的条件,本企业的生产历史、技术力量和管理经验,外方的生产历史、技术力量和国际信誉,两家合营后产量与质量可能达到的水平。2.经济分析(参见财务分析表)

3.外汇流量表(参见财务分析表)

第七章资金来源及项目组成

具体说明双方投资的金额和投资的方式。

如:中方可以厂房或土地使用费、开发费抵部分或全部投资;外方可以先进的设备及生产流水线抵部分或全部投资。

如果双方投资需要分期投入,那么说明每一期投资的金额和方式。

第八章实施计划

具体列出完成可行性研究报告、办理营业执照、有关商务谈判、土建筹备工作开始、生产厂房交付使用、设备安装试车、投产等一系列主要工程的时间。

第九章评语

本合营企业符合国家利用外资的方针、政策(有利于产品更新换代和赶上世界先进水平,在经济上双方均有利可得)在经济效益方面的效果。

第十章

(一)设计能力财务分析

(二)总投资费用及奖金筹措

(三)财务分析(附财务分析表)

合营双方一致同意由甲方做可行性研究报告。上报主管部门审批。

*年*月*日

附件:财务分析目录(各类表格)

国内外市场预测(调查报告)

投资估算表

可行性研究报告 篇48

本报告对项目建设的依据、条件及必要性进行了论述,对养殖场粪污处理工艺技术方案、设备选择、项目选择、原辅材料供应、环境劳动保护、劳动定员及人员培训、投资估算及资金筹措和经济效益等方面进行综合性分析和评价,为项目实施提供了可靠、科学的依据。

项目采取能源环保型工艺路线。即将养殖粪水全部混合后进行厌氧发酵,所产沼气用于供农户饮事用能,多余多余部分用于发电;发酵后的废液经分离后废水用于农田灌溉、林果喷施、大棚蔬菜施肥等,多余部分进行好氧处理后达标排放;沼渣凉干后用作有机肥料进行出售。整个系统体现资源化的综合利用,多余废水的达标排放。是一个可持续发展的生态环保能源工程,注重资源综合开发利用和生态平衡,利用现代科学技术,通过人工设计生态工程,协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的关系,形成生态和经济上的两个良性循环。

(1)项目总投资420.1万元。其中土建工程投资232.8万元,仪器设备购置132.3万元,工程建设其它费用(工程设计、可行性研究论证、运行调试及施工监理费)36.14万元,不可预见费18.61万元。

本项目充分体现国家对黄河、淮河流域治理和南水北调水源保护区的扶持政策,以及河南省农业和农村发展的产业政策。项目建设将进一步带动周边牧场环境治理,减少畜禽粪向环境的排放总量,对推进农业产业结构调整,提高农产品的国际竞争能力,创造一个良好的生态环境,具有十分迫切的现实意义;有机污水厌氧发

酵技术自60年代我国就走在了世界前例,技术先进;畜禽粪便制作有机肥料生产国内已有成功的技术及配套设备。综上所述,该项目技术成熟,设备可靠,同时有良好的社会、生态和经济效益。建议国家发改委和农业部等国家有关部委从加强农业基础设施建设和农业中小企业发展的角度,尽快给予立项,予以政策资金支持。

部、南北过渡带,总人口9667万人,其中农村人口7936万人,耕地面积1.08亿亩。随着省政府把河南“建设成为全国重要的畜产品生产和加工基地”目标的提出,全省各地集约化畜禽养殖业迅猛发展,现已成为畜产品生产大省。集约化、规模化集中饲养方式,有利于提高生猪饲养技术、防疫能力和管理水平,从而降低成本,增加经济效益,但与之带来的是畜禽粪尿过度集中和冲洗水大量增加,给环境造成极大压力,是农业面源污染中的一个新的突出问题。据统计,2007年,全省大牲畜年末存栏1469.45万头、猪年末存栏3917.8万头,羊年底存栏3688.8万只。全省万头以上的猪场已超过了100多个,有各类养殖小区453个,各类畜禽饲养量达8053.3万只(头)。目前大多数集约化养殖场的畜禽污水随意排放,猪、牛、羊及家禽粪便每年产生量近2亿吨,畜禽养殖行业废水COD排放量已接近全省工业废水COD排放总量34万吨。养殖业已成为我省新的污染大户,畜禽粪便成了又一新的污染源。

粪便中的某些有害物质,如蛋白质、脂肪酸的产物(也是粪便恶臭的构成物质)能溶解于水,使水具有臭味,从而恶化了水质,使之不适于人畜的饮用。这些性有机物质进入水体,经微生物分解后,会释放氮、磷等富营养成分,促使水中藻类等水生生物大量繁殖,引起水质的富营养化。另外,粪便中的病原微生物(或

寄生虫等)进入河道后,能够通过水体或水生动植物进行快速的扩散和传播,直接或间接的传染各种疾病。

据环保部门对河南省大型养殖场粪尿的检测情况表明,COD超标50-60倍、BOD超标70-80倍、固体悬污物超标12-20倍,大多数集约化养殖场的畜禽污水未经处理,随意排放。由于畜禽粪便的大量流入,目前全省很多地区的主要河流的有机污染指标(如CODCR、BOD5、NH3-N和溶解氧等)已远远超过国家标准,不仅严重污染水体和周边环境,而且直接影响畜禽养殖的防疫卫生,从而制约畜牧业的持续健康发展。

畜禽粪便造成水质污染的同时,还造成了杂草丛生、河床淤积,甚至堵塞了河道,妨碍了防洪和排涝,威胁着饮用水水源的安全。某些地区还发生过当地居民与畜禽场之间的`矛盾冲突等严重事件。

在厌氧条件下,畜禽粪便在某些微生物的作用下,碳水化合物分解为甲烷、有机酸和醇类的带酸臭味的气体;蛋白质和脂类分解为氨、硫化氢、甲硫醇和粪臭素等有恶臭的含氮和硫的化合物。这些臭气严重恶化了畜禽场内外大气环境质量,对畜禽业工作人员产生危害,还会影响畜禽的生产性能、降低其生产力水平。

进入土壤的畜禽粪便,其中的有机物质本来可以通过微生物的作用完全分解,非但不会污染环境,而且可以向土壤提供植物生长所需要的营养物质,维持土壤的自净肥力,但是由于粪便堆积不施入土壤,堆积养殖场附近,超过堆积土壤消化的能力,就造成污染。另外,还有一些以土壤传播为主的传染病,这些病原体往往可以在土壤中寄生或以芽孢等形式在土壤中存活许多年,如炭疽和破伤风

等,许多寄生虫也可以经土壤或土壤中生活的动物(如蚯蚓、甲虫等)广为传播,形成巨大的潜在危害。

目前,河南省沼气工程建设和发展正处在一个非常有利的时期。首先,河南省已经把农业面源污染的治理工作提到了议事日程,要求全省在新的历史阶段,围绕人的全面发展,促进人与自然的和谐、物质文明和精神文明的协调,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,走资源节约型、清洁生产型、生态保护型、循环经济型的经济发展之路。第二,全省制定了农村沼气建设规划,要求在发展户用沼气的同时,规模化畜禽养殖场或养殖小区建设大中型沼气工程,为全省新一轮经济发展创造良好的环境。

近几年来,河南省农村能源环境保护总站根据全省经济发展情况,进一步加大了沼气技术推广力度,以项目为载体,大力实施沼气工程等项目,积极推广各种能源生态模式,并通过试点示范,辐射推广,促进全省生态农业的发展。到2007年底止,全省累计在畜禽养殖场建成“生态型”、“环保型”、“能源生态型”等不同技术模式的沼气工程1100处,年废弃物处理量达100.85万吨,年产沼气760.25万立方米,不仅为农民提供优质燃气,而且通过沼液和沼渣的综合利用,实现畜禽粪污的减量化、无害化、资源化,逐步走出了一条以沼气为纽带的农村能源绿色技术、绿色生产、绿色环境的循环发展路子。

党的十六届六中全会提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,2007年中央一号文件把加快发展循环农业作为推进现代农业建设的重要内容。提出要大力开发节约资源和保护环境的农业技

项目评估

可行性研究报告 篇49

广告策划是现代商品经济的必然产物,是广告活动科学化、规范化的标志之一。美国最早实行广告策划制度,随后许多商品经济发达的国家都建立了以策划为主体、以创意为中心的广告计划管理体制。1986年,中国大陆广告界首次提出广告策划的概念。这是自1979年恢复广告业之后对广告理论一次观念上的冲击,它迫使人们重新认识广告工作的性质及作用。广告工作开始走上向客户提供全面服务的新阶段。

广告策划可分为两种:一种是单独性的,即为一个或几个单一性的广告活动进行策划,也称单项广告活动策划。另一种是系统性的,即为企业在某一时期的总体广告活动策划,也称总体广告策划。一个较完整的广告策划主要包括5方面的内容:市场调查的结果、广告的定位、创意制作、广告媒介安排、效果测定安排。通过广告策划工作,使广告准确、独特、及时、有效地传播,以刺激需要、诱导消费、促进销售、开拓市场。

【目录】

第一部分 广告策划项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

一、广告策划项目概况

(一)项目名称

(二)项目承办单位

(三)可行性研究工作承担单位

(四)项目可行性研究依据

本项目可行性研究报告编制依据如下:

1.《中华人民共和国公司法》;

2.《中华人民共和国行政许可法》;

3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号 ;

4.《产业结构调整目录20xx版》;

5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;

6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会20xx

年审核批准施行;

7.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会20xx年

8. 企业投资决议;

9. ……;

10. 地方出台的相关投资法律法规等。

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、广告策划项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)项目产品市场前景

(二)项目原料供应问题

(三)项目政策保障问题

(四)项目资金保障问题

(五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题

(七)项目人力保障问题

(八)项目风险控制问题

(九)项目财务效益结论

(十)项目社会效益结论

(十一)项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

表1 技术经济指标汇总表

四、存在的问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

1.项目总投资来源及投入问题

项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。

项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以广告策划、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。

2.项目原料供应及使用问题

项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。

3.项目技术先进性问题

项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。

第二部分 广告策划项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、广告策划项目建设背景

(一)广告策划项目市场迅速发展

广告策划项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……

(二)国家产业规划或地方产业规划

我国非常中国广告策划领域的发展,国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强,突出表现在如下几个方面:

(1)稳定国内外市场;

(2)提高自主创新能力;

(3)加快实施技术改造;

(4)淘汰落后产能;

(5)优化区域布局;

(6)完善服务体系;

(7)加快自主品牌建设;

(8)提升企业竞争实力。

(三)项目发起人以及发起缘由

……

二、广告策划项目建设必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、广告策划项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,关键设备引进国外厂商,其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于1998年,20xx年改制为股份有限公司,经过多年的技术改造和生产实践,公司创造出一流的广告策划工艺和先进的管理技术,完全能够按照行业标准进行生产和检测,其新技术方案的引入,将有效保证本项目顺利开展。

(四)模式可行性

广告策划项目实施由项目发起公司自行组织,引进先进生产设备,土建工程由公司自主组织建设。项目建成后,项目运作由该公司全资注册子公司主导,项目产品面向国内、国际两个市场。目前,国内外市场发展均较为迅速,市场空间放量速度加快,市场需求强劲,可以保证产品有效销售。

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 广告策划项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

一、广告策划项目产品市场调查

(一)广告策划项目产品国际市场调查

(二)广告策划项目产品国内市场调查

(三)广告策划项目产品价格调查

(四)广告策划项目产品上游原料市场调查

(五)广告策划项目产品下游消费市场调查

(六)广告策划项目产品市场竞争调查

二、广告策划项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。

(一)广告策划项目产品国际市场预测

(二)广告策划项目产品国内市场预测

(三)广告策划项目产品价格预测

(四)广告策划项目产品上游原料市场预测

(五)广告策划项目产品下游消费市场预测

(六)广告策划项目发展前景综述

第四部分 广告策划项目产品规划方案

一、广告策划项目产品产能规划方案

二、广告策划项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

三、广告策划项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人情况分析

序号 建设项目 建筑结构 建筑方式 施工面积(m2) 1办公楼框架结构多层建筑90112展厅砖混结构单层建筑18023公寓砖混结构多层建筑378474餐厅砖混结构多层建筑270351号车间轻钢结构单层建筑630862号车间轻钢结构单层建筑720973号车间轻钢结构单层建筑81108后序处理、库房轻钢砖混结构单层建筑72099锅炉房及其它辅助实施框架砖混结构单层建筑180210小计8020011绿化设施
540712厂区硬化周围美化
450613总施工面积(m2)90112

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

1.供水工程

2.供电工程

3.供暖工程

4.通信工程

5.其他

第六部分 广告策划项目广告策划、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、广告策划项目环境保护方案

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、广告策划项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、广告策划项目节能方案

按照国家发改委的规定,节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定,建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能20xx吨标准煤以上的项目,项目建设方都必须出具《节能专篇》,作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后,项目方可立项。因此,对建设规模超过发改委规定要求的项目,《节能专篇》如同《环境评价报告》一样,是项目建设前置审核的必须环节。

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、广告策划项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、广告策划项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

第七部分 广告策划项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、广告策划项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、广告策划项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训

本项目采用“标准化培训”实施人员培训,所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行,力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后,公司根据各人表现确定岗位,然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性,也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间,这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。

第八部分 广告策划项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

一、广告策划项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

二、广告策划项目实施进度表

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

(七)项目测算核心指标汇总表

二、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要,也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十二部分 广告策划项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关风险及防控措施

第十三部分 广告策划项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

1.对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2.对主要的对比方案进行说明

3.对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4.对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5.对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6.可行性研究中主要争议问题的结论

二、附件

凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

1.项目建议书(初步可行性报告)

2.项目立项批文

3.厂址选择报告书

4.资源勘探报告

5.贷款意向书

6.环境影响报告

7.需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

8.需要的市场预测报告

9.引进技术项目的考察报告

10.引进外资的名类协议文件

11.其他主要对比方案说明

12.其他

三、附图

1.厂址地形或位置图(设有等高线)

2.总平面布置方案图(设有标高)

3.工艺流程图

4.主要车间布置方案简图

5.其它

可行性研究报告 篇50

第一章 中国天然气乙炔改扩建工程行业发展环境分析

第一节 天然气乙炔改扩建工程行业及属性分析

一、行业定义

二、国民经济依赖性

三、经济类型属性

第二节 经济发展环境

第三节 政策发展环境

第四节 社会发展环境

第二章中国天然气乙炔改扩建工程行业发展分析

第一节 中国天然气乙炔改扩建工程行业的发展概况

一、天然气乙炔改扩建工程行业对国民经济和社会发展的贡献

二、20xx年中国天然气乙炔改扩建工程行业政策环境综述

第二节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业的发展

一、20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业的运行分析

二、20xx年天然气乙炔改扩建工程行业经济运行分析

第三节 中国天然气乙炔改扩建工程行业发展存在的问题

一、我国天然气乙炔改扩建工程供需值得关注的问题

二、天然气乙炔改扩建工程行业发展亟需解决的问题

第四节 中国天然气乙炔改扩建工程行业的发展对策

第三章中国天然气乙炔改扩建工程行业经济运行分析

第一节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业市场规模

第二节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业区域结构

第三节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业规模结构

第四章中国天然气乙炔改扩建工程区域行业市场分析

第一节 东北地区

一、20xx-2016年行业发展环境分析

二、20xx-2016年行业发展现状分析

三、20xx-2016年市场供需现状分析

四、20xx-2022年市场发展趋势分析

第二节 华北地区

一、20xx-2016年行业发展环境分析

二、20xx-2016年行业发展现状分析

三、20xx-2016年市场供需现状分析

四、20xx-2022年市场发展趋势分析

第三节 华东地区

一、20xx-2016年行业发展环境分析

二、20xx-2016年行业发展现状分析

三、20xx-2016年市场供需现状分析

四、20xx-2022年市场发展趋势分析

第四节 华中地区

一、20xx-2016年行业发展环境分析

二、20xx-2016年行业发展现状分析

三、20xx-2016年市场供需现状分析

四、20xx-2022年市场发展趋势分析

第五节 华南地区

一、20xx-2016年行业发展环境分析

二、20xx-2016年行业发展现状分析

三、20xx-2016年市场供需现状分析

四、20xx-2022年市场发展趋势分析

第六节 西部地区

一、20xx-2016年行业发展环境分析

二、20xx-2016年行业发展现状分析

三、20xx-2016年市场供需现状分析

四、20xx-2022年市场发展趋势分析

第五章中国天然气乙炔改扩建工程行业盈利现状

第一节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业整体运行指标

第二节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业成本分析

第三节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业产销运存分析

第四节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业整体盈利指标

第五节 20xx-2016年中国天然气乙炔改扩建工程行业盈利结构分析

第六章中国天然气乙炔改扩建工程行业重点企业分析

第一节 aa

一、企业概述

二、20xx-2016企业经营情况

三、20xx-2016年企业财务指标

四、企业未来发展战略

第二节 bb

一、企业概述

二、20xx-2016企业经营情况

三、20xx-2016年企业财务指标

四、企业未来发展战略

第三节 cc

一、企业概述

二、20xx-2016企业经营情况

三、20xx-2016年企业财务指标

四、企业未来发展战略

第四节 dd

一、企业概述

二、20xx-2016企业经营情况

三、20xx-2016年企业财务指标

四、企业未来发展战略

第五节 ee

一、企业概述

二、20xx-2016企业经营情况

三、20xx-2016年企业财务指标

四、企业未来发展战略

第七章中国天然气乙炔改扩建工程行业投资状况分析

第一节 天然气乙炔改扩建工程行业投资优劣势分析

一、投资优势分析

二、投资劣势分析

第二节 天然气乙炔改扩建工程行业投资概述

一、20xx-2016年投资规模

二、20xx-2016年投资结构

第三节 天然气乙炔改扩建工程行业投资机会分析

一、天然气乙炔改扩建工程行业投资项目分析

二、细分行业投资机会

三、上下游投资机会

第四节 天然气乙炔改扩建工程行业投资前景分析

一、行业市场发展前景分析

二、行业市场蕴藏的商机

第八章中国天然气乙炔改扩建工程行业发展趋势与规划建议

第一节 中国天然气乙炔改扩建工程市场趋势预测

一、20xx-2022年我国天然气乙炔改扩建工程市场趋势总结

二、20xx-2022年我国天然气乙炔改扩建工程发展趋势分析

第二节 中国天然气乙炔改扩建工程市场供给趋势预测

一、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程产品技术趋势分析

二、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程产品进口趋势分析

三、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程产量预测

四、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程行业市场供给量预测

第三节 中国天然气乙炔改扩建工程市场需求趋势预测

一、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程市场需求热点

二、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程市场出口预测

三、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程国内消费预测

四、20xx-2022年天然气乙炔改扩建工程国内价格预测

第四节 中国天然气乙炔改扩建工程行业发展规划建议

一、行业整体规划

二、产业整合建议

三、行业政策建议

第九章中国天然气乙炔改扩建工程行业企业发展策略建议

第一节 市场策略分析

一、价格策略分析

二、渠道策略分析

第二节 销售策略分析

一、媒介选择策略分析

二、产品定位策略分析

三、企业宣传策略分析

第三节 提高天然气乙炔改扩建工程行业企业竞争力的建议

一、提高中国天然气乙炔改扩建工程企业核心竞争力的对策

二、天然气乙炔改扩建工程企业提升竞争力的主要方向

三、天然气乙炔改扩建工程企业核心竞争力的因素及提升途径

四、提高天然气乙炔改扩建工程的策略

第四节 对我国天然气乙炔改扩建工程品牌的战略思考

一、天然气乙炔改扩建工程行业实施品牌战略的意义

二、天然气乙炔改扩建工程行业企业品牌的现状分析

三、天然气乙炔改扩建工程行业企业的品牌战略

四、天然气乙炔改扩建工程行业品牌战略管理的策略

第十章结论及专家建议

第一节 企业成本应对策略

第二节 行业发展方式建议

可行性研究报告 篇51

第一章项目概况

一、建设项目名称:xx汽车运转站

二、项目承担单位:xx镇人民政府

三、项目负责人:xx

四、项目建设地点与内容:

xx汽车运转站拟建在xx省xx县xx镇xx村后山开发区,位于省道宁古线,地处环镇路居民生活中心,属黄金地段,周边有游泳池、公园、体育中心,门口是24米宽的过境公路(已铺设水泥路),环境优美。

xx汽车运转站是一座高标准,现代设施齐全、科学管理,建筑体的大楼,场外设建停车场,车辆修理场等。占地面积5916平方米,总建筑面积5995平方米。

五、项目建设的政策性依据

该项目建设的主要政策依据是中共中央关于建设社会主义新农村,农村城镇化建设,中央站在新的历史起点上做出的重大战略部署,符合中央提出的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求和xx县提出的建设“山区一流小城镇”的宏伟蓝图,进一步加快小城镇建设,充分调动人们的参与社会主义新农村建设的积极性。

该项目作为我镇提高人民精神文明建设的一个重点项目,符合国家总体规划要求,符合产业发展政策,建设该项目,拟于以民众需求为导向,促进农村交通条件的提高,同时与海峡西岸经济区建设中的基层建设紧密结合好,以及加强xx镇竞争力,促进农村脱贫致富奔小康、都有着十分重要的现实意义,也是政府为民办实事的德政工程。

六、项目进展情况

该项目占地5916平方米,已完成征地工作,现进行“三通一平”和建好基础,项目设计等工作也在进行中,工程于计划20xx年度开始建设,20xx年度竣工并交付使用。

七、项目功能

项目建成后,具有以下功能:

1、吸纳功能:xx汽车运转站建成后,拥有较大的候车室,办公室、会议室、售票室、行李托运室等商务设施容量也较大,一次可容纳1000人流量,最大可达到1200人流量,因设施齐全,实行科学管理,可逐步成为覆射xx县xx地区,(杉洋、大甲、卓洋)及周边跨县、市、乡镇的汽车运输中心转运地。

2、综合功能:该汽车运转站除了满足人们运输、出行需要之处,满足客人的交通需要,还可以引进周边地方客商投资经营商铺。为xx镇社会综合性服务提供一席之地。

第二章项目建设的理由和必要性

一、项目的发展现状及建设的必要性

xx县xx镇地处古宁公路中段,与屏南、闽候、罗源等县相邻,面积220平方公里,人口近4万,管辖23个行政村,105个自然村。xx镇矿产资源丰富,“桃花红”花岗岩储量达8000万立方米,矿山大规模开采。板材厂有224家,石材业的蓬勃发展,不仅为xx镇注入新的经济活力,而且带动了其他产业的发展,外来民工蜂涌而入,加上邻近的卓洋乡、杉洋镇、大甲乡等四乡镇,形成12万人口的xx中心镇,现今没有一个汽车运转站,在xx镇停车、发车也是无序的,随叫随停,给镇区交通造成混乱的局面,经常塞车,且易发生安全隐患,镇区内主干道鹤兴街偏小,于92年我镇兴修了环镇路并铺上水泥,在环镇路中心地带预留了5916平方米的空地,作为xx四个乡镇的汽车运转站,现在我镇有发往莆田两班车、南平一班车、宁德三班车、xx一班车、福州五班车,还有xx至宁德、xx至霞浦等过路车,每间隔20-30分钟一趟。

xx镇镇政府所在地距xx城关62公里,距宁德闽东汽车站68公里,距xx火车站(黄田站)94公里,xx镇xx四个乡镇的中心,304省道穿过xx镇6个中心村,占全镇人口的三分之二,由于近十年石板材业的持续发展,xx镇个体股份制企业、私营经济发展迅猛,许多企业、个体已完成了资本的原始积累,投资规格越做越大,特别是石材业带动了小水电开发,第三产业发展也很快,全镇沿204省道边的6个村,已及周边十几个村都有通移动、联通、小灵通信号,服务行业规格上档次。还有随着各行各业的发展,房地业发展迅猛,干道两侧的地皮长期处于供不应求的局面。

xx汽车转运站预留地占地约5916平方米,该地段处xx开发区中心地段,地皮靠干道侧,每平方近两千元,还可以不断升值,转运站四周有xx体育中心,有标准的游泳池,室内灯光球场,后山公园以及一系列体育设施,该地块的土地已由镇政府征用,并支付补偿金,土地也已平整,水、电、电信、广电等光缆已铺设,环镇道路两侧已基本完成建设,水泥路、人行道、下水道等基础设施工程也已建设完工,xx汽车转运站,有近9亩的土地供建设及配套设施综合使用,临街侧还可建成商铺。

二、项目的前景分析:

xx往返宁德的中巴,每一辆都在xx中转,且乘客几乎都要换一轮,一般都是xx往xx或往宁德乘客,可以这么说如果中巴车路过xx没有乘客乘车,那么xx往宁德的车,一天有四趟就足以满足需求,据保守估计xx每天来往乘中巴乘客至少在500人以上。是主要的客源之一。

第三章项目建设条件

1、自然条件:后山小区成为建设该项目的首选地。该地段建设综合大楼具有以下优势:第一,有足够的建设面积。该地点四周的空地多、民居较少,通过周边的拓展面积可达20xx平方米,并与新村鹤兴街相连接;第二,投资地价低。该地段原系山坡水洼地,几年来该地一直空闲着,不开发利用是一种资源浪费。周边一带多为荒地和一些稀疏的果树,可不占用耕地,少理赔果树和不征用民房,大大降低了投资的成本。第三,具有地势的优势。该地段处在xx环城路中段,交通方便,卫生、出入方便,环境优美,与体育中心,健身公园相邻。

2、交通、通讯条件:该汽车运转站前门道路建设完善,四通八达,跟邻近城、乡、村建设原料地的道路畅通,xx镇通讯已实现程控化和传输数字化可直拔国内外,移动电讯早已开通。已实现计算机联网和进入国际互联网络,基本设施已日臻完善.形成规模,能适应各种流通发展的需要。

3、资源或人力市场等条件:建筑需要的钢筋、水泥,从镇区的批发部门到建设地不超过500米。数量上可以满足建设需求。砂子的供应也是从500米处的河道旁砂场供给。本镇有多家的石料场,更是大量满足建筑的需求。人力需求条件,本镇及本县范围内有多家建筑部门可供选择,本地的非技术工(即农民工)也有足够的数量可供招收。

4、社会经济发展状况

xx镇是xx县xx地区经济发展重镇,占据xx县三大支柱产业之石材、食用菌两大产业。国民经济收入占全县首位,人均年收入4600元,财政收入达1400万元以上。所以有条件建成与消费。

5、水电供应条件

①、水:汽车运转站用水量较大,日用量设90吨。由于xx水资源丰富,拥有日供水能力20xx吨的xx,西洋自来水厂和后彰、南阳、路上等水厂和丰富的地表水、地下水,完全满足生产生活需求,汽车运转站可从附近的自来水管网中引入即可,排水可利用小区城建的下水道排出。

②、电:xx镇电力资源丰富,与政府提倡之“以电代燃”政策相符合,本镇建有小电站20个,装机容量达4970千瓦,可以满足供应。

第四章项目方案设计

1、方案设计

⑴平面布置

⑵各项设计所设置的功能:综合大楼:占地面积1500平方米,为三层的建筑物,建筑面积4500平方米,其各层功能如下:

第一层为候车室、售票室、检票室、车站便利店、公共卫生厕所等共可容纳1000人流量。

第二层为办公楼。

第三层预留配套办公地点,也可改作商品房或宾馆、招待所等。

汽车运转站内场设计面积3000平方米,以停放各种大中、小型车辆,人行道宽36米。可以满足人流量的通行。外拓场地面积可达300平方米,设计为修车、洗车场所。

2、主要技术指标:

总占地面积5916平方米

建筑总面积5995平方米

内围停车场3000平方米

外围修车、洗车场300平方米

3、结构设计:

⑴给排水设计:生活用水由xx、西洋自来水公司供水管网提供,设两个进水口。供水管口径为dn200,生活水采用直供系统,最高日用量为90吨。消防用水,由供水管网接入在室外形成环状布置,并设置消防栓,室内采用管网直供形式,设立消防室和消防栓。

排水系统。分雨、污水分流体制,污水经污水处理池处理后排入城镇下水道。

⑵电气设计:

1、供配电:供配电根据国家标准gbj45-82及建设部批准jcj16-83规定,本项目为一类民用建筑,为一级负荷,应设立西路独立电流。

用电总负荷为200kw,同时等级选为0.75,考虑功率因素补偿到0.92,则选用160kva变压器1台。

2、照明:

1)、照明以日光灯为主,主要通道与疏散口设置应急照明。

2)、设置防静电接地和工作设备接地。

3)、采用铜芯绽缘电线电缆。

⑶其他:

1、消防设计:

⑴室外消防为生活、生产和消防联合给水系统,并呈环状布置,消防水压由消防水通过水泵接合加压保证。

⑵室内消防设有室内消防泵加压,并有两条电源保证供电安全,同时设有消防接合器以供室外消防车使用。

2、通讯设计:汽车运转站通讯电缆埋于室外地下,并与城镇通讯干线相接。

3、环保设计:

汽车运转站位于省道宁古线旁,汽车运转站附近无探明矿床和珍稀植物资源,没有古迹和园林,没有其他工业污染。

该项目对环境生产的影响主要是:汽车运转站综合场所产生的垃圾;洗冲汽车运转站的污水,生活污水和其他污水。

处理方法:垃圾可选用分类运往附近的农田作肥料和运往附近的垃圾填埋场进行填埋。污水及其他废水分别经化粪池处理后排入排水沟。

4、节能设计:

①国家计委、国家经贸委、建设部计资源[1997]2542号文《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定》的通知。

②工程项目设计必须认真贯彻国家产业政策、国家和行业节能设计标准。

③国家公布的消耗指标和有关节能规定。

5、节能措施

①按《工业企业照明设计标准(jj34—79)》合理规定照度,照明高度、节约用电。

②选用节能变压器。

第五章组织结构和劳动定员

一、组织机构

本组织实行总经理负责制,总经理全面负责汽车运转站的运作和经营业务,下设办公室、企业管理部、财会部。

二、劳动定员

汽车运转站每年按365天计算,企业劳动定员为10人。

三、人员培训

本企业招聘人员均需达到高中以上文化水平,人员均需培训相关知识持证上岗,确保一流的管理,一流的服务。

第六章建设工期

该项目建设工期计划从20xx年度初开始,工期20个月,20xx年底竣工并投入使用。

第七章投资估算与资金筹措

一、估算依据

1、xx省建筑工程综合估算定额。

2、地方材料价格以xx县现有市场价格为基础计算。

3、设备及安装工程按有关制造厂家提供的报价或估价。

二、投资估算

1、土地征用费用:每亩3万元,包括土地补偿费、置费、麦亩赔偿费及税金配套费等。

2、建安工程费

3、可研勘察设计费以建安工程的3%计。

4、工程监理费为建安工程的2%计。

5、基本预备费取3%计。

本项目固定资产投资估算为500万元。

三、资金筹措

资金拼盘方案和资金来源:采用股份合作制,国有资金占股份51%,非国有资金占49%,资金由交通局、xx客运汽车站出资51%,其余向私营企业或个人筹资。

第八章财务分析

一、项目投资估算:

总投资500万元

土地征收费175万元

其他手续费5万元

建筑160万元

装修160万元

二、年收入及税收估算:

1、本汽车转运站年营业纯收入15万元,便利店租金5万元;二层办公室租金5万元;三层宾馆等场所租金8万元。

2、货车停车场年收入3万元;车辆修理所年收入5万元;洗车场租金2万元。

合计年收入43万元。

三、营业税及附加:

1、营业税:按年营业收入额的5%计算。

2、城市建设维护费:按营业税的7%计算。

3、教育附加费:按营业税的3%计算。

4、基础设施建设附加费:按营业税的3.5%计算。

5、社会事业发展费:按营业税的4%计算。

四、总成本估算

1、工资福利费:企业管理人员按10人计,每月每人800元,年工资福利费为9.6万元。

2、水电通讯费:店内的用户自己承担,本次计算的仅是汽车运转站所消耗的水电通讯费,为1.2万元。

3、修理费:按折旧额的10%计提(包括无形资产和递延资产)。

4、折旧和摊销:按照有关规定土建折旧按30年期,折旧残值率5%,设备按12年期折旧,残值率取5%,无形资产摊销按10年期,递延资产摊销为5年期。

五、财务经济指标

本项目财务分析计算期采取12年,本项目的全部投资静态回收内部收益率为8.2%。

六、社会效益

该综合大楼建成后将会有良好的经济效益和社会效益,吸引本地和外围乡镇投资经营,同时极大地改善xx投资环境,形成规模优势和区位优势,同时拓宽了xx地区富余劳动力的就业门路,具有较好的社会效益。

第九章结论

综上所分析,本项目作为社会公益性项目,虽然该项目前期投入较大,但符合国家鼓励、扶持政策,因此政府在税费和资金方面给予一定的支持,本镇是xx县xx地区经济快速发展的中心镇,市场前景较好。财务内部收益率达到8.2%,每年纯利润达40万元以上。

可行性研究报告 篇52

第1章 项目总论

1.1 项目背景

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目承办单位

1.1.3 项目主管部门

1.1.4 项目拟建地区、地点

1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

1.1.6 研究工作依据

1.1.7 研究工作概况

1.2 可行性研究结论

1.2.1 市场预测和项目规模

1.2.2 原材料、燃料和动力供应

1.2.3 厂址

1.2.4 项目工程技术方案

1.2.5 环境保护

1.2.6 工厂组织及劳动定员

1.2.7 项目建设进度

1.2.8 投资估算和资金筹措

1.2.9 项目财务和经济评论

1.2.10 项目综合评价结论

1.3 主要技术经济指标表

1.4 存在问题及建议

第2章 项目背景和发展概况

2.1 项目提出的背景

2.1.1 国家或行业发展规划

2.1.2 项目发起人和发起缘由

2.2 项目发展概况

2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果

2.2.2 试验试制工作情况

2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况

2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程

2.3 投资的必要性

第3章 市场分析与建设规模

3.1 市场调查

3.1.1 拟建项目产出物用途调查

3.1.2 产品现有生产能力调查

3.1.3 产品产量及销售量调查

3.1.4 替代产品调查

3.1.5 产品价格调查

3.1.6 国外市场调查

3.2 市场预测

3.2.1 国内市场需求预测

3.2.2 产品出口或进口替代分析

3.2.3 价格预测

3.3 市场推销战略

3.3.1 推销方式

3.3.2 推销措施

3.3.3 促销价格制度

3.3.4 产品销售费用预测

3.4 产品方案和建设规模

3.4.1 产品方案

3.4.2 建设规模

3.5 产品销售收入预测

第4章 建设条件与厂址选择

4.1 资源和原材料

4.1.1 资源评述

4.1.2 原材料及主要辅助材料供应

4.1.3 需要作生产试验的原料

4.2 建设地区的选择

4.2.1 自然条件

4.2.2 基础设施

4.2.3 社会经济条件

4.2.4 其它应考虑的因素

4.3 厂址选择

4.3.1 厂址多方案比较

4.3.2 厂址推荐方案

第5章 工厂技术方案

5.1 项目组成

5.2 生产技术方案

5.2.1 产品标准

5.2.2 生产方法

5.2.3 技术参数和工艺流程

5.2.4 主要工艺设备选择

5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标

5.2.6 主要生产车间布置方案

5.3 总平面布置和运输

5.3.1 总平面布置原则

5.3.2 厂内外运输方案

5.3.3 仓储方案

5.3.4 占地面积及分析

5.4 土建工程

5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

5.4.2 特殊基础工程的设计

5.4.3 建筑材料

5.4.4 土建工程造价估算

5.5 其他工程

5.5.1 给排水工程

5.5.2 动力及公用工程

5.5.3 地震设防

5.5.4 生活福利设施

第6章 环境保护与劳动安全

6.1 建设地区的环境现状

6.1.1 项目的地理位置

6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

6.1.5 现有工矿企业分布情况;

6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况;

6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况;

6.1.8 交通运输情况;

6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。

6.2 项目主要污染源和污染物

6.2.1 主要污染源

6.2.2 主要污染物

6.3 项目拟采用的环境保护标准

6.4 治理环境的方案

6.4.1 项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

6.4.2 项目对周围地区自然资源可能产生的影响

6.4.3 项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。

6.4.5 绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。

6.5 环境监测制度的建议

6.6 环境保护投资估算

6.7 环境影响评论结论

6.8 劳动保护与安全卫生

6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析

6.8.2 职业安全卫生主要设施

6.8.3 劳动安全与职业卫生机构

6.8.4 消防措施和设施方案建议

第7章 企业组织和劳动定员

7.1 企业组织

7.1.1 企业组织形式

7.1.2 企业工作制度

7.2 劳动定员和人员培训

7.2.1 劳动定员

7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算

7.2.3 人员培训及费用估算

第8章 项目实施进度安排

8.1 项目实施的各阶段

8.1.1 建立项目实施管理机构

8.1.2 资金筹集安排

8.1.3 技术获得与转让

8.1.4 勘察设计和设备订货

8.1.5 施工准备

8.1.6 施工和生产准备

8.1.7 竣工验收

8.2 项目实施进度表

8.2.1 横道图

8.2.2 网络图

8.3 项目实施费用

8.3.1 建设单位管理费

8.3.2 生产筹备费

8.3.3 生产职工培训费

8.3.4 办公和生活家具购置费

8.3.5 勘察设计费

8.3.6 其它应支付的费用

第9章 投资估算与资金筹措

9.1 项目总投资估算

9.1.1 固定资产投资总额

9.1.2 流动资金估算

9.2 资金筹措

9.2.1 资金来源

9.2.2 项目筹资方案

9.3 投资使用计划

9.3.1 投资使用计划

9.3.2 借款偿还计划

第10章 财务与敏感性分析

10.1 生产成本和销售收入估算

10.1.1 生产总成本估算

10.1.2 单位成本

10.1.3 销售收入估算

10.2 财务评价

10.3 国民经济评价

10.4 不确定性分析

10.5 社会效益和社会影响分析

10.5.1 项目对国家政治和社会稳定的影响。

10.5.2 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性;

10.5.3 项目与当地基础设施发展水平的`相互适应性;

10.5.4 项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性;

10.5.5 项目对合理利用自然资源的影响;

10.5.6 项目的国防效益或影响;

10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。

第11章 可行性研究结论与建议

11.1 结论与建议

11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。

11.1.2 对主要的对比方案进行说明。

11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。

11.1.4 对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见。

11.1.5 对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见。

11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论。

第12章 财务报表

第13章 附件

可行性研究报告 篇53

第一部 分夜景镜项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

一、夜景镜项目概况

(一)项目名称

(二)项目承办单位

(三)可行性研究工作承担单位

(四)项目可行性研究依据

本项目可行性研究报告编制依据如下:

1.《中华人民共和国公司法》;

2.《中华人民共和国行政许可法》;

3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号;

4.《产业结构调整目录20xx版》;

5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;

6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会20xx

年审核批准施行;

7.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会20xx年

8.企业投资决议;

9.……;

10.地方出台的相关投资法律法规等。

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、夜景镜项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)项目产品市场前景

(二)项目原料供应问题

(三)项目政策保障问题

(四)项目资金保障问题

(五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题

(七)项目人力保障问题

(七)项目风险控制问题

(八)项目财务效益结论

(九)项目社会效益结论

(十)项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

表1技术经济指标汇总表

四、存在的问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

1.项目总投资来源及投入问题

项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。

项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。

2.项目原料供应及使用问题

项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。

3.项目技术先进性问题

项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。

第二部 分夜景镜项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、夜景镜项目建设背景

(一)夜景镜项目市场迅速发展

夜景镜项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……

(二)国家产业规划或地方产业规划

我国非常中国夜景镜领域的发展,国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强,突出表现在如下几个方面:

(1)稳定国内外市场;

(2)提高自主创新能力;

(3)加快实施技术改造;

(4)淘汰落后产能;

(5)优化区域布局;

(6)完善服务体系;

(7)加快自主品牌建设;

(8)提升企业竞争实力。

(三)项目发起人以及发起缘由

……

二、夜景镜项目建设必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、夜景镜项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,关键设备引进国外厂商,其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于1998年,20xx年改制为股份有限公司,经过多年的技术改造和生产实践,公司创造出一流的夜景镜工艺和先进的管理技术,完全能够按照行业标准进行生产和检测,其新技术方案的引入,将有效保证本项目顺利开展。

(四)模式可行性

夜景镜项目实施由项目发起公司自行组织,引进先进生产设备,土建工程由公司自主组织建设。项目建成后,项目运作由该公司全资注册子公司主导,项目产品面向国内、国际两个市场。目前,国内外市场发展均较为迅速,市场空间放量速度加快,市场需求强劲,可以保证产品有效销售。

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 夜景镜项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

一、夜景镜项目产品市场调查

(一)夜景镜项目产品国际市场调查

(二)夜景镜项目产品国内市场调查

(三)夜景镜项目产品价格调查

(四)夜景镜项目产品上游原料市场调查

(五)夜景镜项目产品下游消费市场调查

(六)夜景镜项目产品市场竞争调查

二、夜景镜项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。

(一)夜景镜项目产品国际市场预测

(二)夜景镜项目产品国内市场预测

(三)夜景镜项目产品价格预测

(四)夜景镜项目产品上游原料市场预测

(五)夜景镜项目产品下游消费市场预测

(六)夜景镜项目发展前景综述

第四部分 夜景镜项目产品规划方案

一、夜景镜项目产品产能规划方案

二、夜景镜项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

三、夜景镜项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人情况分析

(三)促销策略

……

第五部分 夜景镜项目建设地与土建总规

一、夜景镜项目建设地

(一)夜景镜项目建设地地理位置

本项目位于福建经济开发区,下图为该园区规划:

(二)夜景镜项目建设地自然情况

(三)夜景镜项目建设地资源情况

(四)夜景镜项目建设地经济情况

近年来,项目所在地多元产业经济迅速发展,第一产业基本稳定,工业经济发展势头强劲;新兴产业成为当地经济发展新的带动力量;餐饮娱乐、交通运输等第三产业蓬勃发展;一大批改制企业充满活力,民营经济发展发展步伐加快。重点调产工程扎实推进,经济多元化支柱产业结构正在形成,综合实力明显增强……

(五)夜景镜项目建设地人口情况

(六)夜景镜项目建设地交通运输

项目运作立当地,面向国内、国际两个市场,项目建设地交通运输条件优越,目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。公路四通八达,境内有3条国道、2条省道,高速公路建设步伐进一步加快,将进一步改善当地的公路运输条件,逐渐优化的交通条件有利于项目产品销售物流环节效率的提升,使得产品能够及时投放到销售目标市场。

二、夜景镜项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

(二)土建规划总平面布置图

(三)场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

(四)项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 夜景镜项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的.有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、夜景镜项目环境保护方案

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、夜景镜项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、夜景镜项目节能方案

按照国家发改委的规定,节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定,建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能20xx吨标准煤以上的项目,项目建设方都必须出具《节能专篇》,作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后,项目方可立项。因此,对建设规模超过发改委规定要求的项目,《节能专篇》如同《环境评价报告》一样,是项目建设前置审核的必须环节。

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、夜景镜项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、夜景镜项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

第七部分 夜景镜项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、夜景镜项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、夜景镜项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训

本项目采用“标准化培训”实施人员培训,所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行,力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后,公司根据各人表现确定岗位,然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性,也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间,这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。

第八部分 夜景镜项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

一、夜景镜项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

二、夜景镜项目实施进度表

三、夜景镜项目实施费用

(一)建设单位管理费

(二)生产筹备费

(三)生产职工培训费

(四)办公和生活家具购置费

(五)其他应支出的费用

第九部分 夜景镜项目财务评价分析

图-4财务评价基本思路

项目评估内容

可行性研究报告 篇54

对可行性研究报告的写作要求主要包括以下四个方面:

可行性研究工作在项目建设过程中至关重要,它对于整体国民经济的发展具有显著影响。为了确保可行性研究工作的科学性、客观性和公正性,并有效地避免错误和遗漏,我们在进行可行性研究时应注意以下几点:

(1)首先,我们需要以客观公正的态度进行调查研究,并做好基础资料的收集工作。在收集到的基础资料中,我们要根据实际情况进行论证评价,准确地反映客观经济规律。我们将从客观数据出发,通过科学分析来得出项目是否可行的结论。

(2)可行性研究报告的内容深度必须达到国家规定的标准,基本内容要完整具体,应尽可能多地占有数据资料,避免粗制滥造,搞形式主义。

在做法上要掌握好以下四个要点:

①先论证,后决策;

②对于项目建议书、可行性研究和评估这三个阶段,它们之间存在紧密的关系。首先,项目建议书是在项目初步设想阶段完成的,提供了一个整体的项目框架和目标。接下来,可行性研究会对项目的可行性进行深入分析和评估,包括技术、经济、市场等方面的可行性。最后,评估阶段对项目的实施效果和成果进行全面评估,以便制定出最佳的决策。无论是在项目建议书阶段,可行性研究阶段还是评估阶段,一旦发现该项目不可行,都应当立即停止研究。因为如果项目不具备可行性,继续研究和实施将会是徒劳的,会浪费公司的时间、资源和金钱。因此,及早发现并停止研究不可行的项目,能够帮助企业更好地分配资源,避免无谓的`投资风险,从而保证企业的长期发展。

③要将调查研究贯彻始终。一定要掌握切实可靠的资料,以保证资料选取的全面性、重要性、客观性和连续性;

④多种方案比较后,选择最优方案。对于涉及外国项目或者在加入WTO等外部压力下必须与国外接轨的项目,可行性研究的内容和深度应尽可能与国际接轨。

(3)为确保可行性研究的工作质量,需要确保咨询设计单位有足够的工作时间,以免因为种种原因而随意行事,缺乏责任心。

可行性研究报告 篇55

一、所在地区人口及经济概况

诊所设置在x市x镇x大厦,小区常驻人口人1万左右。随着经济的发展,居住人群的增加,群众生活文明程度和对生产生活、医疗卫生等需求不断提高,自然形成小型的农产品贸易市场,商店、饭店等多种形式的服务行业入住小区附近,人口具有一定的流动性。

二、所在地区人群健康状况和疾病流行情况

随着人们生活水平的普遍提高,疾病的预防工作和卫生知识的普及,使群众的.健康水平也普遍有了较大提高。呼吸道,肠道等传染性疾病的发生,急性流行性结膜炎在近几年也时常有暴发倾向,但在市卫生局的领导下,都能及时采取措施进行有效地控制疾病的流行。人们平均寿命的增长,呈现老龄化社会,带来的老年性疾病增多,也带来了人们对医疗和健康需求的提高和增强。

三、所在地区医疗资源分布及医疗服务需求情况

目前,柳市镇范围内有第三人民诊所,镇卫生院1家,无法满足群众就医的需求,本诊所所在地区和以上2家医疗机构距离都比较远,不能很好地满足群众常见病、多发病的就医需求,特别是小区居住行动不便的老年人。我诊所的设置能够满足群众方便就医的需求,使病人得到有效的治疗。

四、拟设医疗机构基本情况

开展内科常见病、多发病的诊断与治疗,集医疗与预防为一体的诊所,服务于长丰村小区居民及周边群众。

五、医疗仪器、设备配备情况

诊桌、诊椅、方盘、纱布罐、诊察凳、听诊器、血压计、体温表、压舌板、药品柜、紫外线消毒灯、污物桶、压力蒸汽灭菌器、处置台;氧气袋、开口器、牙垫、口腔通道器、人工呼吸器。

六、与其他医疗机构的关系和影响设置

xx市全智胜内科诊所位于xx市柳市镇长丰村月渡路天天红大厦,该地区内居民和流动人员多,对健康的需求日益增长,而医疗机构的数量和规模有限,还不能很好地满足该地区人民群众对医疗的需求。我诊所的设立,一方面可满足一部分患病群众的需求,另一方面对其他医疗机构也可起到一个很好的互补作用。受益患者,不会造成恶性循环。优势互补,取长补短,互相促进,共同提高。对整体提高该地区的医疗质量和医疗服务水平有良好的推动作用。由于诊所规模小,影响也小,对第三人民诊所和镇卫生院不会构成冲击和影响。

七、污水、污物、粪便处理方案

1.对诊所的污水处理,强化污水处理设施的管理。严格污水排放制度,消除污水公害。

2.对诊所的污物主要有医疗垃圾,医用废弃物,(一次性用品,敷料等),采取分类收集,分类处理的方法:

(1)设置收集容器,容器做到加盖,消毒,封闭。

(2)一次性用品采用毁型,消毒的方法,按卫生局规定集中收集处理。

(3)生活垃圾经处理后,送到环卫部门统一指定的地方集中处理。

(4)粪便处理,按标准施工,无害化处理排放。

八、通讯、供电、上下水道、消防设施情况通讯

采用移动通讯,便于患者联系沟通。

供电:向电力部门申请诊所用电,电力要满足临床医疗,设备和照明用电的需要,并留有余地的用量。

供水:向供水部门申请诊所用水,以满足诊所医疗用水的要求。

消防:按医疗的要求设置,在诊所内设置手持式灭火器。

可行性研究报告 篇56

随着人们生活水平的不断提高,美味,营养的绿色保健食品成为人们追求的新目标,家猪的营养结构和肉质越来越不能满足人类对健康消费的需要。而野猪肉质鲜嫩香醇、野味浓郁为众人所知,人人爱吃。它风味独特,营养丰富,低脂肪高蛋白、富含各类维生素、氨基酸、微量元素,人体所需的亚油酸含量高于家猪2.5倍,还含有抗癌物质锌、硒和亚油酸等。而且它以无污染的野草、嫩树枝,山果等为主食,是纯天然的绿色滋补保健食品,成为人们真正的“放心肉”而极为畅销。目前市场十分紧俏,即使是乡村每公斤也达40元,广州、香港、上海、北京、深圳等各大城市更是乐观。广州野生动物批发市场毛重批发价50元/公斤仍十分抢手,一些商家还为没有固定的货源而发愁。我国是以猪肉为主要肉食的国家,年消费生猪在1.8亿头以上,即使按生猪消费的1/10计也达1800万头。目前全国人工养殖的野猪极少,今后5-10年内仍远远无法满足需求。近几年生猪市场疲软,销售价格持续下跌,致使许多养猪场倒闭,生猪生产已进入高成本、高风险的“微利时代&rdquo特种野猪的出现对我国生猪养殖业是一个福音,取代家猪将成为趋势。

一、养殖项目区基本情况简介

(一)、银川市xxxx基本情况

(二)生产生活基本情况

(三)交通通讯状况

(四)自然环境

二、特种野猪养殖发展前景及市场分析

特种野猪是以纯种野山猪为你本,以瘦肉型猪为母本进行杂交,经过多次选育,驯化的一种野猪,称特种野猪。这种特种野猪,既保持了野山猪瘦肉率高,肉质鲜嫩,抗病力强,适应性广的优势,又保持了瘦肉型猪瘦肉率高,生长发育快,饲料利用高,繁殖力强,性情温驯,好饲养的特点,并克服了野山猪的体形小、生长慢、季节性繁殖、产仔少的缺陷。同时保持了野猪瘦肉的高产出率(达85%)且抗病力强,适应性广等特点,不易得病,成活率高达98%以上,繁殖力强(年产仔2-2.5胎,每胎8-13只)。其肉食用价值高,肉质鲜嫩,野味浓郁,瘦肉率高,脂肪含量低,营养丰富,是人类追求的绿色保健食品。一是含有17种氨基酸和多种微量元素,亚油酸含量比一般猪高2.5倍,亚油酸是人体惟一不能合成的必需脂肪酸,对高血压、高血脂、冠心病、脑血管疾病有独特的疗效。二是食用特种野猪皮可以预防人体代谢紊乱,生殖机能障碍,高度疲劳和儿童发育不良等疾病。三是最新研究表明,特种野猪肉里含有抗癌物质锌和硒等,是一种理想的滋补保健肉类。四是特种野猪骨头可制药。

有关资料显示,20xx年野猪在京津地区供不应求,而在广东、上海和香港等市场,野猪活体重价格30元/公斤,猪肉价格为48元/公斤,比一般活猪和猪肉价格高4~5倍,仍十分抢手,一头特种猪的价格相当于7-8头普通家猪的价格。且特种野猪的主食为青草等青绿饲料,饲料来源广泛,价格低廉,饲量仅为家猪的三分之一,养殖前景极好,是个抢先发展占据市场份额的产业。

三、建设特种养猪基地所具有的优势条件

1、本人饲养特种野猪多年,积累了一定的经验,现有纯种山公猪xx头,母猪xx头,用于杂交的母猪xx头;

2、本人现有饲料基地xx亩,建有养殖场地xx平方米;可供饲养xx头野猪;

3、本地人力资源充足、廉价。

4、本地饲料可就地取材,减少成本,所需精料,本地有供应。

四、特种野猪养殖饲养的料比:

支出:

(1)空妊母猪料:

以每百斤计算:单价:81元/百斤。

平均每餐每头母猪:2.1市斤x0.81元=1.7元

每天两餐:2.1市斤x2餐x0.81元=3.42元

平均每头每月:30天x3.42元=103元

空妊母猪一般时间40天x每天饲料成本3.42元=136.8元,为空妊母猪每头的成本。

可行性研究报告 篇57

国家发展改革委20xx年第21号令《境外投资项目核准暂行办法》规定,“境外投资项目指投资主体通过投入货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保,获得境外所有权、经营管理权及其他相关权益的活动”。具体可以从以下五个方面来理解:

(1)投资主体。

进行境外投资的投资主体,包括两大类。

一是中国境内的各类法人,包括各类工商企业、国家授权投资的机构和部门、事业单位等,这些机构属于中国境内的法人机构,受中国内地法律的管辖约束。另一类是由国内投资主体控股的境外企业或机构,境内机构通过这些境外企业或机构对境外进行投资。这些境外企业或机构不属于中国内地的`法人机构,不受内地相关法律的制约,但境内机构通过这些境外机构向境外进行投资时,仍然需要按照国内有关企业投资项目核准的政策规定,履行相应的核准手续。与国际惯例相同,在国内具有投资资格的自然人也可在境外投资。

(2)投资地区。

适用于境外投资项目核准的投资地区,不仅包括外国,也包括中华人民共和国所属的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。凡在中国大陆地区之外的任何地区进行的投资,均为境外投资。

(3)出资形式。

境外投资所投入资产的形式十分广泛,包括货币资金的投入,股票、债券、信托凭证等金融资产的投入,各类实物资产的投入,知识产权、专有技术等无形资产的投入。由此可见,只要是向境外的资产输出行为,无论是以什么方式出现,都应按照境外投资项目核准的有关规定履行相应行政许可手续。

(4)投资方式

包括各类新建项目及改扩建项目的初始投资、再投资,也包括收购、合并、参股、增资扩股等权益投资活动,同时也包括对境外投资提供担保的行为。

(5)投资目的

境外投资的直接体现,是获得了对境外资产或经营活动的所有权、经营管理权及其他相关权益,如收益分配权、资产支配权、资源勘探或开发权等。境外投资的目的,可以是为了在境外进行生产、销售、经营或研发,也可以是为了在境外进行融资。

(6)投资领域。

境外投资的行业领域,可涉及我国国内法律允许投资的国民经济各领域。

可行性研究报告 篇58

一、总论

1.申请项目的概述。应包括项目主要内容、创新点、技术水平,项目的主要用途及应用范围(限200字以内)。

2.简述项目的社会经济意义、目前的进展情况。

3.项目计划目标(此栏目各项指标是项目立项后,签订合同的主要内容,也是项目验收的主要依据。)

(1)总体目标:包括项目执行期间(从项目起始时间到计划完成时间)计划投资额;项目完成时达到的阶段(中试或批量生产)、实现的年生产能力(或阶段成果)、企业资产规模、企业人员总数和因项目实施而新增就业人数等。

(2)经济目标:(此目标不是指企业指标,也不是指本项目达到的生产能力,而是指本项目在执行期内可实际累计实现的指标。)包括项目计划完成时累计实现的工业增加值、销售收入、缴税总额、净利润、创汇额等。

(3)技术、质量指标:包括项目计划完成时达到的主要技术与性能指标(需用定量的数据描述)、执行的质量标准、通过的国家相关行业许可认证及企业通过的质量认证体系等。

二、申报企业情况

1.申报企业基本情况

包括企业名称、通讯地址、注册时间、注册资金、企业登记注册类型。

2.企业人员及开发能力论述

企业法定代表人、项目技术负责人的基本情况,包括学历、所学专业及主要工作业绩。

企业人员基本情况,包括企业人员总数、大专以上人员数;主要管理人员数、文化水平。

新产品开发能力情况,包括企业研发投入占企业年销售收入比例;科研开发队伍情况。

三.项目的技术可行性和成熟性分析

1.项目的技术创新性论述

(1)详细说明本项目的基本原理及关键技术内容;论述项目创新点,包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的显著变化等。

(2)详细描述项目的技术来源、合作单位情况;说明项目知识产权的归属情况。

(3)简述本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势,并就本项目与国内、外同类产品现行指标进行比较。

2.项目的'成熟性和可靠性论述

详细说明项目目前进展情况、技术成熟程度、有关部门对本项目技术成果的技术鉴定(或验收)情况;本项目产品的技术检测、分析

化验的情况;本项目在小试、中试或生产条件下进行试验或小批量试生产的情况,包括项目质量的稳定性、成品率;本项目产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等(可提供用户使用报告)。

四、项目主要研究方案和工艺路线

五、项目实施方案及分阶段计划进度安排

企业应根据项目实施的实际情况,对项目技术方案、生产方案及营销方案等方面情况进行论述。说明项目执行过程中的进度目标,阶段工作内容及经费投入。

六、投资预算与资金筹措

主要说明:项目总投资、已完成投资、新增投资。.分项说明资金来源及主要用途。估算本项目在执行期内的计划新增投资。

新增投资:包括企业自有、银行贷款、申请市科技三项费及其他资金。

根据项目计划新增投资情况,编制新增固定资产投资估算表(包括厂房、机器、设备等)和流动资金估算表(包括人工费、材料费、其他费用)。

2.资金使用计划

编制资金使用计划。

可行性研究报告 篇59

前言

汽车零部件厂产业是汽车工业的基础性产业,离开了零部件产业的发展,汽车产业的发展只能是空中楼阁,而离开了汽车产业的发展,零部件产业则成为无水之鱼,十堰汽配城作为十堰汽车产业的重要做成部分,汽配城的发展不仅会带动汽车零部件的产业的发展,而且,对十堰的经济具有重要的拉动作用,本次的调查,我们主要是对汽配城的经营业户的经营规模进行了调查以及其中存在的主要困难和问题进行了分析。

经营规模以及模式:

通过调查我们发现注册资本500万以上的业户比例为12.5%,50~500万的16%,50万一下的占77.5%,50㎡及以下的业户占37%,50㎡-100㎡的业户占33%,100㎡以上的占30% 3人及3人以下的业户有占40%,3-7人的业户占38%,7人以上的业户占22%从汽配城的业主的经营规模来看,大中小规模大约各占三分之一,从他们的资金实力来看绝大多数都还属于小规模。调查商户中属于工贸一体化的商家占三分之一,属于纯贸易的商户占三分之二。从调查的结果来看,汽配城的经营业户中纯贸易的还是占大多数,自己没有成产能力,只能靠买卖来赚取中间的差价,对于市场风险的抵抗能力较之工贸一体化模式的商户要差很多,另外我们还发现往往纯贸易的业户规模较小,无论是经营面积,员工人数,学历层次还是注册资本都较工贸一体化模式有所不及,另外工贸一体化模式经营的业主,门面和室内装修都很好,大部分都有独立的仓库,统一的装修整齐的陈列,是这种的特点之一营销方式:在被调查的商户中,做了户外广告的占五分之一,有媒体广告宣传的.占百分之三,有市场业务推广的占五分之二,无任何营销的占三分之一,目前汽配城的商户中很多商户并不注重营销这一块,基本都是靠资本实力雄厚的业户带动,一般都是等待客户上门处于一种被动经营的模式,另外一部分还是靠老客户来维持,并未主动的开发新客户,二而面积较大的商户在营销方面做的较好,他们不仅有广告的营销手段,还没有专门的营销部门,有专门的营销人员做市场推广。

销售业绩:

近三年来销售业绩呈上升趋势、趋于平稳的、趋于下降的商户各占三分之一,主要是经营面积较大,人员人数较多的业户经营业绩较好,基本可以保持稳定甚至增长,规模小的业绩普遍呈下降的趋势,这与他们的软硬件设施不无关系,至少市场营销这一块是不够的;另外这一部分的业户基本上只是单纯的贸易型商户,不从事生产活动在目前这种市场透明化程度较高的情况下,利润是很难得到保障的。既生产有销售的商户业绩下降的只是少数,大部分都是趋于稳定和上升。

综上所述,我们可以看到在影响业户业绩的各种因素中,那些大规模的业户是做得最好的,大规模业户往往比较重视营销,客户关系管理和开发新客户,他们往往更能掌握主动权,在竞争中更能把握主动权,在竞争中更能把握商机,所以这部分商户的业绩普遍处于上升的态势;其次,那些规模中等的商家,他们拥有固定的客户和多年打下的基础,但主动开发市场这方面做的不够,营销这方面虽然有但效果并不理想,所以这部分商户的业绩基本处于平稳的态势;而规模较小的商户,不足之处就很多,硬件设施方面不足时显而易见的,经营环境较差,固定的客户也很少,质量和售后方面保障还存在问题,营销这方面也不用说,还是处于一种等到上门的被动经营之中,所以他们的业绩基本上是呈下降的趋势。

存在问题

1.整个汽配市场供大于求,据资料显示,目前全国汽配城投资热已达到高潮整个汽配城市场呈饱和状态,各知名汽配生产厂家在全国各地都没有办事处和代理,供应量远大于需求量,纯贸易型的汽配商户的利润也是一降再降,目前仅为3%左右,而各经销商为了保住市场留住客户,不得已打起价格战,造成恶性竞争局面

2.税费上涨,小规模商户负担不起

3.市场内部竞争激烈

4.品牌意识薄弱

建议与小结

由于在汽配城小规模的商户还有很多,很多资源很分散,对整个汽配行业来说浪费了很多资源,应该重新整治市场,集中经营,对整个市场做一个规划,要有意识地创立自己的品牌,在整个调研过程中,我们看到了市场存在的一些问题,但更多的是看到了市场存在的优势,经过多年的发展,随着老市场规模的逐步扩大、市场服务功能的日趋完善,以及东风公司的组织体系、采购方式等的转变,多年来其与十堰汽配行业的相互依存的东风商用车公司还扎根在十堰,这就表明汽配行业的优势地位仍然存在。整体的规划和品牌的发展将成就十堰汽配行业的下一个辉煌。

可行性研究报告 篇60

一、项目背景及意义

公路建设由于投资大、风险小、效益高、拉动能力强,是国家实施投资拉动战略的重点之一,在当前和今后相当长的一段时期内仍将保持较高的增长速度。根据《**市交通“十五”计划及XX年远景规划纲要》,“十五”期间,全市公路建设将投资56.64亿元,到XX年,全市公路通车里程将达到6140.9公里,其中高速公路202.5公里,一级公路341.7公里,二级公路1484.7公里,公路密度为57.47公里/百平方公里。公路建设的持续高速发展必将推动公路养护工作实现一次大的发展、质的飞跃,组建公路养护工程公司前景非常广阔。

(一)组建公路养护工程公司是形势发展的迫切需要

公路养护工作是公路部门长期的.、首要的职能,是公路部门赖以生存和发展的基础。随着公路建设步伐的加快,公路工作中存在的重建设轻养护以及经常性、预防性养护跟不上等问题也越来越突出,在一定程度上缩短了公路的使用寿命,影响了公路部门的整体形象。市局领导本着“建设是发展,养护管理也是发展”的思想,把养护管理工作作为当务之急,要求各单位将养护管理作为“一把手”工程来抓,全面提高养护质量,提高通行能力。****组建公路养护工程公司,是提高我市公路养护质量,加快公路金融发展的迫切需要。

(二)组建公路养护工程公司是****调整优化产业结构的迫切需要

****作为公路产业开发企业,以公路为依托,调整优化产业结构,培植主导产业,是生存和发展的根本途径。随着社会主义市场金融的逐步完善,公路工程建设中标难度越来越大,施工要求越来越高,利润率也越来越低,促使****积极探索新的金融增长点,逐步将工程建设重心由公路工程向养护工程倾斜,开创建、养并重的工程建设新格局。

二、市场预测

“十五”期间,**市国、省道干线和县乡道路正常养护投资额分别达到3.5亿元和3000万元。《**市交通“十五”计划及XX年远景规划纲要》要求,到XX年底,全市公路通车里程达到7094公里,其中:国、省道1753.3公里,县乡公路5273.9公里,专用公路67.6公里;高速公路202.5公里,一级公路564.9公里,二级公路1631.6公里。《**市干线公路养护与管理发展规划

(XX-XX)》规定,到XX年底,全市80%的国省干线公路达到gbm工程标准,综合好路率达到92%以上,全市平均每年安排的国省干线公路改建及大修里程不少于干线公路总里程的10%,中修里程不少于12%。由此可见,XX-XX年,公路养护工程发展前景广阔,市场潜力巨大。

三、施工资质和年施工能力

(一)施工资质

现已具备公路工程三级施工资质,计划年内晋升二级施工资质,可承揽各类养护工程的施工。

(二)年施工能力

根据往年施工能力,XX年完成产值820万元人民币,XX年完成产值610万元人民币,XX年完成产值1570万元人民币,确定养护公司年度最大施工能力为1600万元人民币。

四、管理、技术人员配备及机构设置

(一)管理、技术人员配备

设经理1人,副经理2人,总工程师1人,各类技术人员、施工人员25人。

(二)机构设置

设置办公室、技术科、质检科,以及道路养护队、桥梁养护队两个专业施工队伍。

五、技术和设备的选定

(一)技术培训

聘请讲师,购置专业书籍,对养护公司所有员工集中进行岗前业务培训,经考核取得上岗证后方可正式上岗。

(二)设备配置

****现有稳定土拌合机、12j振动压路机、30装载机、开槽机、吹缝机、灌缝机、喷射机、搅拌机等一批公路养护设备,折旧后的价值为113.07万元。根据现代养护工作需要,为提高养护科技含量和工作效率,养护公司计划新购置一批现代化养护设备:公路养护王、沥青洒布机、洒水车,约需资金220万元。

六、投资估算和资金筹措

(一)投资估算

人员业务技术培训费用5万元,原有设备价值113.07万元,办公场所费用5万元/年,流动资金20万元,合计总投资为143.07万元。此外,计划新购置设备的费用为220万元。

(二)资金筹措

投资方注入资金50万元,不足部分93.07万元,由****向金融部门申请贷款。

七、效益分析

(一)固定资产投资113.07万元

(二)流动资金20万元/年

(三)每年固定成本

1、人工费 2.2万元/人×25=55万元

2、管理费 10万元

3、折旧费 (按八年计算)113.07万元/8年=14.13万元/年

4、大修费 8万元

5、其他费用 5万元

合计:92.13万元

(四)工程利润分析

1、盈亏点。根据XX年、XX年和XX年工程竣工决算分析,工程毛利润占工程造价的11%。工程盈亏点为:年度固定成本/年度利润率=92.13万元/11%=838万元。即年度工程量838万元可实现收支平衡。

2、企业金融效益评价。企业每年所完成的工程量按最大年施工能力1600万元的80%计算。

(1)毛利润: 1600×80%×11%=140.8万元。

(2)利润: 140.8—92.13=48.67万元

(3)所得税: 48.67×33%=16.06万元

(4)法定公积金:48.67×10%=4.87万元

(5)法定公益金:48.67×5%=2.43万元

(6)企业净利润: 48.67-16.06-4.87-2.43=25.31万元

3、投资回收期

回收年限=总投资/(折旧费+企业净利润)

=143.07/

(14.13+25.31)=3.63年

从分析上,4年内可以收回投资,经济效益非常可观。

(五)社会效益

成立**养护工程公司,可以进一步确立****的**龙头地位,同时进一步强化公路养护工作,提高综合好路率,树立**公路系统的良好形象,社会效益显著。

八、结论

成立公路养护公司,经济效益和社会效益非常可观,综合分析此项目可行。

可行性研究报告 篇61

可行性研究报告 篇62

一、 国内环境:中国房地产还有20年以上的好景

XX年12月3日上海新国际博览中心,第六届中国住交会拉开序幕。与往届相比,本届住交会无论是在规模上还是人气上都堪称史无前例。共有253家房地产企业及相关行业代表参加本届展会,从侧面反映开发企业普遍对未来房地产市场预期向好,一致认同住交会主办方所预言“中国房地产还有20年以上的好景” 。

“中国房地产业已经成为国民经济的重要支柱产业。在XX年中国的gdp增长的9.3个百分点中,有1.8个百分点是由房地产业直接贡献的。

中国房地产业直接带动了57个相关产业的产出增加,没有一个其它行业有如此广泛的行业推动力。

1998年以来,中国房地产开发投资、竣工面积、销售面积始终保持了年均20%左右的增长。

XX年中国住宅投资占gdp比例超过了美国,已经达到了5.7%。而在美国,房地产业作为国家经济的三大支柱产业(汽车、医药、房地产)之一,已持续了50多年。

20xx年,中国的城镇人口将达到10.2亿人,年均增长4%,城镇住宅存量面积将达到330亿平方米,比XX年将净增198.5亿平方米,年平均需净增12.4亿平方米。”

二、荆州房地产市场:整体良性发展与现阶段迅速升温

1、湖北省宏观政策的指导

XX年6月,为了促进房地产业的持续快速健康发展,根据《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知》,结合我省实际,湖北省政府出台《省政府关于促进房地产业持续健康发展的意见》,将在一定程度上刺激商品房市场,保证房产市场健康发展。

2、政府出台房改政策,取消福利分房

自XX年底荆州政府取消福利分房制度,个人购房数量骤增。同时,随着居民收入水平不断提高以及消费者观念的'转变,消费者对商品房的需求也持续呈上升趋势,在很大程度上刺激了商品房市场迅猛发展。

3、人口城镇化,扩大了市场消费需求。

荆州是一个文化古城,有着悠久的历史,自古以来就是连贯南北的交通要塞和物资集散地,随着近年来城市基础设施建设的逐步完善,吸引了许多外地人来荆州投资经商。另外户籍制度的改革,使农村人口城镇化,城镇人口大量增加。这些都为荆州市的商品房消费市场增添了新的主力军。

4、随着人均收入的增加,人民生活水平的提高,市场消费能力逐步增强。

XX年荆州市城镇居民人均可支配收入7093元,上年增长7.4%。人均消费支出5400元,增长3.3%;XX年全市农民人均纯收入2502元,增长3.9%。(摘自:《荆州纵横》之《XX年荆州市经济运行特点、问题及对策》)

可行性研究报告 篇63

为什么要做企业可行性研究报告?企业可行性研究报告对企业经济又有什么影响?赶快一起来看看吧!

可行性研究报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。一般来说,可行性研究是以市场供需为立足点,以资源投入为限度,以科学方法为手段,以一系列评价指标为结果,它通常处理两方面的问题:一是确定项目在技术上能否实施,二是如何才能取得最佳效益。可行性研究报告的用途可分为审批性可研报告和决策性可行性研究报告。审批性可行性研究报告主要是项目立项时向政府审批部门申报的书面材料。根据国家投资体制改革要求,我国大部分地区,企业投资类项目采取项目备案制和项目核准制(编制项目申请报告);政府性项目,使用财政资金的编制可行性研究报告。

可行性研究报告因为其自身的优势,对企业各类可行性研究内容侧重点差异较大,但一般包括以下内容:

1、投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果,以及有关企业的产业政策等因素,论证企业所经营项目投资建设的必要性。

2、技术的可行性。 主要企业从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。

3、财务可行性。主要从企业经营项目及企业投资者的角度,设计企业合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价所选择的项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从金融主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。

4、组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。

5、经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

所以企业的可行性研究报告细致入微包括许多方面,可以评析出企业的.各方面发展因素和其发展过程中存在的问题,对企业的经济发展产生着一定的影响。

一、促进企业经济建设发展的可行性研究报告如何制定

制定有关企业建设的可行性研究报告要缜密入微,包括企业多方面的建设,从而促进企业全方位的发展,可以综合概括成八部分,分别是

(一) 项目总论:总论作为企业建设可行性研究报告的首要部分,要综合叙述企业研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对企业建设项目的可行与否提出最终建议,和合理的准备要求,为促进企业建设可行性研究的审批提供方便。

(二)需求预测和拟建规模:也可称作企业建设产品的市场预测,包括:

1、企业建设项目产品市场调查

1)产品国际市场调查2)产品国内市场调查3)产品价格调查4)产品上游原料市场调查5)产品下游消费市场调查 6)产品市场竞争调查

2、产品市场预测

企业建设产品的市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对企业未来发展的市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。并在企业建设可行性研究工作中,市场预测的结论是企业制订生产产品的方案,确定企业项目建设规模所必须的依据。包括:

1)企业建设推广产品的国际市场预测

2)企业建设推广产品的国内市场预测

3)企业建设推广产品的价格预测

4)企业建设推广产品的上游原料市场预测

5)企业建设推广产品的下游消费市场预测

6)企业建设推广产品的加工项目发展前景综述

(三) 企业建设项目所需的资源、原材料、燃料及公用设施等情况

(四)设计方案:

1、企业建设项目产品规划方案:建设产品产能规划的方案;企业建设项目产品的工艺规划方案中的加工产品设备选型,产品说明,产品生产流程等。

2、加工项目产品营销规划方案

1)营销战略规划

2)营销模式

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究:投资者分成;企业自销途径分析;某些企业所建设的项目还可适应国家的需求,涉及国家部分收购方面;企业建设项目的经销人代销及代销人情况分析等。

3)促销策略,包括企业建设项目的产品广告设计,营销办法等的分析与总结。

(五) 建厂条件与厂址方案:这个部分在企业建设的可行性报告中即可适当补充,也可看情况而定省略不加以分析。

(六)环境保护:环保、节能与企业员工劳动安全的方案分析

在企业项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,据中国产业竞争情报网认为对影响劳动者健康和安全的因素,都要在企业建设项目的可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐出企业改革技术、促进经济发展,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的企业建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在企业建设项目的可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

(七)企业组织、劳动定员和人员培训(估算数):在企业建设的可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。促进企业员工综合素质的提高,促进企业的长远发展。

(八)企业建设项目投资估算和资金筹措

二、可行性研究报告如何促进企业经济的发展

(一)可行性研究报告有利于企业的招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域的决策,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案,从而促使企业找好建设项目,抓住本企业经济发展的最佳时机。

(一)可行性研究报告有利于企业对设计建设的项目进行管理。

可行性研究报告是企业进行项目初步设计和工程建设管理工作中的重要环节。可以帮助企业判断项目是否可行,是否值得投资,还利于企业对自身项目进行反复比较,寻求最佳建设的方案,避免项目方案的多变造成的人力、物力、财力的巨大浪费和时间的延误。

(二)可行性报告的研究及设计有利于企业节省工程项目的建造的成本

企业如果设计项目管理早一点介入到建设前期,在设计前就对项目设计提出一些功能要求,设计中的变更工作量就会减少,设计周期就会缩短。可行性研究报告可以有效分析以上企业建设项目出现的问题,减少企业的进一步调查建设的成本,从而促进企业的经济发展。

总之,企业可行性研究报告可以从各个方面分析企业在经济建设方面出现的多种问题,并使企业及早的解决问题,从而促进企业经济的发展。

可行性研究报告 篇64

高新技术产业开发总公司是一家国有经济性质的注册企业。公司于1992年成立后,根据开发区创新管理体制的总体要求,总公司在牢固树立服务第一、效率第一的同时,不断强化内部各项管理,充分调动社会各方面的积极因素,不断吸引全社会的科技人才和投资者加盟,为共同建设和开发高新技术产业开发区不懈的努力。随着总公司“大招商、招大商”战略目标的整体推进,在开发区组建一个机动车辆管理机构,有效的实施人员与车辆的管理,已经成为促进当前开发区迅速发展壮大的迫切需要。

一、组建交安委的`必要性

1、高新技术开发区目前现有各类型机动车辆xx余辆,驾驶人员xx余人,根据二期扩建规划,预计到明年底机动车辆将增加到xx余辆,机动车驾驶人员也将增加到xx余人。

2、已经和即将进驻开发区的外地的,以及在其他交安委上户的机动车辆和人员,由于异地车辆审验、工作联系等方面的繁琐和不便,待开发区交安委组建后,必将有一批机动车辆和人员转入管理。

3、高新技术开发区位于太原市南部学府街,地理位置十分突出。在开发区四周又云集着各类大中型机动车辆交易市场,加之长风大街的开通,东西南北,四通八达,车流量较之以往成倍增加,具有良好的组建条件和管理环境。

二、交安委的管理方案和管理规模

1、管理名称及法人

1、1管理名称:太原市高新技术产业开发总公司交通管理安全委员会

1、2隶属单位:太原市高新技术产业开发总公司

1、3法人代表:xxx

1、4负责人:xxx

2、组织机构:

2、1主任:1人

2、2内勤:1人(负责车辆和驾驶人员的档案管理〕

2、3车管员:2人

2、4安全管理:1人

3、管理办法

3、1主任由总公司选派一名具有多年交通管理实际经验的技术人员担任。

3、2其他所需人员全部面向社会实行公开招聘。择优录用。

3、3制定岗位实施细则,严格各项管理规定。

3、4实行年度测评、奖优罚劣、竞争上岗,采取末位淘汰的新机制。

4、办公地址:鉴于高新技术开发区的极佳投资环境,场址选择在高新开发区管委会大楼为最优方案。

三·经济分析:

1、市场前景

1、1太原市高新技术产业开发区,正处于全市结构调整、城市建设、经济发展最为关键的一个非常时期,开发区机动车辆与驾驶人员增长较快,要求简便快捷的管理需求量较大。

1、2高新技术开发区目前尚无具有一定规模,且又具有较强竞争实力的交通管理机构。总公司交安委的组建成立,依托开发区良好的投资环境,通过先进合理的计算机管理手段,必将对开发区驾驶人员以及各类型机动车辆实施有效的管理,具有稳定的管理基础

1、3随着人们生活水平的日益提高,家用汽车的普及,通过不断完善管理服务意识与管理服务质量,以严格的管理,规范的运作,良好的服务,树立诚实可信的管理形象,必将吸引周边地区一大批机动车辆和驾驶人员入户挂靠。逐步拓展管理范围。

2、资金来源

2、1申请国家预算内拨款

2、2向国内各大银行及财政信托公司贷款

2、3自筹组建初期投资和铺底流动资金xx万

3、费用估算:先期投资年费用约xx万余元

其中:场地租赁费:xxxx元

办公设备:xxxx元

人员费用:编制定员5人,年平均工资xxxx元,年工资总费用为xxxx元

其他费用:xxxx元

4、效益估算

4、1目前开发区现有车辆xxxx辆,单车年管理费xxxx元,年收益xxxx元。

4、2随着管理规模的不断扩大,预测在明年底前将吸纳各类转户迁移机动车辆xx余辆,年收益xx万元。

4、3随着管理人员业务素质的不断提高和服务意识的增强,高效便捷的管理手段,必将吸引众多零散和家用私车车主的入户挂靠,在极大便利广大群众购车上户的同时,所产生的社会效益无法估算。

综上所述,组建高新技术产业开发总公司交安委,具有广阔的市场前景和良好的发展机遇,依托开发区组建交安委具有明显的优势,投资利润率较高,有一定的抗风险能力,在管理上是可行的,在经济上是合理的,交安委组建后,对开发区和社会都具有明显的经济效益和社会效益。

可行性研究报告 篇65

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

一、网络安全产品项目产品市场调查

(一)市场环境调查

(二)市场竞争调查

二、网络安全产品项目产品市场预测

(一)市场竞争预测

(二)市场前景综述

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。

可行性研究报告 篇66

发酵床养猪具有疾病少和抗病力强、成本低、节水省工、肉质好无药物残留、口味好、养殖圈舍无臭味、零排放无污染、符合国家无污染零排放养殖要求等受得各地各级政府部门的重视,同时,发酵床养猪建设简单易行,养殖环境干净无臭味,发病率少,效益稳定,也是返乡打工者创业的好项目。

1、项目经济及社会必要性评价

从养殖业大环境上看:我国养殖业的养殖户主体结构必须走多元化发展的道路。即以中小型养殖场为主,鼓励发展有特色的大规模高技术集约化的养殖场。

以猪肉供应为例,我国必然要走的路子是,以农户分散养猪和中小规模养猪(年出栏300~3000头肉猪)为主体供应者,同时,鼓励发展大规模的、高端技术化的集约化养猪场,形成一套有效的适合我国情的:饲料供应、防疫、养殖技术开发、兽医药物开发、环境保护技术开发、种畜禽引种及供应

系统、动物检疫系统、动物产品销售加工及监管系统等养殖业发展模式。

中小规模养猪场占我国猪肉供应市场总量的70%以上,他们缺少大型集约化养猪场所拥有的技术,使用发酵床养猪可以在相对比较粗放的条件下,实现疫病防治、零排放无污染、无臭味、肉质好无药物残留、并提高饲料的利用率和充分利用各种糟渣资源,以减缓人畜争粮之局面。

大力发展畜牧业是加速我地产业结构的调整需要,畜牧产业化、在畜牧业中引进高新生物技术、建设无污染零排放的生态畜牧产业、引导数量众多的中小型养殖业者向生物技术型转变是实现粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经济型的现代农业转变的必要途径,是今后政府工作的主要方向。建立以现代畜牧科技进行生产的畜牧产业化道路建设是我地畜牧业产品适应竞争的必然趋势。

2、项目经济、技术、分析

项目建设以自筹资金和贷款资金进行实施,发酵床生物技术依托以南宁种养技术服务部发酵床养殖基地和广西全州生态养殖实验场为主,畜牧及兽医技术依托为本县畜牧局技师,具有多年兽医和养殖经验,目前发酵床技术已非常成熟,在基地有成熟的经验可以借鉴和现场学习。项目实施后,年均可以增加经济效益50万元。

二、项目产品及市场需求分析

1、项目产品分析

项目年出栏肉猪1600头,发酵床所养肉猪肉质好,色泽好,口味纯,无药物残留,是市场上的优质肉品。

2、项目产品市场需求及预测分析

虽然我国生猪受市场波动影响较大,但采用发酵床养猪技术,由于发病少,成本低,能在别人亏本时保本,在价格好时多赚,能够更多地采用低成本养殖技术,如发酵糟渣养殖技术,故而能够在养猪行业中不断生存维持下去,由于其零排放无臭味的特点,所以,符合国家政策方向,生存能力强。

三、项目建设养猪总体方案及目标设计

1、项目建设总体方案

自繁自养的养殖模式。

引进良种后备母猪100头,正常运转后,经产母猪有80头,后备与空怀母猪20头,种公猪3头,仔猪,生长猪,育肥猪等共750头,共存栏猪860头左右,整个生长期成活率达95%以上。

需要建设种公猪栏一栋、母猪栏和配种栏一栋、产房和哺乳舍一栋、保育栏舍一栋、生长育肥舍三栋、饲料房一栋,休息室一栋,出猪台及道路等。

所有栏舍均为发酵床建设模式,以实现零排放目标。

2、目标设计

项目建成后,可年产肉猪1600头,年产值以生猪市场价格定约在250万元左右,年利润在50万元左右。 3:项目建设内容及项目投资概算

⑴、地面平整,水电到场

⑵、基础建设

⑶、发酵床栏舍栋建设。

⑷、道路建设。

⑸、硬件设施建设规模资金预算需要如下:

注:下面的栏舍建设只是指栏舍的框架,不包括里面的设备如食槽,镀锌管隔栏等。

种公猪栏舍36平方米一栋4000元

妊娠配怀母猪栏舍300平方米一栋45000元

产房和哺乳期栏舍160平方米一栋27000元

保育舍200平方米一栋30000元

生长育肥舍350平方米一栋共三栋125000元

猪舍内设备投资约为:201400元

饲料房,休息室,出猪台,道路等资金为:20140元 整个硬件设施投资合计:45.1万元。

⑹、种猪,母猪,饲料等流动资金预算

后备母猪100头:2

可行性研究报告 篇67

我国的农村商业银行源于原农村信用社的股份制改造,是在原农村信用社的基础上,由民营企业、股份公司、有限责任公司、自然人出资组成的地方股份制银行,是为地方经济服务的一级法人的地方性商业银行。自20xx年11月第一家农村商业银行--张家港农村商业银行正式成立伊始,我国农村商业银行在中国金融舞台上开始了艰苦的历程。我国农村商业银行作为国内农村金融机构的代表,自创立以来,经历了体制、机制的蜕变,凭借灵活的机制和高效的决策获得了自己的生存发展空间,同时也对促进经济的发展、金融改革,尤其是支持新农村建设和地方中小企业的发展壮大起了极其重要的作用。

得益于近年来农村信用社变身农村商业银行的改革,中国农村商业银行的规模迅猛扩张。农村商业银行的总资产由20xx年的384.8亿元提高到20xx年的18,661.2亿元,税后利润由20xx年0.9亿元提高到20xx年的149.0亿元。

20xx年以来我国农村商业银行进入加速发展阶段,到20xx年底,全国组建了80多家农村商业银行,其中17家进入英国《银行家》杂志排名的20xx年全球银行业1000强,占我国入榜机构的20%。同时,20xx年12月16日,重庆农村商业银行在港交所成功上市,成为全国第一家社会公众持股的农村中小金融机构。这不仅是重庆农商行改革发展的新起点,也必将对全国农村中小金融机构的改革发展产生积极影响,激励更多的农村商业银行尽快进入资本市场融资,以增强其资本实力和抗风险的能力。

为了提高农村商业银行的运营效率,使其更好满足农村地区的金融需求,国家一直鼓励社会各方参股农村商业银行,也得到了社会投资者的积极响应。社会投资者可以利用国家优惠政策、地方政府资源和自身资金优势,入股具有发展潜力的农村商业银行,将农商行做大做强之后,谋求上市前或上市后股权转让退出。

《农村商业银行项目可行性研究报告》通过对项目的市场需求、资源支持、建设规模、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的'经济效益和社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。

【农村商业银行项目可行性报告目录】

第一部分农村商业银行项目总论

第二部分农村商业银行项目建设背景、必要性、可行性

第三部分农村商业银行项目产品市场需求分析

第四部分农村商业银行项目产品规划方案

第五部分农村商业银行项目建设地与土建总规

第六部分农村商业银行项目环保、节能与劳动安全方案

第七部分农村商业银行项目组织和劳动定员

第八部分农村商业银行项目实施进度安排

第九部分农村商业银行项目财务评价分析

第十部分农村商业银行项目财务效益、经济和社会效益评价

第十一部分农村商业银行项目风险分析及风险防控

第十二部分农村商业银行项目可行性研究结论与建议

第一部分 农村商业银行项目总论

总论作为可行性报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

一、农村商业银行项目背景

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)项目产品市场前景

(二)项目原料供应问题

(三)项目政策保障问题

(四)项目资金保障问题

(五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题

(七)项目人力保障问题

(八)项目风险控制问题

(九)项目财务效益结论

项目总投资万元,其中建设投资万元(其中土建工程费万元、设备购置及安装调试费万元、土地购置及整理费万元、工程建设其他费用万元、基本预备费万元、涨价预备费万元),铺底流动资金万元。项目所需投入总资金万元。

项目建成后,年营业收入万元,年增值税万元、年销售税金及附加万元、年利润总额万元、所得税万元、年税后利润万元,投资利润率,投资利税率,销售利润率,税后投资回收期年,税后内部收益率,盈亏平衡点,年税金总额万元。

(十)项目社会效益结论

(十一)项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 农村商业银行项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、农村商业银行项目建设背景

(一)项目政策层面发起背景

1、国家或行业发展规划

2、产业政策

3、技术政策

(二)项目市场层面发起背景

1、市场发展阶段、趋势、特点

2、市场发展前景

(三)项目发起人以及发起缘由

1、公司在技术方面的积累

2、公司在市场方面的积累

3、……

(四)……

二、农村商业银行项目建设必要性

(一)产业发展的要求

(二)市场发展的要求

(三)企业发展的要求

三、农村商业银行项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 农村商业银行项目市场需求分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

一、XX市场前景(重点)

二、XX市场容量(重点)

三、XX市场竞争格局

四、XX价格现状及预测

五、XX市场主要原材料供应

第四部分 农村商业银行项目产品规划方案

一、农村商业银行项目产品产能规划方案

二、农村商业银行项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

三、农村商业银行项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性报告中,要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

(三)促销策略

……

第五部分 农村商业银行项目建设地与土建总规

一、农村商业银行项目建设地

(一)农村商业银行项目建设地地理位置

(二)农村商业银行项目建设地自然情况

(三)农村商业银行项目建设地资源情况

(四)农村商业银行项目建设地经济情况

(五)农村商业银行项目建设地人口情况

二、农村商业银行项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

(四)项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 农村商业银行项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、农村商业银行项目环境保护

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、农村商业银行项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、农村商业银行项目节能方案

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、农村商业银行项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、农村商业银行项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

第七部分 农村商业银行项目组织和劳动定员

在可行性报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、农村商业银行项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、农村商业银行项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

第八部分 农村商业银行项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

一、农村商业银行项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

二、农村商业银行项目实施进度表

三、XX剂项目实施费用

(一)建设单位管理费

(二)生产筹备费

(三)生产职工培训费

(四)办公和生活家具购置费

(五)其他应支出的费用

第九部分 农村商业银行项目财务评价分析

一、农村商业银行项目总投资估算

图:项目总投资估算体系

二、农村商业银行项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、农村商业银行项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、农村商业银行项目总成本费用估算

图:农村商业银行项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

图:农村商业银行项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

图:农村商业银行项目现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

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第十部分 农村商业银行项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数--财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。

一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)项目投资收益率ROI

项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。

(五)项目投资利税率

项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。

(六)项目资本金净利润率(ROE)

项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

(七)项目测算核心指标汇总表

二、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分 农村商业银行项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关粉线及防控措施

第十二部分 农村商业银行项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

二、附件

凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

1、项目建议书(初步可行性报告)

2、项目立项批文

3、厂址选择报告书

4、资源勘探报告

5、贷款意向书

6、环境影响报告

7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性报告

8、需要的市场预测报告

9、引进技术项目的考察报告

10、引进外资的名类协议文件

11、其他主要对比方案说明

12、其他

三、附图

1、厂址地形或位置图(设有等高线)

2、总平面布置方案图(设有标高)

3、工艺流程图

4、主要车间布置方案简图

5、其它

可行性研究报告 篇68

1总论

1.1项目背景

1.2项目概况

2项目的规划相关性及建设必要性

2.1项目的规划相关性

2.2项目建设的必要性

3场址选择

3.1场址现状

3.2场址建设条件

4建设规划方案

4.1建筑规划设计指导思想

4.2项目总体规划方案

4.3工程方案

4.4配套设施

5环境影响评估

5.1项目地块环境现状

5.2采用的环境保护标准

5.3项目建设与运营对环境的影响

5.4环境保护措施

6节能

6.1节能原则

6.2合理用能标准及节能设计规范

6.3节能措施

7组织机构与人力资源配置

7项目实施进度

7.1实施工期

7.2实施进度安排

8工程招投标

8.1概述

8.2招标组织形式

8.3招标方式

9投资估算及资金筹措

9.1投资估算

9.2资金来源与筹措

10研究结论

学校扩建可行性研究报告

总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

咸宁市学校扩建项目。

1.1.2承办单位概况

本项目的承办单位为学校。学校为20xx年9月合并而成的九年一贯制学校,现有初中6个班,小学12个班,共计18个教学班。教职工83人,其中在职专任中小学教师78人,中、小学专任教师学历合格率分别是92%、94%。有县骨干教师1名,县教坛新秀13名。学校的办学目标是“校园文化育人型,领导班子学者型,教师队伍科研型,学生素质综合型”。学校的办学理念是对学生实行“人文教育”,对教师实行“人文管理”,对领导实行“人文要求”。围绕办学目标、办学理念、学校倡导“快乐一成功”教育,开展英语等级制、书法段位制、古诗成语过关制、快乐作文星级制,智能思维达标制,让每一个孩子在快乐学习中获得成功,从成功中感受快乐。

1.1.3报告编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》(试用版);

2、《国家教育事业发展“十一五”规划纲要》;

3、《湖北省教育事业发展“十一五”规划》;

4、《咸宁市教育事业第十一个五年发展规划》;

5、《湖北省教育厅关于实施“浙江省万校标准化建设工程”的通知》;

6、委托方提供的相关基础资料。

1.1.4项目提出的理由与过程

教育是一项基础性、战略性产业,是科教兴县的重要组成部分,是一项功在当代、利在千秋的事业。教育事业的兴衰,事关下一代的成长,事关全市人民整体素质的提高,事关经济社会的长远发展,事关全面建设小康社会的进程。从长远看,一个地方人民素质的高低、掌握知识的程度、拥有人才的数量,决定着一个地方经济的发展速度、发展质量和发展后劲。进入新世纪,世界各国尤其是发达国家,都把发展、振兴教育作为首要任务和基本国策。增加教育投入,加大教育改革力度,其目的就是要争先抢占在国际竞争中科技、人才和经济的制高点。可以说现在教育的差距就是将来经济发展、社会进步的差距。

近几年,咸宁教育事业取得了很大的成就,但与广大人民群众对优质教育、均衡教育的迫切要求仍有差距。如教育发展不均衡,优质学校资源不足,办学条件特别是农村学校办学条件有待改善等。根据湖北省教育厅《关于实施“湖北省万校标准化建设工程”的通知》精神,通过5年努力,到20xx年使我省九年制义务教育阶段的标准化学校比例不低于85%。各类中心校校园做到布局合理,结构安全,环境优美,设施安全。我市现有九年制义务教育阶段的标准化学校比例只达到61%左右,尤其是初中,班额不足,学校规模小,连全省平均数都达不到。为了进一步加快咸宁学校的发展,提升教育档次,缓解义务教育就学压力,解决咸宁学校现状教学资源不足的问题,促进咸宁九年制义务教育标准化办学的发展,咸宁学校扩建显得尤为必要。

可行性研究报告 篇69

第1章总论

1、项目概况

1、项目名称:xx良种油茶开发产业化基地项目

2、项目总投资:36841。48万元人民币。

3、开发内容:油茶丰产栽培、食用植物油深加工

4、项目开发单位:xx县xx食用油原料种植农民合作社xx茶油有限责任公司

5、可研单位:xx科技大学xx调查规划设计院

6、开发地点:xx县粗石江镇鸡咀营村和石螺营村、夏层铺镇、松柏乡、上江圩镇、黄甲岭乡及周边区域,xx县xx茶油有限责任公司于xx县工业园内。

7、项目简介与远景发展方向

项目单位于20xx年底进驻xx县粗石江镇,在当地党委、政府及县林业主管部门的高度重视和大力支持下,通过全体员工的艰苦奋斗,现已完成了第一期工程,建起了良种油茶基地,总面积3500亩,已投入资金800万元,所种“湘林”系列油茶树苗成活率高,长势良好,预计在20xx年开始产果。20xx年至20xx第二期项目开发,拟改造更新、新造良种油茶林198500亩(现已租赁1800余亩),租赁安排分布于粗石江镇鸡咀营村、夏层铺镇、松柏乡、上江圩镇、黄甲岭乡等5个乡镇及周边的江华、道县部分区域的旱地、

油茶产业化项目可行性研究报告

荒山、坡地,改造改良老品种油茶林,种植优良新品种;并在xx县工业园内租地xx0亩新建一个食用油精深加工厂,引进一条日产xx0吨的榨油生产线,一条日产30吨精炼油的生产线,以达到年产6000吨食用植物油的目标。

项目建成后,直接带动周边桃川镇、松柏乡、夏层铺镇、上江圩镇千家峒乡等地农村经济发展,可加快开发利用步伐,可提供一些就业岗位,转移农村剩余劳动力,增加山区贫困农民收入,从而获得较好的经济效益和社会效益,促进社会主义新农村建设步伐。

8、项目单位简介

xx县xx食用油原料种植农民合作社、xx县xx茶油有限责任公司是一家从事基地油茶种植开发、油脂加工、销售贸易、广告、印刷的综合性企业。公司总注册资金2150万元,总资产1700万元,现在企业员工130余人。

xx县xx食用油原料种植农民合作社、xx县xx茶油有限责任公司创办于20xx年,创办人杨杰伟,并于20xx年注册成立湖南xx县xx油脂厂。

湖南xx县xx茶油有限责任公司:20xx年xx月新建中型先进生产线的深加工企业。厂址在xx县工业园内。

xx县xx食用油原料种植农民合作社、xx县xx茶油有限责任公司所在的xx县地处湖南西南边陲,都庞岭山脉南麓,南岭山区,东邻道县、江华;西连广西恭城、桂林,南与广西富州接攘,北靠广西灌阳,是全国生态农业示范县和山区

油茶产业化项目可行性研究报告

综合开发县、享受全国“少数民族、扶贫开发、西部开发、湘西开发”四大政策。该县地势三面环山,一面丘陵,大体上是六份山丘,四份岗地,土壤有机元素含量丰富,特别是硒元素是湖南省其他县无法比的高含量县,土地肥力高、质地好,很适宜油茶林生长,公司在该县采用公司+基地+农户的产业链发展模式,开发种植20万亩优良“湘林”系列高产天然生态油茶林基地,远离“三废”污染。油脂厂采用国内先进生产技术选用源生态的原料,打造绿色健康食用油,为民提供优良产品,打造一流品牌,创国家农业产业化国家重点龙头企业。

9项目单位企业文化

企业使命:振兴民族油脂,贡献精华生活。

经营理念:以市场为导向,以客户为中心,为消费者提供绿色、优

质、营养的`油脂产品,提高人们的健康水平。

企业精神:诚实守信,求实创新;团结奋进,追求卓越;常怀感恩,回报社会。

企业愿景:打造中国油脂百年品牌,树立中国油脂行业健康放心旗臶。

企业作风:务实高效,精益求精。企业价值观:爱心、正直、创造、奉献。

1、依据油茶产业化项目可行性研究报告

①中共中央、国务院20xx年1号文件《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策意见》

②《永州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

③《主要造林树种苗木质量分级》(GB6000—99)和《育苗技术规程》(GB6001—85)、《林木育苗技术规程》(DB43/Txx3—95)、《油茶芽苗砧嫁接技术规程》(DB43/T102—96)、《油茶工程病害防治技术规程》(DB43/Txx3—94)、《油茶工程害虫综合防治技术规程》(DB43/Txx8—1994)等国家和地方标准。

④《关于发展油茶产业的意见》(林造发[20xx]274号)、《全国

油茶产业发展规划》和《关于加快我国油茶产业发展的意见》。 20xx年9月湖南省人民政府出台了《关于加快油茶产业发展的意见》。

⑤《永州市20xx年度统计年鉴》

⑥永州市水文气象资料

⑦项目开发单位的租地合同书

⑧国家、省、市有关文件、法规、政策及制度。

2、可行性研究的范围

对项目建设背景、项目建设条件、市场预测分析、项目建设内容与规模、工程方案、投资估算与资金筹措、环境影响评价与节能、项目实施进度及组织管理、效益分析,项目风险评价与结论等方面进行充分调研论证,以确定该项目的可行性。

可行性研究报告 篇70

××麦芽有限公司从1998年投产以来,业务蒸蒸日上,销售量稳步上升,但由于增加产量和提高质量的迫切要求,原有立仓的储量已不适应这一发展的需求,急需进行扩建。

一、扩建原因

(一)外部原因

据市场调查,目前四川省啤酒年产量为××万吨,覆盖率不大,但啤酒毕竟是人们喜爱的营养饮料,随着人们生活水平的提高,估计今后的产量将不断上升,可达××万吨左右,与之相联系的共需要麦芽××万吨。而目前,全省只有××麦芽有限公司(年产××万吨)、××麦芽有限公司(年产××万吨)以及其他一些小型公司(加起来的总产时也只有××万吨)生产麦芽,尚有××万吨的缺口有待填补。另外,麦芽还有广阔的国际市场,仅美国20xx年需求量就达××万吨。××麦芽有限公司所引进的是世界第一流的生产技术设备,质量有保证,生产费用低,价格有竞争力,只要公司以内涵发展为主,进一步提高麦芽质量,充分发展自有潜力,完全可以打入国际市场。因此,从效益的角度出发,扩建立仓是刻不容缓的。

(二)内部原因

1、 解决原料大麦早来无仓,迟来断粮的问题。

2、 稳定麦芽指标,提高麦芽质量。

3、 降低麦芽成本。

二、扩建立仓的个数

根据市场需求及历年来销售量,结合本公司的实际情况,扩建立仓数为××个。

三、扩建立仓的投资建设条件(略)

四、立仓扩建费用

立仓扩建资本××万元(土建费用××万元,设备费用××万元,不可预见费用××万元);新增流动资金××万元;新增加维修人员××人(雇佣期为一个月),每年增加支出××万元,每年增加维修费用××万元。

五、效益分析

(一)主要财务数据预测

扩建立仓总投资××万元;项目寿命××年;产量以年产××万吨计,××年为××万吨;价格以国内市场价格为基础,但由于波动变化较大,现按20xx年(正常生产年份)的销售平均价××元计算;新增销售收入(以20xx年为基础)为××万元,××年累计为××万元;新增工商税(按××计提)正常生产年份(20xx年)为××万元,××年累计为××万元;总成本正常生产年份(20xx年)为××万元,其中固定成本××万元,可变成本××万元,单位成本比年产××降低了××万;新增利润正常生产年份(20xx年)为××万元,××年累计为××万元,新增可供分配利润在20xx年免所得税的情况下为××元/年,××年新增加可供分配利润为××万元。

(二)企业财务评估

1、直接利益分析

年产麦芽××万吨利润率对比,年产××万吨比年产××万吨利润率上升×%,说明本项目的效益可观。投资回收期为两年;贷款偿还期,正常生产年份要追加流动资金××万元,主要由银行贷款解决,只要每年多付贷款利息××万元就可以保证长期使用这笔贷款,直到回收流动资金时可归还全部贷款。

2、动态分析判断(略)

3、盈亏平衡分析(略)

4、其他因素影响(略)

5、间接收益(论述社会效益,略)

六、风险分析

假如在其他因素不变的前提下,本项目的销售价格、投资额、建设期或成本发生依次变化,按×%折现率折现,净现值变化为:建设期增加一年,净现值从××万元下降到××万元;成本增加×%,净现值从××万元下降到××万元;销售价格下降×%,净现值从××万元下降到××万元。在以上各种不利因素的影响下,净现值会相应下降,但下降后的净现值仍远远大于零,说明本项目承受风险的能力大。

七、注意问题和建议(略)

八、结束语

通过以上的研究分析,本项目是在原有立仓的`基础上进行扩建,技术上不成问题,建设条件有利,财务效益可观,扩建立仓后满足了年产量××万吨麦芽的满负荷生产能力,满足了生产出来的麦芽的品种搭配,保证麦芽的后熟期的存储,稳定并提高麦芽的质量,提高麦芽公司在麦芽市场的信誉,因此可以认为扩建立仓这一建设项目是可行的。

可行性研究报告 篇71

遵照上级公司指示精神,为了尽快在xx市及其周边地区再新建一批比较现代化的加油站,以利发挥xx公司石油经营的整体优势,

进一步扩大成品油自销量,实现批零销售网点的良性循环,我公司特抽出精干力量组成专班,经过二个月时间的调研与考察,已初步选定xx县xx区xx镇xx村为新建加油站站址,筹建xx加油站,为此作了如下可行性研究和效益论证,现报告如下:

一、选址简况

该站地处a地至b地的国道旁,是xx省及xx省通往xx省运输的必经之路,汽车从a地开往b地,进入xx市

二、建设规模构想

纵观近年来加油站经营状况,尽管xx站所处地理位臵优越,但市场竞争日趋激烈,实践证明中小型加油站是缺乏生命力的,要能同现代的大型加油站抗衡,我们必须要建造形式新颖,加油大厅宽敞明亮,电脑计量,车辆进出方便,经营品种齐全,配套服务健全的更现代化的大型加油站,才能立足激烈的市场竞争而处于不败之地。我们初步构想在x亩土地上建造一座加油楼(地上两层,地下一层),拥有xx台加油机的加油大厅,还附有汽车小修,副食品店、快餐店、洗手间、休息室、保管室等。这座楼长x米,宽x米,框架式建造结构、坚固而美观的篷布做屋顶,在加油大楼后面建造一座宽xx米、深xx米的办公楼,也为三层(地上两层,地下一层),润滑油经营部设在地上一楼,除办公室外,还设有保管室、休息室。预计投资总额为xxx万元,初步预算如下:

1、收购旧加油站一个,价值xx万元;

2、办理新征用土地x亩(顷)的手续费用x万元;3、两栋三层楼房土建费用xxx万元;

4、消防设施、防爆设施、油罐、加油机、水电安装等计xx万元。

投资的资金来源向上级公司拨款。

三、经营范围及经营资金运算

xx站经营范围:经营汽油、柴油及xx牌润滑油的销售,冲洗汽车,经营副食等;浴室、餐厅也可以附随着开设营业。以成品油销售为主营业务。

轻油计划设x个油罐(品种有70#汽油、90#汽油、0#柴油等),计划储存量为xxx吨。润滑油为听装销售。

预计经营成品油需要的流动资金xx万元,由上级公司借用,油站每月按银行贷款利率计付贷款利息。

四、经济效益测算

(一)经济效益测算的'依据:

1、加油站按比较现实的预计,日平均销油量为15吨;

2、人工工资及福利费按xxx人匡算;

3、固定资产按xx万元计算,使用期平均x年;

4、使用土地租金每年暂按x万元计算;

5、综合毛利率按xx%计算;

6、销售税金及附加参照经济效益较好的xx站的实绩计算;

7、经营费用、管理费用参照了加油站的平均水平;

8、财务费用的应计利息,按年息xx%计算

(二)效益测算表:

1、商品销售收入xx千万元(xx吨/天x360天x加权平均进价/吨x含税价)

2、商品销售成本xx千万元(xx吨x360天x加权平均进价/吨x含税价)

3、销售毛利x千万元

4、毛利率xx%

5、销售税金及附加xx

6、经营费用xx

(1)运杂费xx

(2)工资xx

(3)福利费xx

(4)仓储保管费xx

(5)商品损耗xx

(6)其他xx

7、管理费用xx

(1)折旧费xx

(2)修理费xx

(3)土地租用费xx

(4)业务招待费xx

(5)水电费xx

(6)低值易耗品摊销xx

(7)其他xx

8、财务费用xx

9、本年计划利润xx

(三)投资回报率为:xx

(四)投资回收期:x年

如果xx站每天平均销油量达到xx吨,即如果较计划多销x吨,一年则可多销xx吨,按每吨毛利xx元计算,可增加利润xx万元,(假定费用不变,则净增利xx万元),那么,投资回收期只需x年,如果xx站日平均销油量达到xx吨,则二年半就可收回全部投资。

(五)即便投资回收期为x年,我们认为成绩仍是显著的,因为:

1、该加油站可为本公司分流富余人员xx人,这本身就是效益;

2、多开辟一个零售渠道,为上级公司一年多销xx吨油,如果xx站日平均销量能达到xx吨,一年就可销油xx吨,相当于20xx年前上级公司销油量的总和。

(六)在效益测算中,有的费用打得偏紧(如人工工资及福利费、修理费、业务招待费、其他费用等),但有些收入可予以弥补,如全年销售润滑油收入预算xx万元左右(每日销xxxx升,一年xx吨,每吨盈利xx元计算),此外,油站办的附属经营的业务如汽车小修、餐厅、浴室、便民商店收入,可以达到以副养副的目的。

可行性研究报告 篇72

第一部分 加工项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

一、加工项目背景

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)项目产品市场前景

(二)项目原料供应问题

(三)项目政策保障问题

(四)项目资金保障问题

(五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题

(七)项目人力保障问题

(八)项目风险控制问题

(九)项目财务效益结论

(十)项目社会效益结论

(十一)项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 加工项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、加工项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)项目发起人以及发起缘由

(三)……

二、加工项目建设必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、加工项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 加工项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

一、加工项目产品市场调查

(一)加工项目产品国际市场调查

(二)加工项目产品国内市场调查

(三)加工项目产品价格调查

(四)加工项目产品上游原料市场调查

(五)加工项目产品下游消费市场调查

(六)加工项目产品市场竞争调查

二、加工项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。

(一)加工项目产品国际市场预测

(二)加工项目产品国内市场预测

(三)加工项目产品价格预测

(四)加工项目产品上游原料市场预测

(五)加工项目产品下游消费市场预测

(六)加工项目发展前景综述

第四部分 加工项目产品规划方案

一、加工项目产品产能规划方案

二、加工项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

三、加工项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

(三)促销策略

……

第五部分 加工项目建设地与土建总规

一、加工项目建设地

(一)加工项目建设地地理位置

(二)加工项目建设地自然情况

(三)加工项目建设地资源情况

(四)加工项目建设地经济情况

(五)加工项目建设地人口情况

二、加工项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

(四)项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 加工项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、加工项目环境保护

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、加工项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、加工项目节能方案

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、加工项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、加工项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

第七部分 加工项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、加工项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、加工项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

第八部分 加工项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的`工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

一、加工项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

二、加工项目实施进度表

三、加工剂项目实施费用

(一)建设单位管理费

(二)生产筹备费

(三)生产职工培训费

(四)办公和生活家具购置费

(五)其他应支出的费用

第九部分 加工项目财务评价分析

一、加工项目总投资估算

加工项目可行性研究报告总投资估算

图:项目总投资估算体系

二、加工项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、加工项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、加工项目总成本费用估算

加工项目可行性研究报告总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

加工项目可行性研究报告投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

加工项目可行性研究报告资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

第十部分 加工项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。加工项目可行性研究报告财务净现值

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。

一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

加工项目可行性研究报告财务内部收益率

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)项目投资收益率ROI

项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

加工项目可行性研究报告投资收益率ROI

ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。

(五)项目投资利税率

项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。

(六)项目资本金净利润率(ROE)

项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

加工项目可行性研究报告资本金净利润率

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

(七)项目测算核心指标汇总表

二、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分 加工项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关粉线及防控措施

第十二部分 加工项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

二、附件

凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

1、项目建议书(初步可行性报告)

2、项目立项批文

3、 厂址选择报告书

4、 资源勘探报告

5、 贷款意向书

6、环境影响报告

7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

8、需要的市场预测报告

9、引进技术项目的考察报告

10、 引进外资的名类协议文件

11、其他主要对比方案说明

12、其他

三、附图

1、 厂址地形或位置图(设有等高线)

2、 总平面布置方案图(设有标高)

3、 工艺流程图

4、 主要车间布置方案简图

5、 其它

可行性研究报告 篇73

根据国家发改委推行投资体制改革后的规定(项目备案制与核准制),有些项目需要采用备案制,有些则核准制。

对于核准制的项目的可行性研究报告编制可以不需要有资质的单位去编制了(即,适用于核准制的项目可行性研究报告可以自己编制或委托其他专业公司编制,不需要任何有编制资质单位的盖章);对于审批制的项目可行性研究报告则还需要有资质的'单位编制。

这个资质叫"工程咨询资格证书",分为“甲级”和“乙级”二个等级,由中国工程咨询协会审核颁发。

还有一个是“丙级”的由各省(直辖市)的工程咨询协会审核颁发。

一般的工程咨询公司、工程咨询中心、建筑设计院都有这个编制资质。

如果投资项目不打算使用政府性资金(投资建设项目),而且也不是国家所列的重大项目和限制类项目,那么该项目适合于备案制。

备案制的程序更加简便。

除不符合法律法规的规定、产业政策禁止发展、需报政府核准或审批的项目外,政府都应当予以备案。

国土、规划、环保等部门应按照职能分工,对准予备案的项目依法进行审查和办理相关手续。

因此,凡企业不使用政府性资金投资建设的项目,政府一律不再审批(即只要想政府提交可行性报告进行备案,可行性报告也不需要什么资质单位盖章)。

但针对少数重大项目和限制类项目,则实行核准制。

实行核准制的项目(重大项目和限制类项目),仅需向主管部门提交项目申请报告,而不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。

许多企业对《投资项目申请报告》(资金申请报告)和《可行性研究报告》到底有什么区别还认识不清,其区别主要有2点,第一是用途不一样,第二是报告内容不一样。

从用途看,资金申请报告是适合核准制项目所呈报的申请报告,即申请项目核准时提交的是《项目申请报告》,而适合于备案制的项目提交的是《可行性研究报告》。

山西文海工程咨询有限公司略擅长编写下列类型可行性研究报告、商业计划书、项目建议书、项目申请报告具体包括:

1.用于报送国家发展和改革委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告

2.用于银行贷款的可行性研究报告、项目建议书

3.用于融资、对外招商合作的可行性研究报告

4.用于申请国家政策基金的可行性研究报告

5.用于IPO上市募投的可行性研究报告

6.用于园区评价定级的立项报告及可研

7.用于企业工程建设指导的可研报告

8.用于企业申请政府补贴的可研报告

商业计划书、投资分析报告、可行性报告的质量,是决定项目成功通过发改委审批或融资的关键。

山西文海工程咨询有限公司作为业内领先的投融资咨询机构依托专业咨询团队、丰富项目经验、先进投资分析软件,通过直接与客户深入沟通项目细节问题,最后由我们的专业团队分工协作,呈现给您具有创新性、权威性和科学性的高质量项目可研报告。

山西文海工程咨询有限公司略具有国家发展和改革委甲级工程咨询资质证书,同时还拥有一支专业、经验丰富的项目投融资咨询团队。

可行性研究报告 篇74

【引言】

分为纯茶与调料调配茶两类,纯茶常见的有速溶红茶、速溶绿茶、速溶铁观音、速溶乌龙茶、速溶茉莉花茶、速溶普洱茶等。添料调配茶有含糖的红茶、绿茶、乌龙茶以及柠檬红茶、奶茶、各种果味速溶茶。目前,大红袍、凤凰单枞、金骏眉等几大名茶也推出即溶茶产品。

各种速溶茶就其溶解性而言,有冷溶和热溶两种类型。国际市场上速溶茶的价格约为干茶的10倍。并且越是发达国家,消费量越大,如美国速溶茶消费量约占茶叶消费量的1/3,每年大约3万吨。我国速溶茶的研制工作是从20世纪70年代开始在上海、长沙、杭州等地进行,至今已初具规模。

速溶茶之所以能够得到很快发展,这与它本身固有的特点是分不开的。速溶茶是茶叶深加工产物,原料来源广泛,不受产地限制,既可直接取材于中低档成品红、绿茶,亦可用鲜叶或半成品为原料,有利于产茶国或非产茶国生产;速溶茶成品既可直接饮用,又可与水果汁、糖等辅料调配饮用,从而能满足不同消费者的需要;速溶茶符合食品卫生安全要求,原料中所带的重金属、砂石和农药残留物等在速溶茶加工过程中均随叶渣一起除去。可以说速溶茶几乎没有污染成分,是一种比较纯净的饮品;速溶茶生产容易实现机械化、自动化和连续化;速溶茶体积较小,包装牢固,分量轻,运费少,饮用方便,既可冷饮又可热饮,又无去渣烦恼,符合现代生活快节奏的需要。

【速溶茶项目可行性研究报告目录】

第一部分速溶茶项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

一、速溶茶项目背景

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)项目产品市场前景

(二)项目原料供应问题

(三)项目政策保障问题

(四)项目资金保障问题

(五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题

(七)项目人力保障问题

(八)项目风险控制问题

(九)项目财务效益结论

(十)项目社会效益结论

(十一)项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分速溶茶项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、速溶茶项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)项目发起人以及发起缘由

(三)……

二、速溶茶项目建设必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、速溶茶项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分速溶茶项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

一、速溶茶项目产品市场调研

(一)速溶茶项目产品国际市场调研

(二)速溶茶项目产品国内市场调研

(三)速溶茶项目产品价格调查

(四)速溶茶项目产品上游原料市场调研

(五)速溶茶项目产品下游消费市场调研

(六)速溶茶项目产品市场竞争调查

二、速溶茶项目产品市场预测

市场预测是市场调研在时间上和空间上的延续,利用市场调研所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。

(一)速溶茶项目产品国际市场预测

(二)速溶茶项目产品国内市场预测

(三)速溶茶项目产品价格预测

(四)速溶茶项目产品上游原料市场预测

(五)速溶茶项目产品下游消费市场预测

(六)速溶茶项目发展前景综述

第四部分速溶茶项目产品规划方案

一、速溶茶项目产品产能规划方案

二、速溶茶项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

三、速溶茶项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

(三)促销策略

……

第五部分 速溶茶项目建设地与土建总规

一、速溶茶项目建设地

(一)速溶茶项目建设地地理位置

(二)速溶茶项目建设地自然情况

(三)速溶茶项目建设地资源情况

(四)速溶茶项目建设地经济情况

(五)速溶茶项目建设地人口情况

二、速溶茶项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

(四)项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分速溶茶项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、速溶茶项目环境保护

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、速溶茶项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、速溶茶项目节能方案

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、速溶茶项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、速溶茶项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

第七部分速溶茶项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、速溶茶项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、速溶茶项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

第八部分速溶茶项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的`工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

一、速溶茶项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

二、速溶茶项目实施进度表

三、速溶茶剂项目实施费用

(一)建设单位管理费

(二)生产筹备费

(三)生产职工培训费

(四)办公和生活家具购置费

(五)其他应支出的费用

第九部分速溶茶项目财务评价分析

一、速溶茶项目总投资估算

图:项目总投资估算体系

二、速溶茶项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、速溶茶项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、速溶茶项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

第十部分速溶茶项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。

一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)项目投资收益率ROI

项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。

(五)项目投资利税率

项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。

(六)项目资本金净利润率(ROE)

项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

(七)项目测算核心指标汇总表

二、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分速溶茶项目风险分析及风险防控 一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关粉线及防控措施

第十二部分速溶茶项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

二、附件

凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

1、项目建议书(初步可行性报告)

2、项目立项批文

3、 厂址选择报告书

4、 资源勘探报告

5、 贷款意向书

6、环境影响报告

7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

8、需要的市场预测报告

9、引进技术项目的考察报告

10、 引进外资的名类协议文件

11、其他主要对比方案说明

12、其他

三、附图

1、 厂址地形或位置图(设有等高线)

2、 总平面布置方案图(设有标高)

3、 工艺流程图

4、 主要车间布置方案简图

5、 其它

可行性研究报告 篇75

随着智慧城市越来越普及,其在政策上也得到了相关部委越来越多的支持。20xx年8月工信部、国家发改委等八部委更是强强联手,共同起草了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,在政策上率先进行了整合统一,结束了智慧城市各自为政的混乱局面。该指导意见重点推进五方面工作、启动十个领域智慧工程建设、组织一百个城市开展试点示范工作。其中重点推进五方面工作包括:做好统筹规划设计;围绕城市发展特点;发挥信息资源的.价值潜能;应用先进适用的信息技术;确保信息安全。启动十个领域智慧工程建设涵盖:智能交通;智能电网;智能水务;智能环保;智能医疗;智能养老;智慧社区;智能家居;智慧教育;智慧国土。

北京国宇祥工程咨询公司认为国家已从战略层面上肯定了智慧城市在利用新一代信息技术、提高社会管理和城市运行水平中的积极作用,并成为国家鼓励支持信息化发展的新方向,也为智慧城市的健康发展提供了明确的指导方针。

一、总 论

(一)项目背景

1、项目名称

2、建设单位概况

3、可行性研究报告编制依据

4、可行性研究报告编制单位

(二)项目实施的背景及必要性

1、实施背景

2、实施必要性

(三)项目概况

1、拟建项目

2、建设规模与目标

3、主要建设条件

4、项目总投资及效益情况

5、主要技术经济指标

(四)主要问题说明

1、项目资金来源问题

2、项目技术设备问题

3、项目供电供水保障问题

二、市场预测

(一)项目市场分析

1、智慧城市简介

2、国外智慧城市建设

3、国内智慧城市建设

(二)市场需求预测

(三)主要竞争企业分析

(四)营销策略

1、服务策略

2、技术领先策略

3、客户定位策略

三、项目架构方案及商业模式

(一)项目总体架构方案

(二)重点领域架构方案

1、数据中心

2、公共信息平台

3、智慧应急

4、智慧交通

5、智慧城管

6、智慧医疗

7、智慧养老

8、智慧农业

9、智慧排水防涝

(三)项目B2B、B2C、O2O相结合的商业模式

四、场址选择

(一)场址所在位置现状

1、地点与地理位置

2、场址土地权属类别及占地面积

3、土地利用现状

(二)场址建设条件

五、技术方案、设备方案、装修方案

(一)技术方案

1、数据中心

2、公共信息平台

3、智慧应急

4、智慧交通

5、智慧城管

6、智慧医疗

7、智慧养老

8、智慧农业

9、智慧排水防涝

(二)技术要求

1、数据中心

2、公共信息平台

3、智慧应急

4、智慧交通

5、智慧城管

6、智慧医疗

7、智慧养老

8、智慧农业

9、智慧排水防涝

(三)设备方案

1、设备及软件选配原则

2、设备选型表

3、软件选型表

(四)数据中心装修方案

1、编制依据

2、装修要求

3、装修工程量及造价

六、主要原材料、燃料供应

(一)主要原料材料供应

(二)燃料及动力供应

(三)主要原材料、燃料及动力价格

(四)主要原材料、燃料年需要量表

七、场地使用、公用辅助工程

(一)场地布置

(二)公共辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、通信系统设计方案

4、通风采暖工程

5、防雷设计

6、防尘设计

7、接地系统

8、安防系统

9、消防系统

八、节能措施

(一)节能措施

1、节能规范

2、设计原则

3、节能方案

(二)能耗指标分析

1、用能标准与能耗计算方法

2、能耗状况和能耗指标分析

九、节水措施

(一)节水措施

(二)水耗指标分析

十、环境影响评价

(一)场址环境条件

(二)项目建设和生产对环境的影响

1、项目建设对环境的影响

2、项目运营对环境的影响

(三)环境保护措施方案

1、设计依据

2、环保措施

(四)环境保护投资

(五)环境影响评价

十一、劳动安全卫生与消防

(一)劳动安全与职业卫生

1、设计依据

2、设计执行的主要标准

3、设计内容及原则

4、职业安全

5、职业卫生

6、辅助卫生用室

7、职业安全卫生机构

(二)消防

1、设计依据

2、总平面布置

3、建筑部分

4、电气部分

5、给排水部分

十二、组织机构与人力资源配置

(一)组织机构

1、项目法人组建方案

2、管理机构组织方案

(二)人力资源配置

1、工作班次

2、项目劳动定员

3、职工工资福利

4、员工来源及招聘方案

5、员工培训

十三、项目实施进度

(一)建设工期

(二)项目实施进度安排

(三)项目实施进度表

十四、招标方案

(一)编制招标计划的依据

(二)招标内容

十五、投资估算

(一)投资估算依据

(二)建设投资估算

1、建筑工程费

2、安装工程费

3、设备购置费

4、软件购置及开发费

5、期间费

(三)铺底流动资金估算

(四)项目总投资

(五)投资使用计划

十六、融资方案

(一)资本金筹措

(二)融资方案分析

十七、财务评价

(一)计算依据及相关说明

1、项目测算参考依据

2、项目测算基本设定

(二)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

1、销售收入

2、销售税金及附加费用

(三)总成本费用估算

1、直接成本

2、工资及福利费用

3、折旧及摊销

4、修理费

5、其它费用

6、总成本费用

(四)财务评价报表

1、项目损益及利润分配表

2、项目财务现金流量表

(五)财务评价指标

1、投资利润率,投资利税率

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期

(六)不确定性分析

1、敏感性分析

2、盈亏平衡分析

(七)财务评价结论

十八、项目经济效益与社会效益

(一)经济效益

(二)社会效益

十九、风险分析

(一)项目风险因素识别

1、规划风险

2、组织机构风险

3、人才体系风险

4、技术风险

5、资金风险

6、实施风险

7、运营模式风险

8、信息安全风险

9、支撑环境风险

(二)项目风险防控措施

1、规划风险防控措施

2、组织风险防控措施

3、人才体系风险防控措施

4、技术风险防控措施

5、资金风险防控措施

6、实施风险防控措施

7、运营模式风险防控措施

8、信息安全风险防控措施

9、支撑环境风险防控措施

二十、结论与建议

(一)结论

(二)建议

附 表:

1、附表1 项目设备购置费估算表

2、附表2 项目软件购置费估算表

3、附表3 流动资金估算表

4、附表4 项目总投资估算表

5、附表5 项目总投资使用计划表

6、附表6 项目销售税金及附加费用

7、附表7 项目摊销估算表

8、附表8 项目折旧估算表

9、附表9 项目总成本费用估算表

10、附表10 项目损益及利润分配表

11、附表11 项目财务现金流量表

可行性研究报告 篇76

黑龙江省农业委员会:

你委《关于黑龙江省申报20xx年第二批农村沼气国债项目的请示》(黑农委联发[20xx]173号)收悉。经研究,批复如下:

一、原则同意你委上报的《黑龙江省20xx年第二批农村沼气国债项目可行性研究报告》。

二、项目建设内容。项目基本建设单元为“一池三改”,即户用沼气池与改圈、改厨、改厕同步设计、同步施工,应根据需要配套建设圈舍保温增温设施(暖圈或大棚)。

三、项目投资。核定在你省林甸县等17个县(市、区)的.120个村建设农村沼气30350户。项目总投资为12140万元,其中:中央投资3642万元,地方配套6070万元,农民自筹资金2428万元。项目建设期为20xx至20xx年。

四、加强资金管理。要积极协调有关部门落实配套资金,加强项目资金使用情况的监管。

五、保证建设质量。农村沼气项目建设应执行《户用沼气池标准图集》(gb/t4750-20xx)、《户用沼气池质量检查验收规范》(gb/t4751-20xx)、《户用沼气池施工操作规程》(gb/t4752-20xx)等相关国家或行业标准,严格技术规范。从事沼气池建设的施工人员必须获得“沼气生产工”国家职业资格证书,持证上岗。

六、推进项目公开。户用沼气灶具及配件等关键设备由农业部科技教育司会同省级农村能源管理部门统一组织招标采购。要将《农村沼气国债项目管理信息手册》统一发放到所有项目农户,并公开年度安排计划和项目实施方案。项目建设任务、资金安排和物资分配等情况要列入村务公开内容予以公开。

七、加强服务网点和技术创新试点建设。要根据实际积极探索建立户用沼气专业化、社会化服务网点,加大投资力度,加强管理和服务,帮助项目农户熟练掌握沼气日常管理、安全使用和综合利用等技术。积极开展联户沼气、秸秆原料沼气等创新技术的试点示范。

请据此批复,督促各地尽快制定项目实施方案并经你委审批。要严格按照《农村沼气建设国债项目管理办法(试行)》的要求,加强项目组织实施,有关实施情况要及时报送我部。

可行性研究报告 篇77

康养旅游是近年来备受关注的旅游项目之一,在大众健康意识不断提高的背景下,康养项目的市场需求也在逐渐扩大。康养项目可行性研究报告是评估该项目的可行性的重要文件,本文将对康养项目可行性研究报告进行探讨。

一、项目背景

康养旅游作为新兴的旅游项目,在我国近年来发展迅速,拥有广阔的市场和良好的发展前景。近年来,由于生活压力增大、人口老龄化趋势加剧等原因,康养旅游市场需求也在逐年攀升。而且,在国家加大健康产业投资力度和政策扶持的背景下,康养旅游行业必将获得更多的政策支持和市场机遇,吸引更多的投资者关注。

二、市场分析

1、康养旅游市场需求

随着社会经济的发展,人们对生活的质量要求越来越高,追求健康、养生的'生活方式成为现代人的时尚。康养旅游正是满足当代人们自我提升、养生健康的需要的一种新型旅游方式。根据对市场调研情况的分析,康养旅游的市场需求呈不断攀升的趋势,而且市场容量十分巨大,市场发展前景十分广阔。

2、市场竞争情况

目前,我国康养旅游市场存在着一些问题:行业规模相对较小、竞争程度不高、标准不一、缺乏综合性的服务等。尽管如此,随着社会经济、文化程度和个人素质的提高,康养旅游市场的发展势头依然非常强劲和迅猛。因此,投资者只需在挑选具备竞争力的项目的前提下,量身打造符合自身需求和投资能力的康养旅游项目,就可以占据优势地位,获取市场优势。

三、可行性分析

1、市场前景分析

康养旅游市场发展前景广阔,行业走势明朗。随着社会老龄化趋势的加剧,以及人们生活水平的逐年提高,人们对生活质量的要求和期望也在不断提高,同时保持身心健康意识也越来越强烈,对康养旅游市场需求有着不可忽视的推动作用。

2、技术可行性分析

综合分析行业现状和发展趋势,康养旅游的核心技术和服务包括饮食、康复、健身、保健、卫生、环境等方面,可以从多个层面出发,提升产业发展水平和竞争力,使其得到更好的发展和推广,满足市场需求和发展实际。

3、经济可行性分析

康养旅游项目在资金、技术、场地等方面需要投入一定的成本,而市场回报时间周期较长,不利于资金的流动和回笼。但是,考虑到康养旅游的投资收益具有可持续性和稳定性,相对来说,其市场风险小、稳定性高、回报期相对较长。在项目运营初期可以采取多种经济模式,如先行者优势或自营后盈利等模式,在拥有稳定客源、优质服务、创新经营模式等基础上,增强项目的市场竞争力和盈利能力。

四、总体建议

1、明确项目定位

在康养旅游市场规划和实施过程中,要明确项目定位,如服务对象、服务内容、服务模式等。并通过日常经营和市场推广,不断优化和提升服务水平和质量,提高客户满意度和忠诚度。

2、优化资源整合

康养旅游项目需要协调整合社会资源,如设备、人才、技术、场地等方面的资源,通过创新管理模式和捆绑营销,优化相关资源的配置和利用效率。

3、加强团队建设

康养旅游项目需要具备高品质人才队伍的支持。因此,在项目开发和实施过程中,要注重人才选聘、培训和激励机制的建设,以使人才个人能力得到充分的发扬和展现。

四、结论

康养旅游市场需求呈现不断增长态势,市场前景看好,但是在项目实施过程中也存在一定风险。在项目可行性研究中,需要着重考虑项目定位、技术、经济和资源等方面的核心影响因素,明确发展思路和目标,针对性地进行健全经营管理机制、完善服务体系、提升服务质量等措施,以保证项目成功实施和发展。总之,康养旅游项目是一项充满潜力和商业价值的高增长领域,具有巨大的市场开发空间和广阔的发展前景。

可行性研究报告 篇78

第一章项目概况

一、项目简介

为丰富平潭休闲度假旅游产品的业态,创立旅游行业知名品牌,打造更全面的旅游综合服务平台,培育新的利润增长点,充分发挥区旅游集团在平潭国际旅游岛建设中的引领作用,平潭综合实验区旅游集团有限公司(以下简称“区旅游集团”)拟在平潭综合实验区成立全资子公司—平潭旅游文化发展有限公司(暂定名,以工商登记为准)。新设立公司经营范围主要涉及文化、体育、会展、广告等旅游文化综合业务,同时成立具备旅游专业接待资质的国际旅行社,以优化组合旅游产品,有效控制接待成本,提高市场竞争力。

投资背景

(一)优越的区位优势,独特的旅游资源

平潭位于台湾海峡中北部,是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,具有对台交流合作的独特优势。平潭四面环海,自然条件优越,素有“百岛千礁”之称,集海岛风光、滩湾沙景、海蚀地貌和山地森林等自然景观于一体。可以说,平潭拥有着我国东南沿海少有的沙滩滨海度假旅游资源,并且其品质在全国首屈一指,具有开展海洋度假旅游的资源环境优势。

(二)平潭多重政策叠加,旅游业将成为战略性支柱产业

平潭凭借海上丝绸之路重要经济带的地缘优势,既是闽台合作的窗口,也是国家对外开放的窗口,独享“综合实验区+自贸区+国际旅游岛”三重叠加优惠政策,再加上独特的自然资源优势,正迎来旅游大发展的黄金时期。2017年实验区新出台的“5+2”产业汇编,更标明“旅游+”产业已经成为平潭未来发展的支柱性产业,拥有着无限生机和发展空间,将引领平潭经济实现统筹兼顾和可持续发展。

(三)平潭不断扩大的旅游市场,并且高速增长

据统计,2016年平潭全年接待游客约290万人次,同比增长25.17%,全区旅游总收入达约10.96亿元,与去年同比增长41.27%。预计到2020年,平潭旅游接待总人数将突破500万人次,旅游综合收入将超过50亿元。在旅游基础设施得到逐步完善,以及加大市场宣传力度下,预计来岚游客数量将会持续增长。来岚游客带来的旅游创收将为平潭旅游业的发展注入强大的资金流,从而带动平潭整体经济及相关产业的协同发展。

投资主体拟新成立的平潭旅游文化发展有限公司(暂定名,以工商登记为准)由平潭综合实验区旅游集团有限公司投资创立。

区旅游集团于2016年7月15日正式成立,主营业务涉及旅游景区管理运营、旅游项目开发、旅游交通运输、民宿改造与运营和旅游文创产品开发等。作为区属五大国有集团之一,成立伊始就牢牢树立“站高位、走高端、出高招、创高效”的企业愿景,以服务实验区开放开发和国际旅游岛建设为工作内容,以承担区内旅游、文化、体育等项目投资开发建设和运营为工作方向,以成为实验区“一流集团”和平潭旅游行业的主力军和排头兵为工作目标,积极在平潭国际旅游岛的建设大潮中发挥国有企业的行业引领和示范作用。同时,区旅游集团作为平潭旅游行业协会的会长单位,在未来平潭旅游行业相关资源的整合进程中,将成为主要推动力量,并发挥不可替代的引领作用。

第二章投资方案

一、出资及股权设置区旅游集团出资成立全资子公司,公司注册资本1000万元人民币。

二、基本介绍

(一)项目名称

平潭旅游文化发展有限公司(暂定名,以工商登记为准)

(二)公司性质

公司为控股的法人独资公司,公司组织形式为有限责任公司。

三、业务范围

子公司主要以“旅游文化综合产业项目+国际旅行社”为核心经营模式。公司组建后,主要发展以下几个方面的业务:1.整合区旅游基础要素资源(包括酒店、餐饮等);2.负责区与旅游相关的广告宣传、市场推广等工作;3.负责为区会展、赛事、论坛、演艺、文化交流等活动提供配套服务;4.负责以旅游为基础的,涉及文化、体育、医美、康养、科教等相关项目的策划、开发及运营管理;6.负责区主岛、离岛旅游线路的设计及推广;7.负责区具备旅游资源基础条件的离岛项目的保护性开发及运营管理;8.负责区滨海度假酒店集群项目的开发及运营管理。

四、发展目标

公司力争通过3-5年的时间,通过整合平潭旅游要素资源,引进国内优质涉旅项目资源,争取国际交流与合作,逐步提升平潭国际旅游岛知名度,广泛吸收国内外社会资本,使公司发展成为平潭旅游产业的龙头企业,最佳旅游投资与管理运营商及旅游批发商,发挥平潭区属国企在国际旅游岛建设中的产业引领和示范作用。

第三章项目实施的必要性

(一)是平潭产业结构战略性调整的必然选择

旅游是经济性很强的文化事业,又是文化性很强的经济事业,加大旅游文化事业的发展对平潭经济发展具有至关重要的作用。区旅游集团设立以文化旅游综合发展业务为核心的全资子公司,符合平潭以旅游产业为战略性支柱产业的产业结构战略性调整方向,是平潭转变经济发展方式,保护性开发旅游资源的`必然选择,是构建具有平潭特色的经济结构,迅速提升平潭综合经济实力的重大战略举措。

(二)是整合平潭旅游资源,助推平潭国际旅游岛建设的形势需要

平潭旅游市场发展速度惊人,年均增长速度超过30%。2012年旅游人次数突破100万,全年接待游客达到128.61万人次;2013年全年接待游客为141.1万人次;2014年接待游客达到182.31万人次;2015年,全区旅游接待总人数突破180万人次;2016年旅游人次数289.559万人次。根据平潭综合实验区旅游发展专项规划,到2020年和2030年,全区旅游接待总人数将分别达到500万人次和1000万人次,

不断壮大的旅游市场为平潭国际旅游岛的建设提供了良好的市场基础。区旅游集团作为区属旅游国企,通过设立平潭旅游文化发展有限公司,整合平潭旅游要素资源,并对其进行专业化管理,逐步提高客源地市场占有率,为平潭旅游市场提供更优质、更全面、更专业的产品及服务,为平潭旅游业的发展树立新的标杆,充分发挥区属旅游国企的引领示范作用,真正助推平潭国际旅游岛的建设。

(三)是区旅游集团创造新的利润增长点及谋划未来产业链布局的战略需要

区旅游集团公司作为区属涉旅产业的投融资、建设、运营的主要平台,在平潭国际旅游岛建设中发挥着独特的引领作用。设立平潭旅游文化发展有限公司,打造综合类的旅游文化项目,深入挖掘海上丝绸之路、南岛语族、传统石厝等地域特色浓厚的文化资源,同时开展国际旅行社接待业务,不仅是区旅游集团当前培育新的利润增长点,打造更加稳固的市场地位,不断增强可持续发展能力的迫切需要,同时也是区旅游集团在新的国际旅游岛建设形势下,积极谋划未来产业链布局,提高国际化运营水平和竞争能力的战略定位。

第四章项目实施计划

子公司成立与业务开展

(一)子公司成立

区旅游集团将通过召开董事会的形式,对子公司的章程、董事、监事的产生等公司设立的相关事宜进行审议并形成决议,同时区旅游集团完成内部审批程序。最后,由区旅游集团将设立子公司的上述相关文件报区国有资产管理局审核批准。

在完成上述审批程序后新公司开设验资账户,随后依程序进行注资并配合共同完成新公司的工商注册登记。

子公司注册登记后,区旅游集团即开始组建新的管理团队,制定公司发展规划,根据子公司的发展规划开展业务拓展的各项工作。

(二)子公司业务开展阶段计划

结合子公司的定位和优势,未来市场规模增长等情况,拟将公司整体发展过程主要分为组建期、培育期、成长期、成熟期四个阶段,并对公司预期收益来源进行说明。

阶段工作重点(1)组建期(3个月)

重点工作:人才队伍建设、本地接待资源调研,暂无收益体现;

(2)培育期(6个月-1年)

重点工作:项目策划、国内及港澳台客源地市场调研、本地接待资源整合、营销产品打造;

成长期(1年-3年)重点工作:项目落地推进、人才培训扩招、地接市场逐步完善、国内客源地市场对接、对台客源地市场合作、境外客源地市场拓展、已建项目运营管理;

(4)成熟期(3年-5年)

重点工作:投资项目运营管理、固定资产改造提升、接待资源垄断打造、境内外客源地市场占有率提升;

2.近期计划投资项目

(1)“东甲岛”保护管理项目

该项目计划投资1亿元,主要建设内容:在保护岛上自然环境基础上,利用岛上现有资源进行改建,并增建部分配套设施,增加相应安全设施设备,开发东甲岛野奢帐篷酒店度假区及旅游专线。

(2)国际5星级房车露营地项目

该项目计划投资2亿元,拟选址地:坛南湾苍海村周边或环岛路谢厝村周边。

主要建设内容:汽车营位、房车营位、帐篷营位、木屋营位、露天影院、游客服务中心、配套商业区等。

(3)“千帆之岛”国际海洋运动度假区项目

该项目计划投资20亿元,拟选址地:流水片区。

主要建设内容:国家体育产业示范基地及帆船俱乐部、游艇俱乐部、帆板俱乐部、热气球、滑翔伞、直升机低空运动体验区,国际国内相关赛事举办区,国家级旅游度假区。

中远期计划投资项目

(1)国际文化艺术交流中心项目

该项目计划投资30亿元,拟选址地:坛南湾苍海村周边或环岛路谢厝村周边。

主要建设内容:国际文化交流论坛会场;中国非遗文化展示长廊;中国传统文化教育学院;中国民俗风情体验馆;平潭民俗文化体验馆;国际珠宝、艺术品鉴定中心;国际珠宝、艺术品展示中心;国际珠宝、艺术品交易中心;艺术家园区;艺术家酒店等。

(2)国际医美温泉养生中心项目

该项目计划投资10亿元,拟选址地:平潭敖东镇区位,坛西大道东面区域。

主要建设内容:海水热疗中心、亚健康管理中心、医美养护中心、温泉酒店、温泉养生度假区等核心项目,开发集度假、居住、康复、医美、养生等为一体的中国首家专业国际医美温泉养生服务社区。

子公司的管理架构

(一)法人治理结构

公司不设股东会,公司股东按《公司法》及公司《章程》的规定行使规定的职权作出决定;

公司不设董事会,设执行董事1人,由股东任命,每届任期三年,任期届满,可以连任;

公司不设监事会,设监事1人,由股东任命,每届任期三年,任期届满,可以连任;

公司设总经理1人,兼公司法定代表人,由股东指定;

公司设副总经理2人,财务总监1人,通过市场化招聘。

(二)子公司组织架构图(草图)

公司拟下设3部1社共4个职能部门:综合办公室、财务融资部、项目策划部、旅行社部。(如下图所示)

公司组织架构图

其中:

1.综合办公室:人力资源管理、规章制度制定、文件材料起草呈报、值班信访接待、后勤服务保障、信息系统建设应用管理等;

2.财务融资部:资产管理,会计核算、资金监管、对外融资等;

3.项目策划部:项目前期市调、策划、对接资源及相关部门至项目落地推进;固定资产管理,旅游项目运营管理;广告制作宣传及市场营销推广,文化、旅游、体育、演艺活动策划、组织、服务;

4.旅行社部:资源整合、线路策划、对外联络、票务代理、地接管理、网络客服。

第五章项目效益分析

经济效益分析子公司设立后,根据其后期业务开展的实际情况,对其主要收益来源汇总如下表所示:

二、社会效益分析

1.子公司设立后,随着业务的开展,将会提供更多的就业岗位,增加原住民返乡就业,带动当地人民共同富裕,同时吸引台湾及其他外来人口就业及常驻平潭。

2.子公司设立后,将深入挖掘本地民俗文化,弘扬传播中国传统文化,加强国际文化交流合作;

3.子公司将积极争取对接国家级资源、开拓国际合作渠道,提升平潭国际旅游岛国际、国内知名度,吸引社会资本关注;

4.子公司将依托平潭高速发展的旅游市场,不断整合平潭旅游资源,提升平潭旅游的接待能力及整体旅游接待品质,发挥区属国企在平潭国际旅游岛建设中的引领示范作用,努力成为平潭旅游行业的标杆企业。

第六章项目风险分析

一、市场风险及对策

旅游业固有的特点使得其受宏观经济政策的影响较大,同时因旅游业的市场主要依赖游客的消费行为,而游客消费的特点,承受能力和变化趋势是不易把握的因素,经济周期的变化及经济政策的调整将对子公司未来的经营产生一定影响。

另外,随着平潭国际旅游岛建设进程的不断推进及平潭旅游市场的快速发展,越来越多的综合实力强的大型旅游企业将进入平潭旅游市场,这将加剧平潭旅游业的竞争,也将增加公司未来的经营压力。

未来公司将继续加大管理,不断提升经营能力和综合实力,为游客提供更优质的旅游产品和更高品质的旅游服务,提升公司的市场竞争力,努力降低市场环境因素变动对子公司盈利能力的影响。

二、管理风险及对策

(一)公司经营的季节性波动风险

受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性影响,平潭每年旅游市场淡旺季明显,每年的4月—11月,由于气候条件较好,又遇“五一”、端午节、十一国庆和学生暑假等假期,此阶段为旅游经营旺季,而每年的12至次年的3月,游客人数较少,为项目的经营淡季。如果公司无法根据季节性波动规律提前制定相应的经营策略,则可能导致一直存在旺季时无法充分满足游客旅游需求,而淡季时又因设备闲置率过高的经营风险。

公司将不断更新旅游项目,强化淡季业务板块,通过改进旅游项目的经营方式,适时投资更具吸引力的旅游项目,不断营造新的旅游概念,不断推出新的旅游节目和旅游主题活动,不断提高游客服务质量,保证游客人数的稳定增长,提高项目的市场占有率。

劳动力资源的限制旅游业是第三产业,是服务业,对社会劳动力的需求较大,而劳动力成本的增长趋势将会给公司后期实际运营带来一定的压力。公司将科学地制定用工计划,努力处理好淡旺季用工矛盾,降低公司的人工成本。

三、投资风险及对策

虽然对子公司的市场前景进行了分析,并为扩大经营规模做好了相应的准备工作,但子公司实际运营中仍然可能面对人才瓶颈、市场开拓能力低于预期等诸多不确定性因素,从而影响公司预期的经济效益。子公司未来将根据旅游行业的相关投资管理制度和基准投资边界条件,结合子公司的实际情况,建立科学有效的投资管理制度,完善科学决策程序。另外,区旅游集团将对子公司的业务与投资进行协助与监控,降低投资的不确定性给公司带来的风险。

第七章结论

发展旅游文化产业,符合平潭国际旅游岛发展规划要求,是平潭扩大内需,产业转型升级的必然选择,是平潭建设国际旅游岛的重大发展战略举措。

子公司的设立,将会使区旅游集团的品牌效应和资本实力跨上一个新的台阶,同时对于深度整合平潭旅游资源,打造地方旅游文化产业链,强力拉动地方经济,提升城市旅游形象和品味等具有积极的意义。

综上所述,设立平潭旅游文化发展有限公司是必要也是可行的。

可行性研究报告 篇79

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关风险及防控措施

可行性研究报告 篇80

第一部分 光伏电站项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

一、光伏电站项目概况

(一)项目名称

(二)项目承办单位

(三)可行性研究工作承担单位

(四)项目可行性研究依据

本项目可行性研究报告编制依据如下:

1、《中华人民共和国公司法》;

2、《中华人民共和国行政许可法》;

3、《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号;

4、《产业结构调整目录20xx版》;

5、《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;

6、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会20xx年审核批准施行;

7、《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会20xx年

8、 企业投资决议;

9、 地方出台的相关投资法律法规等。

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、光伏电站项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)项目产品市场前景

(二)项目原料供应问题

(三)项目政策保障问题

(四)项目资金保障问题

(五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题

(七)项目人力保障问题

(八)项目风险控制问题

(九)项目财务效益结论

(十)项目社会效益结论

(十一)项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

表1 技术经济指标汇总表

序号

名称

单位

数值

1、项目投入总资金 万元 26136.00

1.1、固定资产建设投资 万元 18295.20

1.2、流动资金 万元 7840.80

2、项目总投资 万元 20647.44

2.1、固定资产建设投资 万元 18295.20

2.2、铺底流动资金 万元 2352.24

3、年营业收入(正常年份) 万元 36590.40

4、年总成本费用(正常年份) 万元 23783.76

5、年经营成本(正常年份) 万元 21954.24

6、年增值税(正常年份) 万元 2783.61

7、年销售税金及附加(正常年份) 万元 278.36

8、年利润总额(正常年份) 万元 12806.64

9、所得税(正常年份) 万元 3201.66

10、年税后利润(正常年份) 万元 96xx.98

xx、投资利润率 % 62.03

12、投资利税率 % 71.33

13、资本金投资利润率 % 80.63

14、资本金投资利税率 % 93.xx

15、销售利润率 % 46.52

16、税后财务内部收益率(全部投资) % 29.32

17、税前财务内部收益率(全部投资) % 43.98

18、税后财务净现值FNPV(i=8%) 万元 9147.60

19、税前财务净现值FNPV(i=8%) 万元 xx761.20

20、税后投资回收期 年 4.66

21、税前投资回收期 年 3.88

22、盈亏平衡点(生产能力利用率) % 42.05

四、存在的问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

1、项目总投资来源及投入问题

项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。

项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。

2、项目原料供应及使用问题

项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。

3、项目技术先进性问题

项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。

第二部分 光伏电站项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、光伏电站项目建设背景

(一)光伏电站项目市场迅速发展

光伏电站项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……

(二)国家产业规划或地方产业规划

我国非常中国光伏电站领域的发展,国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强,突出表现在如下几个方面:

(1)稳定国内外市场;

(2)提高自主创新能力;

(3)加快实施技术改造;

(4)淘汰落后产能;

(5)优化区域布局;

(6)完善服务体系;

(7)加快自主品牌建设;

(8)提升企业竞争实力。

(三)项目发起人以及发起缘由

二、光伏电站项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,关键设备引进国外厂商,其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于xxxx年,xxxx年改制为股份有限公司,经过多年的技术改造和生产实践,公司创造出一流的光伏电站工艺和先进的管理技术,完全能够按照行业标准进行生产和检测,其新技术方案的引入,将有效保证本项目顺利开展。

(四)模式可行性

光伏电站项目实施由项目发起公司自行组织,引进先进生产设备,土建工程由公司自主组织建设。项目建成后,项目运作由该公司全资注册子公司主导,项目产品面向国内、国际两个市场。目前,国内外市场发展均较为迅速,市场空间放量速度加快,市场需求强劲,可以保证产品有效销售。

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 光伏电站项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

一、光伏电站项目产品市场调查

(一)光伏电站项目产品国际市场调查

(二)光伏电站项目产品国内市场调查

(三)光伏电站项目产品价格调查

(四)光伏电站项目产品上游原料市场调查

(五)光伏电站项目产品下游消费市场调查

(六)光伏电站项目产品市场竞争调查

二、光伏电站项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。

(一)光伏电站项目产品国际市场预测

(二)光伏电站项目产品国内市场预测

(三)光伏电站项目产品价格预测

(四)光伏电站项目产品上游原料市场预测

(五)光伏电站项目产品下游消费市场预测

(六)光伏电站项目发展前景综述

第四部分 光伏电站项目产品规划方案

一、光伏电站项目产品产能规划方案

二、光伏电站项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

三、光伏电站项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人情况分析

(三)促销策略

第五部分 光伏电站项目建设地与土建总规

一、光伏电站项目建设地

(一)光伏电站项目建设地地理位置

(二)光伏电站项目建设地自然情况

(三)光伏电站项目建设地资源情况

(四)光伏电站项目建设地经济情况

近年来,项目所在地多元产业经济迅速发展,第一产业基本稳定,工业经济发展势头强劲;新兴产业成为当地经济发展新的带动力量;餐饮娱乐、交通运输等第三产业蓬勃发展;一大批改制企业充满活力,民营经济发展发展步伐加快。重点调产工程扎实推进,经济多元化支柱产业结构正在形成,综合实力明显增强……

(五)光伏电站项目建设地人口情况

(六)光伏电站项目建设地交通运输

项目运作立当地,面向国内、国际两个市场,项目建设地交通运输条件优越,目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。公路四通八达,境内有3条国道、2条省道,高速公路建设步伐进一步加快,将进一步改善当地的公路运输条件,逐渐优化的交通条件有利于项目产品销售物流环节效率的提升,使得产品能够及时投放到销售目标市场。

二、光伏电站项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

(二)土建规划总平面布置图

(三)场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

(四)项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

序号

建设项目

建筑结构

建筑方式

施工面积(m2)

1、办公楼 框架结构 多层建筑 90xx

2、展厅 砖混结构 单层建筑 18xx

3、公寓 砖混结构 多层建筑 37847

4、餐厅 砖混结构 多层建筑 2703

5、1号车间 轻钢结构 单层建筑 6308

6、2号车间 轻钢结构 单层建筑 7209

7、3号车间 轻钢结构 单层建筑 8xx0

8、后序处理、库房 轻钢砖混结构 单层建筑 7209

9、锅炉房及其它辅助实施 框架砖混结构 单层建筑 18xx

10、小计 8xx00

xx、绿化设施 5407

12、厂区硬化周围美化 4506

13、总施工面积(m2) 90xx2

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 光伏电站项目光伏电站、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的`最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、光伏电站项目环境保护方案

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、光伏电站项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、光伏电站项目节能方案

按照国家发改委的规定,节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定,建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能20xx吨标准煤以上的项目,项目建设方都必须出具《节能专篇》,作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后,项目方可立项。因此,对建设规模超过发改委规定要求的项目,《节能专篇》如同《环境评价报告》一样,是项目建设前置审核的必须环节。

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、光伏电站项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、光伏电站项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

第七部分 光伏电站项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、光伏电站项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、光伏电站项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训

本项目采用“标准化培训”实施人员培训,所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行,力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后,公司根据各人表现确定岗位,然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性,也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间,这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。

可行性研究报告 篇81

可行性研究报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的上报文件。

可行性研究报告架构

第一章 项目投资总论

第二章 项目背景和发展情况

第三章 项目市场分析与建设规模

第四章 项目建设条件与厂址选择

第五章 项目工厂技术方案

第六章 项目环境保护与劳动安全

第七章 企业组织和劳动定员

第八章 项目实施进度安排

第九章 项目投资估算和资金筹措

第十章 项目财务与敏感性分析

第十一章 项目可行性研究结论与建议

第十二章 项目财务报表

第十三章 附件来分析评价财务指标

工业项目可行性研究报告分项说明

第一章 项目投资总论

总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

1.1 项目投资背景

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目承办单位

1.1.3 项目主管部门

1.1.4 项目拟建地区、地点

1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

1.1.6 研究工作依据

1.1.7 研究工作概况

1.2 项目投资可行性研究结论

1.2.1 市场预测和项目规模

1.2.2 原材料、燃料和动力供应

1.2.3 厂址

1.2.4 项目工程技术方案

1.2.5 环境保护

1.2.6 工厂组织及劳动定员

1.2.7 项目建设进度

1.2.8 投资估算和资金筹措

1.2.9 项目财务和经济评论

1.2.10 项目综合评价结论

1.3 投资主要技术经济指标表

1.4 投资存在问题及建议

第二章 项目背景和发展概况

这一章主要应说明项目的发起过程,提出的理由,前期工作的发展过程,投资者的意向,投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此,需将项目的提出背景与发展概况作系统叙述,说明项目提出的背景,投资理由,在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果,重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时,应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

2.1 项目提出的背景

2.1.1 国家或行业发展规划

2.1.2 项目发起人和发起缘由

2.2 项目发展概况

2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果

2.2.2 试验试制工作情况

2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况

2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程

2.3 投资的'必要性

第三章 项目市场分析与建设规模

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定,技术的选择,投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。

3.1 市场调查

3.1.1 拟建项目产出物用途调查

3.1.2 产品现有生产能力调查

3.1.3 产品产量及销售量调查

3.1.4 替代产品调查

3.1.5 产品价格调查

3.1.6 国外市场调查

3.2 市场预测

3.2.1 国内市场需求预测

3.2.2 产品出口或进口替代分析

3.2.3 价格预测

3.3 市场推销战略

3.3.1 推销方式

3.3.2 推销措施

3.3.3 促销价格制度

3.3.4 产品销售费用预测

3.4 产品方案和建设规模

3.4.1 产品方案

3.4.2 建设规模

3.5 产品销售收入预测

第四章 项目建设条件与厂址选择

根据前面部分中关于产品方案与建设规模的论证与建议,在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等需求和供应的可靠性,并对可供选择的厂址作进一步技术和经济分析,确定新厂址方案。

4.1 资源和原材料

4.1.1 资源评述

4.1.2 原材料及主要辅助材料供应

4.1.3 需要作生产试验的原料

4.2 建设地区的选择

4.2.1 自然条件

4.2.2 基础设施

4.2.3 社会经济条件

4.2.4 其它应考虑的因素

4.3 厂址选择

4.3.1 厂址多方案比较

4.3.2 厂址推荐方案

第五章 项目工厂技术方案

技术方案是可行性研究的重要组成部分。主要研究项目应采用的生产方法、工艺和工艺流程,重要设备及其相应的总平面布置,主要车间组成及建构筑物型式等技术方案。并在此基础上,估算土建工程量和其他工程量。在这一部分中,除文字叙述外,还应将一些重要数据和指标列表说明,并绘制总平面布置图、工艺流程示意图等。

5.1 项目组成

5.2 生产技术方案

5.2.1 产品标准

5.2.2 生产方法

5.2.3 技术参数和工艺流程

5.2.4 主要工艺设备选择

5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标

5.2.6 主要生产车间布置方案

5.3 总平面布置和运输

5.3.1 总平面布置原则

5.3.2 厂内外运输方案

5.3.3 仓储方案

5.3.4 占地面积及分析

5.4 土建工程

5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

5.4.2 特殊基础工程的设计

5.4.3 建筑材料

5.4.4 土建工程造价估算

5.5 其他工程

5.5.1 给排水工程

5.5.2 动力及公用工程

5.5.3 地震设防

5.5.4 生活福利设施

第六章 项目环境保护与劳动安全

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

6.1 建设地区的环境现状

6.1.1 项目的地理位置

6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

6.1.5 现有工矿企业分布情况

6.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况

6.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况

6.1.8 交通运输情况

6.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料

6.2 项目主要污染源和污染物

6.2.1 主要污染源

6.2.2 主要污染物

6.3 项目拟采用的环境保护标准

6.4 治理环境的方案

6.4.1 项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

6.4.2 项目对周围地区自然资源可能产生的影响

6.4.3 项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

6.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

6.4.5 绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化

6.5 环境监测制度的建议

6.6 环境保护投资估算

6.7 环境影响评论结论

6.8 劳动保护与安全卫生

6.8.1 生产过程中职业危害因素的分析

6.8.2 职业安全卫生主要设施

6.8.3 劳动安全与职业卫生机构

6.8.4 消防措施和设施方案建议

第七章 企业组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

7.1 企业组织

7.1.1 企业组织形式

7.1.2 企业工作制度

7.2 劳动定员和人员培训

7.2.1 劳动定员

7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算

7.2.3 人员培训及费用估算

第八章 项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

8.1 项目实施的各阶段

8.1.1 建立项目实施管理机构

8.1.2 资金筹集安排

8.1.3 技术获得与转让

8.1.4 勘察设计和设备订货

8.1.5 施工准备

8.1.6 施工和生产准备

8.1.7 竣工验收

8.2 项目实施进度表

8.2.1 横道图

8.2.2 网络图

8.3 项目实施费用

8.3.1 建设单位管理费

8.3.2 生产筹备费

8.3.3 生产职工培训费

8.3.4 办公和生活家具购置费

8.3.5 勘察设计费

8.3.6 其它应支付的费用

第九章 项目投资估算与资金筹措

建设项目的投资估算和资金筹措分析,是项目可行性研究内容的重要组成部分。每个项目均需计算所需要的投资总额,分析投资的筹措方式,并制定用款计划。

9.1 项目总投资估算

9.1.1 固定资产投资总额

9.1.2 流动资金估算

9.2 资金筹措

9.2.1 资金来源

9.2.2 项目筹资方案

9.3 投资使用计划

9.3.1 投资使用计划

9.3.2 借款偿还计划

第十章 项目财务与敏感性分析

在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。

本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明。

10.1 生产成本和销售收入估算

10.1.1 生产总成本估算

10.1.2 单位成本

10.1.3 销售收入估算

10.2 财务评价

10.3 国民经济评价

10.4 不确定性分析

10.5 社会效益和社会影响分析

10.5.1 项目对国家政治和社会稳定的影响

10.5.2 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

10.5.3 项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

10.5.4 项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

10.5.5 项目对合理利用自然资源的影响

10.5.6 项目的国防效益或影响

10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响

第十一章 项目可行性研究结论与建议

11.1 结论与建议

11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见

11.1.2 对主要的对比方案进行说明

11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

11.1.4 对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

11.1.5 对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论

第十二章 项目财务报表

第十三章 附件来分析评价财务指标

可行性研究报告 篇82

一、系统简介

水资源实时远程监控管理系统是应用在国家水务部门的一套智能化管理系统,它通过对用水单位的实时监测与控制,有效的.保护水资源、合理利用水资源、加强用水单位的节水意识,是一套在国内水务行业中的最佳解决方案。

二、系统组成

中心接收部分:中心服务器、固定外网IP、水资源管理系统软件;

传输网络:移动或电信网络;

采集控制终端:水文水资源遥测终端RTU;

仪表部分:流量计/积算仪、水位计、压力变送器、控制柜/电动阀门;

供电方式:市电、太阳能供电、电池供电。

三、系统功能

1、实时监测用户用水量;

2、实时监测水位、压力、泵/阀门的工作状态;

3、通过IC卡实现预付费管理;

4、实现远程对水泵或者阀门的控制;

5、遥测测终端内嵌多种厂家表具协议;

6、提供标准Modbus-RTU协议,方便和组态软件通讯;

7、提供国家水利部(SL323-20xx)实时雨水情数据库写库软件,方便与其它系统软件对接;

8、遥测终端通过了国家水利部门水资源监测数据传输规约(SZY206-20xx)监测; 数据上报体制采用自报、遥测、报警相结合的体制;

9、数据采集和信息查询功能;

10、生产各种数据统计报表、历史曲线报表、导出和打印功能。

可行性研究报告 篇83

你公司《关于申请审批黄石市现代有轨电车一期工程可行性研究报告的请示》(黄铁司〔20xx〕103号)、《黄石市现代有轨电车一期工程可行性研究报告》、《黄石市国土资源局关于黄石市现代有轨电车一期工程建设项目用地预审的复函》(黄土资预审字〔20xx〕23号)及黄石市现代有轨电车一期工程规划红线图已收悉。经组织专家对该项目可行性研究报告进行审查,原则同意该项目可行性研究报告,现就有关内容批复如下:

一、项目建设的必要性

黄石市现代有轨电车一期工程是符合黄石市自身特点、实现高效现代轨道交通系统的重点建设项目,对落实城市总体规划、促进中心城区空间布局规划的实现,拓展城市空间,促进黄石市与大冶市两市的融合发展,构建城市公共交通骨干系统,提升公共交通服务水平,缓解城市交通拥堵,促进沿线城市建设及城市经济发展,改善城市环境,提升城市整体风貌等均具有重要意义。

二、建设规模及内容

该工程由T1线(含车辆基地)和T2线组成,两条线路均呈Y型平面布局,线路总长37.106km,其中T1线长17.83km、T2线长19.276km,共设45座车站,其中1座地下车站、2座高架车站和40座地面车站。

T1线由主线和支线组成,主线起于下陆站,止于芜湖路站,途经下陆组团、团城山组团、胜阳港组团、磁湖南组团和黄石港组团,沿线经东方大道南侧的规划道路、广州路、磁湖路、苏州路、穿越磁湖后沿铁黄支线通道(沿湖路)、武汉路,线路长15.42km,设19座车站;支线起于磁湖路站,止于黄石北站,沿线经磁湖路、大泉路,线路长2.41km,设4座车站。

T2线由主线和支线组成,主线起于发展大道站,止于东风路站,途经下陆组团、大冶湖核心区组团,沿线经发展大道、新冶大道,线路长9.668km,设12座车站;支线起于大棋路站,止于林家咀站,沿线经大棋路、高铁大道、大冶北站南规划路、大冶北站东规划路、新城大道,线路长9.608km,设10座车站。

该工程设陆家铺车辆基地一处,接轨于下陆站,占地17.83公顷,在车辆基地内设置运营控制中心。车辆选用最高运行速度为70km/h的100%低地板钢轮钢轨有轨电车,采用车载超级电容加充电站的供电方式,近期配置5模块车辆53列;配置供电、通信、信号、给排水与消防、售检票、电扶梯、站台门等运营设备。

三、投资估算及资金来源

工程估算总投资51.4亿元,资金来源为多方筹措。

四、建设期限

该工程建设期限为24个月。

请接此批复后,认真做好与相关部门的衔接工作,优化工程建设方案,研究各类公共交通之间的有效转换和衔接途径,明确项目建设和管理模式,落实投资主体和资金筹措方式,并委托具有相应资质的`设计单位编制项目初步设计报告,并按基本建设程序报我委审批。该项目拟采取PPP模式,待项目管理公司组建后,可适时变更项目业主。

本批复仅作为项目建设单位开展工作的依据,不得作为征收及拆迁的依据,不得以此进行招投标工作,未经我委批复同意项目初步设计及概算,且未履行完各项法定手续,项目不得开工建设。由于项目建设内容、建设规模和总投资发生变更,以此批复为准,原《关于黄石市铁黄支线(含企业专用线)开行现代有轨电车工程可行性研究报告的批复》(黄发改审批〔20xx〕258号)废止。

可行性研究报告 篇84

第一部分 投资项目总论

总论作为可行性报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

第二部分 投资项目建设可行性

第三部分 投资项目市场需求分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的.选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

第四部分 投资项目产品规划方案

第五部分 投资项目建设地与土建总规

第六部分 投资项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

第七部分 投资项目组织和劳动定员

在可行性报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

第八部分 投资项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

第九部分 投资项目财务评价分析

第十部分 投资项目财务效益

第十一部分 投资项目风险分析及风险防控

第十二部分 投资项目可行性研究结论与建议

可行性研究报告 篇85

一、项目名称

浙江省大学科技园项目可行性研究报告案例

二、项目背景

国家大学科技园作为一种新型的社会组织形式,聚集着丰富的创新资源,它不仅是新的知识、技术和制度的载体,也是一种新的文化的载体。创新是大学科技园的灵魂,大学科技园的一切活动要围绕创新来进行。可以说,创新是大学科技园根本属性,离开了创新活动,大学科技园就失去了存在的理由。

20xx年,浙江省高新技术企业科技活动人员36.50万人,R&D人员25.11万人;科技活动经费内部支出739.15亿元,同比增长24.65%;R&D经费内部支出478.61亿元,同比增长13.03%。

浙江省除了1所国家重点高校浙江大学以外,还有23所省属本科院校,其中56.5%集中在杭州。身处浙江这块市场经济发育比较成熟的土地,这支庞大的科技力量已经以各种方式融入到浙江经济的发展大潮之中,与浙江量大面广的中小企业建立了千丝万缕的联系。在浙江省走新型工业化道路的征程中,这支力量必然会在提升传统产业、发展高新技术产业、以信息化带动工业化等各个方面发挥巨大的作用,为打造浙江省先进制造业基地这一战略目标提供强有力的技术支撑。

在浙江省出台的《浙江省科学技术“xx”规划》中提出,至20xx年,研发经费投入、研发人员总量、发明专利授权量、新产品产值、高新技术产业产值等主要指标比20xx年实现翻番。研发经费支出相当于生产总值的比重力争达到2.5%,其中企业研发投入占主营业务收入的比重力争达到1.3%;研发人员40万人年,其中企业研发人员32万人年;规模以上工业企业新产品产值2万亿元以上,新产品产值率达到23%以上;高新技术产业产值2万亿元以上;科技进步贡献率达到55%以上,战略新兴产业增加值(高新技术产业增加值)占地区生产总值的比重每年提高1.5个百分点,高新技术产业增加值占工业增加值的比重力争达到30%。

近年来高校扩招导致的大学生就业问题愈来愈严重,大学科技园的建设成为解决这一难题的有力途径。高校把国家大学科技园的发展纳入学校整体规划,强化国家大学科技园在科技成果转化中的职能,在政策、资源、人力配置等方面予以支持,积极创造条件,高校也相继利用园区浓厚的创新文化、丰富的创新资源和良好的创新环境等优势,建设高校学生科技创业实习基地,引导和鼓励高校学生到园区进行创业和创新实践活动,为大学科技园的发展提供人才资源优势。

三、 项目可行性研究报告内容

第1章:大学科技园项目总论

1.2.1 前瞻可行性研究步骤

1.2.2 大学科技园项目可行性研究基本内容

(1)项目名称

(2)项目建设背景

(3)项目承办单位

(4)项目建设用地

(5)项目建设期限

(6)项目建设内容与规模

(7)项目开发建设模式

(8)大学科技园可行性研究报告编制依据

1.2.3 前瞻对大学科技园项目可行性研究结论

(1)前瞻项目政策可行性研究结论

(2)前瞻产品方案可行性研究结论

(3)前瞻建设场址可行性研究结论

(4)前瞻工艺技术可行性研究结论

(5)前瞻设备方案可行性研究结论

(6)前瞻工程方案可行性研究结论

(7)前瞻经济效益可行性研究结论

(8)前瞻社会效益可行性研究结论

(9)前瞻环境影响可行性研究结论

第2章:大学科技园行业市场分析与前瞻预测

2.1 大学科技园项目涉及产品或服务范围

2.2 大学科技园行业前瞻市场分析

2.2.1 政策、经济、技术和社会环境分析

2.2.2 大学科技园市场规模分析

2.2.3 大学科技园盈利情况分析

2.2.4 大学科技园市场竞争分析

2.2.5 大学科技园进入壁垒分析

2.3 大学科技园行业市场前瞻预测

第3章:大学科技园项目建设场址分析

3.1 大学科技园项目建设场址所在位置现状

3.1.1 项目建设地地理位置

3.1.2 项目建设地土地权类别

3.1.3 项目建设地土地利用现状

3.2 大学科技园项目场址建设条件

3.2.1 项目建设场址地形、地貌、地震情况

3.2.2 项目建设场址工程地质与水文地质

3.2.3 项目建设场址经济条件

3.2.4 项目建设场址交通条件

3.2.5 项目建设场址公用设施条件

3.2.6 项目建设场址防洪、防潮、排涝设施条件

3.2.7 项目建设场址法律支持条件

3.2.8 项目建设场址气候条件

3.2.9 项目建设场址自然资源条件

3.2.10 项目建设场址人口条件

3.3 大学科技园项目建设地条件对比

3.3.1 项目建设条件对比

3.3.2 项目建设投资对比

3.3.3 项目运营费用对比

3.3.4 项目推荐场址方案

3.3.5 项目场址位置图

第4章:大学科技园项目技术方案、设备方案和工程方案

4.1 大学科技园项目技术方案

4.1.4 推荐方案工艺流程图

4.2 大学科技园项目设备方案

4.3 大学科技园项目工程方案

第5章:大学科技园项目节能方案分析

5.1 节能政策与规范分析

5.2 大学科技园项目能耗状况分析

5.3 大学科技园项目节能目标和措施分析

5.4 大学科技园项目节能效果分析

第6章:大学科技园项目环境保护分析

6.1 大学科技园项目建设场址环境条件

6.2 大学科技园项目主要污染源和污染物

6.3 大学科技园项目环境保护措施

6.4 环境保护投资预算

6.5 环境影响评价分析

6.6 地质灾害及特殊环境影响

第7章:大学科技园项目劳动安全与消防

7.1 编制依据和执行标准

7.2 危险因素和危害程度

7.3 前瞻安全措施方案

7.4 前瞻消防措施方案

第8章:大学科技园项目组织架构与人力资源配置

8.1 大学科技园项目组织架构

8.2 大学科技园项目人力资源配置

第9章:大学科技园项目实施进度分析

9.1 大学科技园项目实施进度规划

9.2 大学科技园项目实施进度表

第10章:大学科技园项目投资预算与融资方案

10.1 大学科技园项目投资预算

10.2 大学科技园项目融资方案

第11章:大学科技园项目财务评价分析

11.1 财务评价依据及范围

11.2 前瞻对大学科技园项目销售收入估算

11.3 前瞻对大学科技园项目经营成本和总成本费用估算

11.3.1 费用估算基础数据

11.3.2 年总成本费用估算

11.3.3 年经营成本估算

11.4 财务盈利能力分析

11.4.1 利润总额及分配

11.4.2 现金流量分析

11.4.3 投资效益分析

11.5 财务清偿能力分析

11.6 财务生存能力分析

11.7 不确定性分析

11.7.1 盈亏平衡分析

11.7.2 敏感性分析

11.8 财务评价主要数据及指标